• <dd id="ltrtz"></dd>

  • <dfn id="ltrtz"></dfn>
  • <dd id="ltrtz"><nav id="ltrtz"></nav></dd>
    <strike id="ltrtz"></strike>

    1. 歡迎來到優發表網!

      購物車(0)

      期刊大全 雜志訂閱 SCI期刊 期刊投稿 出版社 公文范文 精品范文

      安監局控煙工作計劃范文

      時間:2022-04-20 13:39:43

      序論:在您撰寫安監局控煙工作計劃時,參考他人的優秀作品可以開闊視野,小編為您整理的7篇范文,希望這些建議能夠激發您的創作熱情,引導您走向新的創作高度。

      安監局控煙工作計劃

      第1篇

      去年10月成立教育局綜合管理處,運行半年多來,在局領導關心重視下,處室全體同志齊心協力,團結協作,工作雖然忙碌,但開展比較有序,整合了原來三個處室的工作內容和人員資源,充分發揮了每個同志的積極性和主動性,較好地完成了上半年的工作任務。

      一、完成了市委、市政府、省教育廳及各部門對市教育局的各項工作考核驗評任務。市政府及省市有關部門對教育局的考核驗評工作集中在年初1---2月份,主要有黨建工作考核,黨建工作創新獎的申報,安全生產目標責任制考核,創衛工作第一次考核,綜合治理工作考核,公共衛生目標責任制考核,計劃生育工作考核,生態市建設目標責任制工作考核,人武部工作考核,青少年科技協會工作考核,省教育廳的陽光體育后備人才基地驗評,體育特色學校驗評和陽光體育活動開展工作檢查。獲得的榮譽也不少,安全生產目標責任制考核優秀(省>!衛生工作先進單位,青少年科技協會星級協會。創衛工作獲得市創衛辦的好評。省廳對上述有關工作的檢查驗評也如期通過。

      二、扎實做好黨建工作,認真開展了“解放思想,創業創新”大討論活動。上半年的黨建工作切實貫徹了“通過黨風帶動師德師風,通過黨內和諧促進教育和諧”的總思路,結合“十七大主題教育活動”和市委“二創二促”主題實踐活動,協助局黨委全面開展了“創新教育理念,再創強教之路”大討論活動。從宣傳發動,查找問題,蹲點調研等方面做了大量工作,現在大討論活動已進入到整改落實階段,綜合處擬訂了《局黨委大討論活動實施意見》,《領導干部創業創新蹲點方案》,給直屬各學校下發了“金點子”建議書,再次全面征集疏理各方面意見和建議。黨委主要領導深入基層蹲點調研,結對聯系社區,撰寫調研手記,落實破解難題。具體工作中還組織召開了黨建工作會議,組織進行了20__年度黨建工作目標責任制和黨風廉政建設目標責任制考核,并修訂了黨建工作目標責任制考核辦法。推薦省級及市級黨內各類先進的申報工作,通報了20__年度網絡黨校優秀學員,完成了僑情調查及困難黨員補助申報工作,召開了黨建統計年報會議,完成了黨建統計年報工作,同時按規定組織開展了機關黨員干部學習教育及各類活動。

      三、落實安全第一理念,規范安全教育與管理,加強維護穩定工作。召開全市教育系統安全工作會議,分級簽訂了安全目標責任書,表彰了20__年度全市教育系統安全工作先進集體和個人。制訂了學校安全工作計劃。舉行了安全教育周活動及啟動儀式。重點進行了安全隱患排查工作,開展了安全工作百日督查專項行動,就學校安全工作的組織機構、應急預案、應急疏散、交通安全、食品安全、校園安全、避雷安全、劇毒化學物品安全等方面進行全面排查和落實,下發了關于學生接送車管理、關于學校安全技防設施建設等文件,了關于防溺水、防食物中毒兩個預警。編制完成了全市教育系統的應急預案操作手冊。組織全市學校安全工作分管領導到岱山初中觀摩學生防空疏散演練。召開了全市校園保安工作會議,全面部署了維護穩定工作。在省學校安全工作會議暨學生接送車管理經驗交流會上,介紹了我市學生接送車管理工作經驗,我市學校安

      全工作得到了省廳的肯定。上半年教育系統的安全工作一直處于高壓態勢,著力強化預警監測督查機制。進行了開學工作檢查,高考中考前安全檢查,安全隱患排查,迎接市應急辦檢查一次,市安監局檢查二次,與市衛生局市安監局、市質監局聯合檢查二次。上半年學生非正常死亡2人(普陀中學意外死亡1人,岑港中心學校車禍1人),未發生安全責任事故。四、嚴格完成市政府創衛任務,切實加強學校的衛生教育工作。

      召開了全市學校衛生工作會議,總結部署了全年學校衛生工作,對創衛工作進行再動員,逐級簽訂衛生工作責任書。制訂了20__年學校衛生工作計劃和創衛月工作目標。創衛工作重點三個方面,一是參與全市“創衛公民大行動”,教育系統開展了“攜手一加二,健康進萬家”活動,舉行了健康知識答題測試,城區近5萬學生家庭參加答題,進一步提高了學生及家長的健康知識知曉率和健康行為形成率。我們還與市廣電局聯合舉辦了“我是創衛宣傳兵”欄目,選拔了62名創衛宣傳兵,在電視專題中主持節目。二是嚴格要求規范創衛臺帳。要求各學校整理了歷年來的創衛工作臺帳,創衛辦檢查后給予了充分肯定。三是著力提高學生的健康知識知曉率和健康行為的形成率,加強對學校衛生工作的督查。四是擬訂了創衛工作與社區結對方案,啟動了與昌東社區創衛結對工作。學校衛生工作重點是督促義務教育階段按大綱要求開足開好衛生課。公共衛生方面一是加強了對傳染病防治,上半年重點開展了手足口病、麻疹、腮腺炎等傳染病的防控,控制了此類疾病在學生中群體性流行。二是加強了對學校食堂衛生及治四害工作的監管。三是加強了校醫隊伍建設,召開了校醫工作會議,充分發揮校醫隊伍在創衛及學校衛生教育中的作用。上半年我們還組織了各類衛生健康教育活動,有小學幼兒園口腔衛生和個人衛生教育活動,組織參加5月31日全市控煙活動啟動儀式,66000名學生參加了省樹省花的評選活動,舉辦了學校教師健康教育培訓班,“預防近視,珍愛光明”主題宣教活動,“學校衛生健康行動專項整治工作”,“野生動物,我們的伙伴”知識競賽等一系列活動,“創建國家衛生城市,爭做文明舟山人”健康教育征文活動,同時完成了市級綠色學校的驗評工作、學生體檢工作及無煙單位申報工作。

      五、以素質教育思想為指導,全面開展體育、藝術及科技教育工作。召開了教育局綜合管理工作會議,制訂了體育藝術及科技教育工作計劃,上半年體藝及科技教育還側重于各類比賽活動的組織,完成了省廳安排的各項工作。組織召開了全市中小學生第二十五屆田徑運動會,著力整頓比賽中的不規范行為。完成了第七屆教育科技藝術節的后續工作,同時組織舉辦全市中小學校第八屆教育科技藝術節,著力整合教育、文化、科技及共青團的各類比賽活動。目前兩大活動的改革完善進展良好。開展的比賽及活動還有:全省中小學生美術比賽,省中小學舞蹈教師培訓班,全市中小學生籃球聯賽,乒乓球和網球比賽,全市音樂美術教師技能比賽,全市田徑教練員裁判員培訓班,申報省體育和藝術特色學校、省第二批文體示范區,評比市級三好學生和優秀學生干部。

      六、人武部工作。加強了國防教育調研工作,配合警備區、市人防辦、國防辦在市屬和縣區學校進行了二次調研。組織了20__年民兵整組點驗工作。協同有關部門對海洋學院和海運學院進行平安校園復評。下發校園保安服裝配發有關文件,解決了保安的服裝配發問題。接受了省教育廳對我市學生軍訓工作的督查和定海人武部的考核。召開了全市校園保安工作會議,表彰了20__年度校園保安先進。

      存在問題主要是活動多、文件多,會議多,接受檢查多,疲于應付,對落實素質教育部分重要工作有沖擊,有影響。

      下半年工作重點:穩步實施全年工作計劃,重點做好以下項五工作:

      一是在局黨委改為工委后,黨建工作的重點是考慮如何進一步提升層次的問題。

      二是如何采取措施確保開足綜合實踐活動、體育、藝術、衛生等課程,落實每天一小時的鍛煉時間。

      三是全面切實實施國家學生體質健康標準。同時以重點高中為單位,建立學生體質狀況監測和公布制度。

      第2篇

      1、各生產部門組織科技工作者,進行諫言獻策大討論并上報至科協。

      2、技術部、煤氣化分廠、甲醇分廠、動力分廠針對有毒有害氣體、高溫高壓環境、密閉空間作業、放射性污染源等方面,重點開展排查整治活動。

      3、煤氣化分廠、甲醇分廠、煤儲運分廠、動力分廠、水處理分廠、電氣分廠、儀修分廠、中心化驗室按照《同煤廣發化學工業有限公司關于在“兩會”和春節期間安全生產工作實施方案的通知》(同廣經字【2019】15號)文件要求,在全國“兩會”期間(3月1日至3月20日)深入開展安全大檢查活動。

      二、各分廠匯報上月安全工作情況及下月安全工作計劃。

      三、通報上次例會提出需協調的問題。(無)

       四、通報3月事故情況。(無)

      五、通報3月全員隱患排查獎勵活動排名情況。

      3月上報隱患共111條,總積分114分,參與人數24人。集體前三名:第一名 煤儲運分廠,第二名 動力分廠,第三名 甲醇分廠。

      六、通報公司領導及分廠領導掛牌包?;顒娱_展情況。

      3月公司及分廠領導包?;顒泳验_展,并有記錄。

      七、通報本月專項整改情況及下月專項整治的內容。

      3月為應急管理提升月,各單位清查應急物資、更新了物資臺帳;更新了每日一練的演練內容,強化了每日一練的應急響應程序。

      4月為特種設備管理月,各單位對在用的特種設備進一步完善檔案、臺帳,按期檢定檢測試驗,保證其操作人員持證上崗。

      八、通報公司、上級部門檢查問題的整改情況及未完成項的處罰決定。

      1、各分廠上報周自查問題66條,已全部整改完成。

      2、組織周安全例會4次,月度安全例會1次。周安全檢查共2次,問題6條,已整改完成。

      3、3月14日化工委員會檢查,發現一般隱患7條,已整改完成6條,1條未完成,煤氣化分廠需停車大檢修時處理。

      4、3月20日集團公司化工委檢查,發現一般隱患2條,已整改完成。

      5、3月21日集團公司掛牌領導檢查,發現一般隱患6條,已整改完成。

      6、3月22日汲取3.21爆炸事故教訓,開展公司安全大檢查,查出一般隱患17條,已整改完成14條,3條正在整改。

      7、3月23日集團化工委員會檢查,發現一般隱患9條,已整改完成5條,4條正在整改。

      8、3月6日公司大檢查,查出一般隱患35條,全部整改。

      9、3月21日月度安全大檢查,查出一般隱患37條,整改完成36條,1條正在整改。

      10、3月29日集團公司總經理包保檢查,查出一般隱患13條,全部整改完成。

      九、通報巡檢執行情況。

      3月巡檢考核處罰1251元。其中:煤氣化88元;甲醇52元;罐區590元;動力站342元;水處理179元。 

      十、通報3月安全考核情況如下表。

      2019年3月安全環??己藚R總表

      序號

      部門

      積分

      標準化

      安全生產責任制與安全到崗

      未知危險因素預控

      班組建設

      1

      煤氣化分廠

      129

      85

      89

      89

      86

      2

      甲醇分廠

      121

      87

      89

      89

      86

      3

      動力分廠

      123

      86

      88

      88

      ——

      4

      水處理分廠

      91

      87

      88

      87

      87

      5

      煤儲運分廠

      97

      87

      89

      88

      86

      6

      電氣分廠

      91

      86

      89

      88

      86

      7

      儀修分廠

      90

      85

      89

      89

      87

      8

      化驗室

      72

      85

      89

      88

      83

      9

      總調度室

      29

      90

      10

      技術部

      10

      90

      11

      設備部

      10

      90

      12

      原料供應部

      15

      90

      13

      黨委工作部

      11

      90

      14

      團委

      13

      90

      15

      工會

      13

      90

      16

      紀監審部

      10

      90

      17

      人力資源部

      10

      90

      18

      保衛部

      23

      89

      19

      財務部

      12

      90

      20

      銷售部

      13

      89

      21

      企劃部

      10

      90

      22

      后勤管理部

      10

      90

      23

      總經辦

      13

      90

      十一、“反三違”執行情況。

      各單位上報“反三違”執行情況見附表,本月共查處三違63起,警告31人次,罰款830元。

      2019年3月“反三違”執行情況統計表

      序號

      部門

      上報三違(條)

      處罰

      1

      煤氣化分廠

      15

      口頭警告9人,罰款350元,扣罰1人當日夜班補助

      2

      甲醇分廠

      10

      罰款280元

      3

      動力分廠

      18

      警告教育18人

      4

      水處理分廠

      8

      5

      煤儲運分廠

      7

      警告教育4人,罰款150元

      6

      電氣分廠

      5

      罰款50元

      7

      儀修分廠

      8

      華建

      9

      川儀

      10

      大唐熱電

      11

      電建三公司

      十二、作業票執行情況

      本月作業票仍嚴格執行作業票管理制度,嚴格執行審批程序及各級人員現場監護,安監工現場督查作業監護人到位及分廠安全監管情況,本月共簽發作業票65份。

      十三、安監部月度重點工作

      1、安全工作

      (1)接待集團公司化工委員會、安監局及集團公司安全生產掛牌責任領導安全檢查,督促問題整改、閉合管理。

      (2)組織開展公司安全兩會期間暨月度安全大檢查及汲取3.21爆炸事故教訓專項安全檢查及事故警示教育。

      (3)現場安全監管。3.21事故發生后,加大現場監管力度,重點加強特殊作業監護人檢查及甲醇車司機攜帶煙、火、手機的抽查。安監部每天現場抽查落實情況。

      (4)公司領導“五親自”工作落實。

      (5)開展公司及部門月度安全考核。

      (6)開展巡檢考核及全員隱患排查審核匯總。

      (7)繼續推進安全風險辨識管控及隱患排查治理工作。

      (8)完成3月安全考核。

      (9)做好兩會期間安全工作。

      (10)各分廠制定伴熱檢查表,每天逐項排查,并通過微信“安全生產群”通報防凍保溫及伴熱檢查情況

      (11)加強?;费b卸運輸車輛管理,嚴格甲醇裝卸運輸車輛煙、火、手機攜帶情況檢查。

      (12)針對改造項目,制定了《施工安全、環保管理制度》,進行資格預審,并與施工單位簽訂了《工程安全協議》。

      (13)做好改造項目施工安全監管。

      (14)傳達貫徹執行市應急管理局同應急發【2019】7號、33號,集團公司同煤經非煤字【2019】193、194、195號文件,同煤經衛字【2019】199號、同煤消字【2019】200號、同煤經環字【2019】205號文件,落實相應安全工作。

      (15)全廠更換了安全帽。

      2、特種設備工作

      (1)按照集團公司有關單位要求,進一步完善公司各分廠特種設備安全技術檔案。

      (2)開展本年度的特種設備作業人員(新取證)網上培訓學習工作。

      (3)完成本年度需檢驗的起重機械和廠機全部報檢工作,并聯系特檢所落實定期檢驗相關事宜。

      (4)完成月度壓力容器、壓力管道、安全閥自檢自查工作。

      3、環保工作

      (1)2019年度環保工程進度每周報送各相關環保部門。

      (2)自2019年3月25日起,每周一、四16:00組織召開環保工程形象進度會。

      (3)組織各相關分廠部門編制“以120%的非常之力守住環保底線責任清單”。

      (4)簽訂危廢轉移合同,開展危廢轉移工作。

      十四、2019年4月工作計劃

      1、安全工作

      (1)繼續做好兩節兩會期間的安全生產工作,按照文件要求認真開展自查整改。

      (2)嚴格執行重大危險源“源長制”公示制度,加強重大危險源監控管理。

      (3)做好生產期間的安全監管。

      (4)做好特種作業規范管理。

      (5)繼續加強隱患排查治理,深入開展全員隱患排查獎勵活動。

      (6)繼續推進現場安全風險分級管控和隱患排查治理。

      (7)開展主要負責人及安全管理人員再培訓。

      (8)開展月度安全考核。

      (9)加強反三違檢查。

      (10)繼續加強外委隊組管理,完善外委隊組的各項管理制度,定期對外委隊組進行考核。

      (11)切實加強應急值守工作。公司嚴格執行24小時領導帶班、值班制度。

      (12)繼續開展標準化建設,細化第三要素風險辨識與隱患排查內容。

      (13)結合“手指口述”,繼續完善“每日一練”。

      (14)強化班組建設。

      2、職業健康

      (1)做好月度作業場所職業危害因素日常監測及公告。

      (2)繼續完善職業健康檔案。

      (3)完成安全帽等勞保用品到期更換工作。

      3、特種設備工作

      (1)開展甲醇分廠、煤氣化分廠、動力分廠的壓力容器、壓力管道專項檢測招標工作。

      (2)開展安全閥年度校驗、維修招標工作。

      (3)開展特種設備作業證新取證人員的考試工作。

      4、環保工作

      (1)報2019年第一季度環保稅.

      (2)對2019年環保工程施工進度進行把控。

      (3)監督檢查各分廠“以120%的非常之力守住環保底線責任清單”的落實情況。

      十五、開展標準化分析會(張董主持)

      十六、安全投入欠賬、手續辦理

      十七、安監部部長提出以下要求。

      1、針對有毒有害氣體、高溫高壓環境、密閉空間作業、放射性污染源等方面,重點開展排查整治,特別要在危險區周圍醒目位置設立警示標識,并公示防災責任人和監測人,確保人員人身安全。

      2、抓好監控系統正常運行。(1)加大對有毒有害、高溫高壓氣體的日常監控力度。按照國家有關規定和監測規范安裝使用監測設備,定期對監控系統檢測儀、數據收集系統進行檢定和校準校驗,保證自動監控設備正常運行,監測數據真實準確。(2)加強環保設備日常管理和監測管理,定期對環保設施、在線監控設備進行保養、檢查,確保設備設施正常有效運行。

      3、切實加強危險作業安全管理。我們要采取強有力措施,加強檢維修、受限空間等危險作業安全管理。對外委隊組實施檢維修作業前要制定嚴密的檢維修工作方案。

      十八、公司總經理提出以下要求。

      1、2019年3月21日下午江蘇天嘉宜化工有限公司發生爆炸。而在2018年2月8日,國家安全監管總局辦公廳曾《國家安全監管總局辦公廳關于督促整改安全隱患問題的函》。其中在有關安全隱患問題清單中,江蘇天嘉宜化工有限公司有13項問題,包括(1)主要負責人未經安全知識和管理能力考核合格;(2)儀表特殊作業人員僅有1人取證,無法滿足安全生產工作實際需要;(3)生產裝置操作規程不完善,缺少苯罐區操作規程和工藝技術指標,無巡回檢查制度,對巡檢沒有具體要求;(4)硝化裝置設置聯鎖后未及時修訂、變更操作規程;(5)部分二硝化釜的DCS和SIS壓力變送器共用一個壓力取壓點;(6)構成二級重大危險源的苯罐區、甲醇罐區未設置罐根部緊急切斷閥;(7)部分二硝化釜補充氫管線切斷閥走副線,聯鎖未投用;(8)機柜間和監控室違規設置在硝化廠房內;(9)部分崗位安全生產責任制與公司實際生產情況不匹配,如供應科沒有對采購產品安全質量提出要求;(10)現場管理差,跑冒滴漏較多;現場安全警示標識不足,部分安全警示標識模糊不清,現場無風向標;(11)動火作業管理不規范,如部分安全措施無確認人、可燃氣體分析結果填寫“不存在、無可燃氣體”等;(12)苯、甲醇裝卸現場無防泄漏應急處置措施、充裝點距離泵區近,現場洗眼器損壞且無水;(13)現場詢問的操作員工不清楚裝置可燃氣體報警設置情況和報警后的應急處置措施,硝化車間可燃氣體報警儀無現場光報警功能。

      2、針對以上問題。我們要舉一反三自查。各分廠要進行梳理,分安全基礎管理組、 工藝安全組、設備安全組、儀表安全管理組、電氣安全管理組、設計與總圖組、消防與應急管理組七個專業組去檢查。

      3、加強班組建設。加強班組建設管理工作是提高員工素質、提高公司生產效能有效途徑之一。以班組標準化建設為主線,以提高班組工作效率為目標,切實加強班組基礎建設、安全建設、技能建設、創新建設、思想建設、文化建設和班組長隊伍建設,才能實現班組常規工作的標準化。我們要正確認識班組建設工作的重要性,把抓班組建設作為一項重要的管理工作來看待,堅持不懈的開展下去。

      4、加強日常巡檢力度,要求班組日查,各班每天按時巡檢,巡檢率必須達到100%。將發現的隱患及時“三定五落實”整改、驗收,做到閉合管理。同時,開展自上而下的全員隱患排查獎勵活動,以此發動全員參與隱患排查,監督隱患整改。

      5、對有毒有害氣體、高溫高壓環境、密閉空間作業、放射性污染源等進行重點排查整治。在危險區域周圍設立警示標識。

      十九、公司董事長提出以下要求。

      1、煤氣化分廠、甲醇分廠報警記錄電腦記錄、手寫記錄要保持一致。

      第3篇

      1.**區消防安全隱患排查表……………………………………………………………1

      2.**區公共場所(活動)安全隱患排查表……………………………………………3

      3.**區“三小”場所消防安全隱患排查表……………………………………………4

      4.**區出租屋消防安全隱患排查表……………………………………………………6

      5.**區工業企業安全隱患排查表………………………………………………………7

      6.**區商貿(倉儲)企業安全隱患排查表………………………………………………12

      7.**區?;菲髽I安全隱患排查表……………………………………………………14

      8.**區加油站安全隱患排查表…………………………………………………………16

      9.**區劇使用企業隱患排查表……………………………………………………18

      10.**區特種設備安全隱患排查表………………………………………………………20

      11.**區建筑施工企業安全隱患排查表…………………………………………………21

      12.**區液化石油氣站(門店)隱患排查表……………………………………………24

      13.**區旅游企業安全隱患排查表………………………………………………………25

      14.**區運輸行業安全隱患排查表………………………………………………………27

      15.**區公共電力設施安全隱患排查表…………………………………………………31

      16.**區學校(幼兒園)安全隱患排查表………………………………………………32

      17.**區水庫(水廠)安全隱患排查表……………………………………………………34

      18.**區漁業企業安全隱患排查表………………………………………………………35

      19.**區職業健康安全隱患排查表………………………………………………………36

      附件1.國務院辦公廳關于在重點行業和領域開展安全生產隱患排查治理專項行動的通知(明電〔2007〕16號)……………………………………………………………37

      附件2、關于全面加強和規范安全隱患排查工作制度的通知(深鹽府[2007]24號)…42

      **區安全隱患排查表適用單位說明:

      表1:各隱患排查責任單位;

      表2:各隱患排查責任單位;

      表3:消防大隊、街道辦、社區工作站;

      表4:出租屋管理辦、街道辦、社區工作站;

      表5:安監局、街道辦;

      表6:貿工局、安監局、街道辦;

      表7:安監局、街道辦;

      表8:安監局、街道辦

      表9:安監局、公安分局、街道辦;

      表10:質監局、安監局、街道辦;

      表11:建設局、工務局、安監局、街道辦;

      表12:建設局、安監局、消防大隊、街道辦;

      表13:旅游局、安監局、街道辦;

      表14:交通局、安監局、**港集團、**國際公司;

      表15:供電分局、安監局、街道辦(只限于公共設施);

      表16:教育局、消防大隊、安監局、街道辦(只限于幼兒園);

      表17:農林水務局、安監局;

      表18:農林水務局、安監局;

      表19:衛生局、安監局。

      注:1、各隱患排查表適用單位為隱患排查責任單位,各單位須適用相應表格組織安全隱患排查,并按深鹽府[2007]24號文要求定期上報排查情況。

      2、各類生產經營單位在接受排查的同時,可自行適用相應表格對照檢查并向排查責任單位上報排查情況。

      3、以上所列各街道辦事處適用的排查表包含街道辦所屬的安監科、綜合執法隊、房屋租賃所等相關單位,具體責任單位由各街道辦安委會予以明確。

      表號:YT-01

      **區消防安全隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      序號排查項目排查內容排查結果(√/×)

      1建

      火1.防火、防煙分區及防火分隔(包括防火卷簾、防火門、防火閥等)產品選用、耐火極限符合要求,防火封堵嚴密性和完整性未被破壞。防火門開啟方向正確,閉門器好用,防火卷簾手動自動控制功能測試正常,防火閥能正常開啟。

      2.未搭違章建筑,構筑物沒有占用防火間距。

      3.消防車道凈寬、凈高、承壓能力符合要求,未被占用。

      4.消防登高面未設置影響消防員登高操作的障礙物。

      5.鍋爐房、變壓器室、配電室、柴油發電機房等設備用房設置位置、防火分隔、應急照明等符合消防安全要求。

      6.安全疏散樓梯及出口數量、寬度,通道疏散距離符合要求。

      7.避難層(間)未被占用,內部設置的消防設施能正常使用。

      8.建筑室內裝修平面布局未影響消防設施(含自然排煙設施)正常使用,未影響安全疏散。

      9.建筑室內裝修材料(吊頂、地面、墻面、隔斷、固定家具等)符合消防要求。

      10.電源線路使用不燃或阻燃套管保護。

      2消防栓系統1.室內消防栓配置數量,設置位置符合要求,水帶、水槍齊備,標識清晰。

      2.室內消火栓系統供水壓力符合要求,水槍充實水柱符合要求。

      3.消火栓啟動水泵按鈕能遠程啟動消火栓泵,并信號反饋正常。

      4.室外消火栓維護保養良好,能正常開啟,水量充足。

      3自動噴水滅火系統1.末端放水測試水壓正常,能直接啟動噴淋泵,水流指示器信號反饋正常。

      2.信號閥能正常反饋信號。

      3.噴頭選用(規格、型號、動作溫度)及安裝符合要求,報警閥后管網未設置其他用途支管。

      4.濕式報警閥、水力警鈴能報警,壓力開關能正常動作起泵;周圍無雜物。

      4泡沫滅火系統泡沫滅火劑種類選擇正常,儲量充足;系統維護保養良好,各閥門能正常開啟,水泵能正常啟動。

      5消防供水1.天面水箱及水池水位指示及供水正常。

      2.消火栓泵、噴淋泵主、備泵手動啟動正常,能自動切換;主、備電源切換正常。

      3.水泵接合器維護保養良好,標志清晰,能正常開啟。

      4.消防水泵房設置位置、防火分隔符合規范要求,疏散門直通室外或靠近安全出口,應急照明能正常工作。

      6火災自動報警系統1.消防電話通話測試正常

      2.防排煙、防火卷簾、應急廣播等能正常聯動。公共娛樂場所的包房設置火災音像切換系統,并工作正常。

      3.火災探測器、手動報警按鈕選用(煙感、溫感、紅外)安裝符合要求;吹煙測試及手動報警測試正常。

      4.火災報警控制器能正常顯示各類信號,且操作正常;屏蔽點數不超過有關規定,有聲光報警并打印

      5.探測器及火災報警控制器能正常報警,控制器主備電源切換正常。

      7氣體滅火系統1.保護區防火分隔作獨立防火分隔,并采用乙級防火門且能自動關閉

      2.保護區及儲瓶間排氣和卸壓裝置符合規范要求。

      3.設置聲光信號報警設備。

      4.氣體滅火系統信號(警、故障等信號)能傳送至總控室

      5.氣體儲存裝置滅火器充裝量(壓力)符合要求。

      8消防供電1.消防備用發電機能在規定時間內自動切換正常啟動,燃料儲備正常。消防主電源能確保兩路正常供電。

      2.火災情況下對消防電梯、普通客梯控制正常;消防電梯轎廂內采用不燃材料裝修;通訊設施正常。

      3.消防用電設備未端切換功能正常。

      4.事故照明及疏散指示標志安裝的數量、位置和照度符合防火要求。

      9防排煙系統1.手動啟動能啟動排煙風機。

      2.排煙口設置(數量、距離)符合要求,保養良好及未被遮擋。

      3.正壓送風系統能正常啟動,且風向、風量符合要求。

      10消防控制室1.值班人員24小時在位并持證上崗,能熟練掌握各系統操作,值班記錄真實完整。

      2.總控室裝備配備必要的消防滅火及救援器材

      3.火災報警控制器主備電切換正常

      4.能控制消火栓系統、自動噴水滅火系統、消防電梯、普通電梯、防排煙系統等的動作,并顯示其運行狀態。

      5.消防控制室設置在首層或地下一層或單獨建筑,獨立防火分隔,設有外線專用報警電話,無影響設備使用等管道穿越,直通室外或靠近安全出口;應急照明符合要求。

      11易燃易爆?;穲鏊?.防爆區電氣設備符合防爆要求

      2.泄壓口的設置位置正確

      3.防雷、防靜電接地情況經過氣象部門年度檢測

      4.其它防爆措施符合消防要求

      12應急反應1.制定滅火疏散預案,并能成功進行演練。

      2.現場模擬火警,消防系統能正常運作,值班人員能熟練操作。

      3.現場處警人員能迅速到位,明確自身職責,并攜帶必要裝備開展滅火及救援行動。

      13消

      理1.主體及室內裝修消防審批經過消防部門審核、驗收合格(公眾聚集場所經消防安全檢查合格)

      2.疏散通道、安全出口(疏散樓梯)門向疏散方向開啟;未采用轉門、側拉門、移門、卷簾門等;保持暢通,未被鎖閉或被雜物封堵;無甲、乙類管道穿越疏散樓梯。

      3.消防設施不得圈占、埋壓、拆除,損壞或挪作他用

      4.按規定配齊滅火器材并定期更換維修保養

      5.高層建筑不得使用瓶裝氣,地下室不得使用液化石油氣。

      6.落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制,明確逐級和崗位消防安全職責,確定各級、各崗位的消防安全責任人。

      7.對建筑消防設施應進行檢查和維修保養。對自動消防設施應由專業消防公司定期進行全面檢查測試,并出具檢測報告,存檔備查。

      14其他

      排查單位:排查人員:

      表號:YT-02

      **區公共場所(活動)安全隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      序號排查項目排查內容排查結果(√/×)

      1許可

      批1.大型公共活動(1000人以上)舉辦單位須向公安部門辦理相關的許可手續。

      1.場所、設施符合安全要求。

      3.主辦方進行了安全風險預測或者評估,并制定安全工作方案和處置突發事件應急預案。

      2安

      責1.安全責任明確、措施有效。

      2.建立并落實安全責任制度,確定安全責任人,明確安全措施、崗位職責。

      3.配備了與活動安全工作需要相適應的專職保安等專業安全工作人員。

      4.主辦者和承辦者之間簽訂了安全協議書。

      5.安全工作人員的數量、崗位職責明確。

      6.能為大型活動的安全工作提供必需的物質保障。

      7.組織實施現場安全工作,開展安全檢查,發現隱患及時消除。

      8.對參加大型活動的人員進行安全教育,及時勸阻和制止妨礙大型活動秩序的行為,發現違法犯罪行為及時向公安機關報告。

      9.接受公安等政府有關部門的指導、監督和檢查,及時消除安全隱患。

      3場

      全1.能保證大型活動場所、設施符合國家安全標準和消防安全規范,并向主辦者提供場所人員核定容量、安全通道、出入口以及供電系統等涉及場所使用安全的資料、證明。

      2.安全出入口和安全通道設置明顯的指示標識,并保證暢通。

      3.根據安全要求設立安全緩進通道和必要的安全檢查設備、設施。

      4.配備應急廣播、照明設施,并確保完好、有效。

      5.保證安全防范設施與大型活動安全要求相適應。

      6.臨時搭建、安裝、懸掛的設施、設備符合安全要求。

      7.有場所租賃、借用協議書,大型活動現場平面圖。

      8.場所建筑和設施的消防安全措施已落實。

      9.有車輛停放、疏導措施,不得擠占、挪用停車設施,并維護安全秩序。

      10.有票證的印制、查驗等措施。

      4工

      求1.有現場秩序維護、人員疏導措施。

      2.現場安全工作人員應掌握安全保衛工作方案和處置突發事件應急預案的全部內容。

      3.現場安全工作人員能夠熟練使用應急廣播和指揮系統。

      4.現場安全工作人員能夠熟練使用消防器材,熟知安全出口和疏散通道位置,理解本崗位應急救援措施。

      6其他

      排查單位:排查人員:

      表號:YT-03

      **區“三小”場所消防安全隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      號排查

      項目排查內容排查結果(√/×)

      (一)通用標準

      1消防驗收1.新建,改建,擴建工程及室內裝修經消防審核并驗收合格。

      2.在驗收合格后不得擅自改變建筑結構。

      2使用功能1.不得擅自改變建筑物使用功能,將廠房,庫房,等改作小門店,或將居民住宅樓等改為小作坊。

      2.在場所內不準住人(須留守值班的不得超過1人,且不得在閣樓上?。?。

      3裝飾材料內部裝飾、分隔不能使用可燃材料,分隔墻要分隔到頂。

      4消防通道1.在消防通道和防火間距內不得搭建違章建筑。

      2.不得堵塞、占用消防通道。

      5通道寬度疏散通道最小凈寬度達到1米,邊走道不小于90厘米,太平門寬度不小于1.4米,緊靠門口1.4米沒有設置臺階。

      6安全出口1.80m2以上場所安全出口不少于2個。

      2.不得將安全出口上鎖、堵塞。出口處不能設置門檻,臺階。

      3.疏散門向外開啟,不得采用卷簾門、轉門、吊門和側拉門,門口不得設置門簾,屏風等影響疏散的遮擋物。

      7滅火器配備按每75m2配備兩具2公斤ABC干粉滅火器的標準配置手提式滅火器。

      8電器設備1.電器設備,開關,插座不得安裝在可燃材料上。

      2.電線下方不準堆放可燃物質。

      3.不得擅自拉接臨時電線和增加用電負荷。

      9電氣線路場所的電氣線路要穿金屬管或阻燃型PVC管保護。

      10指示標志,照明1.疏散通道和安全出口處設置了蓄電式應急照明燈疏散指示標志。

      2.應安裝火災事故照明及電鈴等報警裝置。

      11易燃易爆品1.不違規存放、經營易燃易爆品。

      2.在營業期間不準進行裝修施工,動火、維修設備等。

      12防火責任制簽訂了防火責任制。

      13安全主任從業人員超過8人以上的生產經營單位須配備1名注冊安全主任負責安全管理工作。

      16特種作業特種作業人員持證上崗。

      17安全培訓新職工上崗前進行消防安全培訓。

      (二)專用標準(小檔口)

      18住宿部位1.在同一建筑物,住宿部位采用了不燃樓板、實體墻或乙級防火門分隔。

      2.設置有獨立式火災報警器。

      3.設置逃生出口并配備多用途消防救生梯。

      4.通向屋頂的門需鎖閉的,并采用推閂式門鎖。

      19化工門店化工門店、廠房不得設在居民住宅樓內。

      (三)專用標準(小作坊)

      20防火分隔1.防火間距不足的,建筑物之間要采用磚墻分隔。

      2.開設窗口的要錯開。車間、倉庫與辦公室采用不燃材料分隔。

      21住宿場所

      設置不準在地下室和具有甲、乙類火災危險性的生產、儲存、經營等場所或建筑中,設置住宿場所。

      22集體宿舍

      和家庭住宅

      設置1.設有車間、倉庫的建筑物內不得設置員工集體宿舍和家庭住宅。(已設宿舍并難以搬遷的,須符合下列條件之一)

      ①只能設置在車間,倉庫,辦公以下的樓層(首層或二層)

      ②有疏散樓梯通向平屋面的,可設置在其他樓層

      ③疏散樓梯為封閉樓梯且能通向平屋面的,家庭住宅可設置在其他樓層。

      2.宿舍之間以及與其他場所之間采用實體墻分隔,住宿場所設置火災自動報警裝置。

      23樓梯設置1.樓梯設置,丙類生產性場所要設置通向平屋頂的封閉梯間或室外樓梯(外通廊式廠房除外)。

      2.樓梯門應向疏散方向開啟。

      3.三層及三層以上,且僅設置一條疏散樓梯的建筑物要配備多用途消防救生梯。

      24金屬柵欄,防盜網1.生產性場所的生產車間,員工宿舍外窗和陽臺等部位不準設置金屬柵欄或防盜網。

      2.員工宿舍外窗和陽臺等部位已設置金屬柵欄或防盜網的要拆除完畢。(生產車間已經設置的,應當拆除或者在每個樓層的不同方位開啟兩個高度不小于100厘米,寬度不小于80厘米的緊急逃生口,設置在二層(含二層)以上的還應配備多用途消防救生梯4逃生出口需鎖閉的,應采用推閂式門鎖)。

      25消防設備要設置室內消火栓或消防卷盤,或在每個樓層配置不少于一臺推車式ABC干粉滅火器,并應按每75m2/臺的標準配備或兩具2公斤ABC干粉滅火器的標準配置手提式滅火器。

      26機電設備

      分隔在建筑內部或毗連設置各類發電機,燃油燃氣鍋爐,可燃油浸電力變壓器,并有可燃油高壓電容器或多油開關等設施的要采用磚墻分隔。

      27樓梯分隔疏散樓梯在首層的,應采用實體墻與生產,儲存場所分隔。

      28阻燃分隔電梯井,管道井與住宿部位應采用不燃材料分隔。

      (四)專用標準(小娛樂場所)

      29防火分隔1.場所與建筑物其他部位(包括住宿部分)采取磚墻分隔,并設置獨立的疏散通道和安全出口。

      2.廚房應采用磚墻與其他部位隔開。

      30滅火系統3.應設置簡易噴水滅火系統。

      4.室內消防栓、水槍充實水柱不小于7米,按兩支水槍充實水柱可同時到達任意點的要求設置。

      33應急裝備每個包房配備至少2個防煙防毒面具,1支手電筒和疏散指示圖等。。

      34報警系統卡拉OK及其他包房要設置自動聲像切換報警系統。

      35配電控制要分層設置配電控制箱,并有專人負責管理。

      36應急預案制定有滅火和應急疏散預案,并組織從業人員演練。

      37其他

      排查單位:排查人員:

      表號:YT-04

      **區出租屋消防安全隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      號排查

      項目排查內容排查結果(√/×)

      1使用功能1.建、構筑物的改造應辦理相關手續。

      2.不得擅自改變建筑物使用功能。

      3.不得將廠房、庫房改作小門店或將居民住宅樓等改做小作坊。

      4.不準設置房中房,人均居住面積應大于3平方米。

      5.留有足夠的通道。

      2廚房設置1.廚房獨立設置,并使用不燃材料分隔,

      2.廚房沒有設在睡房內或通道上。

      3.廚房內煤氣罐不超過3瓶。

      3裝飾材料內部裝飾分隔沒有使用可燃材料。

      4消防通道與疏散通道1.沒有在消防通道上和防火間距內塔建違章建筑,

      2.沒有堵塞占用消防通道。

      3.設置有首層直通天面的樓梯(中間不準設閘門且樓梯寬度不少于90cm。)

      4.每層設有安全出口,出口不能上鎖。

      5.配有滅火器材。

      5電氣設備1.電氣設備、開關、插座沒有安裝在可燃材料上。

      2.電線下方沒有堆放可燃物資。

      3.不得擅自拉接臨時電線和增加用電負荷。

      4.電氣線路應加套管保護。

      6易燃易爆品不準帶入和存放易燃易爆物品。

      7安全責任制1.確定消防安全責任人。

      2.出租屋業主與承租人簽定了消防安全責任書.

      8管理制度1.建立了用電、用火、用氣安全管理制度

      2.建立消防安全檢查制度。

      9其他

      排查單位:排查人員:

      表號:YT-05

      **區工業企業安全隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      號排查

      項目排查內容排查結果

      (√/×)

      1責任制1.企業按規定層層簽訂安全生產責任書,有安全獎懲。

      2.建立了安全組織機構,配備了安全管理人員。

      2安全機構設置1.生產組織機構健全,并正常開展工作。

      2.按規定配有專(兼職)安全主任。

      3安全

      教育1.對新職工進行了三級安全教育。

      2.特種作業人員持證上崗。

      3.對中層及中層以上干部進行了安全教育。

      4.對變換工種,復工等進行了安全教育。

      4安全

      管理1.建立了生產安全檢查制度。

      2.建立了傷亡事故管理制度。

      3.有職業安全健康教育制度。

      4.有特種設備及人員安全管理制度。

      5.有防火危險作業安全管理制度。

      6.有臨時電氣線,動火審批制度,危險源管理,應急預案等。

      7.有廠內交通,易燃易爆場所管理制度。

      8.有安全防護等項管理制度。

      9.實行了安全生產費用的合理使用與風險抵押金繳納。

      10.為從業人員繳納保險費等。

      11.新建、改建、擴建項目依法履行“三同時”制度。

      5事故處理制訂有事故管理制度。對已發生的事故按照“四不放過”的原則處理,對防范措施進行落實整改。

      6設備

      設施1.氣瓶檢驗期外觀顏色、安全附件、儲存符合要求并安全使用。

      2.危險化學品庫要分類分區,電氣設備防爆、消防通道符合要求。

      3.有應急預案,油庫、油罐、車輛設施完好齊全,標志是否醒目。

      5.乙炔發生器、鍋爐、空壓機完好,完備。

      6.工業管道顏色、流向指示、資料完好,完備。

      7.壓力容器、鍋爐定期檢測,安全附件完好。

      8.應急救援物資、設備配備完善。

      7易燃物品材料場所1.料場堆放整齊穩定可靠,道路暢通。

      2.在入口及重點位置設置了防火安全標志。

      3.消防設施齊全完備,電氣設備符合要求,防火間距達到要求。

      8工廠建筑1.符合耐火等級要求,無危險建筑。

      2.有疏散通道和指示標識。

      9勞動保護1.按規定為員工配備勞動防護用品。

      2.超過2米以上的登高作業,制訂了作業規程和防范措施。

      3.職業衛生符合國家規定的標準。

      10機械設備1.建立機械設備及其各種保護裝置使用管理制度,現場設備前張貼安全操作規程或操作指引。

      2.定期進行機械設備及其各種保護裝置安全檢查和維修保養(查檢查和維修保養記錄)。

      3.對機械設備及其各種保護裝置進行班前檢查。

      4.操作者經培訓合格(現場抽查和檢查培訓考核記錄相結合)。

      5.沖剪壓、印刷、注塑、木工加工機械等危險設備,按規定配備安全防護裝置,其防護裝置可靠有效。

      6.機械設備其運動(轉動)部件、傳動(傳輸)裝置安裝有防護裝置,或采取了其他有效的防護措施。

      11涂裝作業場所1.電氣設備須采取防爆措施。

      2.涂料存放符合要求。

      3.防火及防火標志符合要求。

      4.噴粉作業場所有除塵裝置。

      5.電氣設備接地良好。

      6.涂層烘干室的聯鎖報警裝置完好。

      7.涂層烘干室的通風裝置完好。

      8.涂層烘干室(電烤箱)泄爆面積符合要求。

      9.制定有操作規程。

      12鍛造

      機械1.上下砧沒有松動現象,銷、楔堅固。

      2.錘頭無裂紋,緩沖裝置可靠。

      3.操縱機構靈敏可靠、堅固件無松動。

      4.安全裝置和防護裝置齊全、可靠。

      13鑄造機械1.設備結構有足夠的強度并穩定、堅實。

      2.所有管路密封良好,無泄漏。

      3.安全防護裝置齊全可靠、電氣連鎖有效。

      4.控制系統清晰靈敏,作業點有緊停開關,PE正確可靠。

      14

      酸堿油槽1.槽體堅固,無滲漏。

      2.鍍槽與電解槽上導電裝置與槽體有絕緣措施。

      3.導電部位保持干凈,導電良好,正負極不得短路。

      4.地下槽在地面上設防護欄。

      5.電加熱有可靠的保護接地,石英玻璃加熱管加了保護。

      15工業梯臺1.梯寬,梯級間隔尺寸符合標準。

      2.梯段高大于3米的設有護籠。

      3.直梯與平臺相連的扶手高度大于1050毫米。

      4.結構件無松動、扭曲、腐蝕、凹陷、凸出等嚴重變形,或有裂紋的現象。

      16工業爐窯1.爐門升降機構完好,爐車發、滑輪完好,爐體爐墻、爐襯嚴密無泄漏。

      2.爐與各類管道無泄漏,閥門完好。

      3.電氣(含儀表)設備靈敏可靠、接地良好。

      17廠內機動車輛1.車輛懸掛場內車牌號,出廠合格證、定期檢驗證齊全。

      2.動力系統運轉平穩,線路管路無漏電,漏水、漏油。

      3.燈光,儀表,照明信號及安全裝置性能良好。

      4.制動安全有效,制動距離符合要求。

      18運輸(輸送)機械1.機械傳動部位防護裝置齊全可靠,操作崗位和每隔20米設置相應的緊急開關,且靈敏可靠。

      2.各種安全保險裝置可靠,通道、梯臺、護網(欄)符合要求,接地(零)符合要求。

      3.所有啟動和停止裝置有明顯標志并易于接近,并有必要的預警信號。

      19變配電系統1.變配電站(室)環境具有足夠的消防通道。

      2.變配電間的門向外開啟,高壓室門向低壓室開,相鄰配電間應雙向開,門窗孔小于10×10毫米。

      3.變壓器、發電機油標指示清晰,

      4.變壓器油有定期絕緣測試報告,絕緣、接地故障保護完好并有定期測試資料。

      5.有警示標志和遮攔。

      6.相線之間,電容器之間、控制裝置等清潔,所有瓷瓶無裂紋。

      7.所有母線相序標志明顯,連接規范可靠。各種設備、器件符合制造、安裝、使用的圖標規范要求。

      20動力(照明)配電箱(柜、板)1.箱(柜、板)符合作業要求,內外整潔,無雜物,無積水。

      2.有足夠的操作空間,PE可靠。

      3.各種元件及線路接觸良好,保護裝置齊全,與負荷匹配合理,編號、標識齊全醒目。

      21電網接地系統1.各接地裝置電阻檢測合格。

      2.TN系統<4歐母,重復接地<10歐母。

      3.TT系統工作接地<4歐母。

      4.TN系統重復接地布置合理,接地裝置電氣連接可靠防腐蝕,有防損傷措施,接地編號、標識明晰,定期檢測報告有效,資料完整。

      22防雷接地裝置1.防雷技術措施符合要求,保護范圍有效。

      2.防雷裝置完好,接閃器無損壞,引下線焊接可靠,檢測資料齊全。

      23電焊機1.電源線、焊接電纜與焊機連接處有可靠屏護。

      2.焊機外殼PE線接線正確,焊機一側電源線不超過3米,沒有拖地使用。

      3.焊機二次接線連接良好,接頭不超過3個。

      4.焊機使用場所清潔,無嚴重粉塵,周圍無易燃易爆物。

      24手持電動工具裝有漏電保護裝置,符合安全使用標準并定期進行絕緣檢測。

      25用電安全1.電氣設備、電源線路由專業施工隊安裝、敷設。

      2.沒有增大電氣裝置的額定容量。

      3.沒有任意改動保護裝置的整定值和保護元件的規格。

      4.電氣裝置沒有超負荷運行或帶故障使用。

      5.在用電設備和電氣線路的周圍留有足夠的安全通道和工作空間。

      6.使用的電氣線路有足夠的絕緣強度、機械強度和導電能力并定期檢查。

      7.移動使用的配電箱(板)采用完整的、帶保護線的多股銅芯橡皮護套軟電纜或護套軟線作電源線,同時裝設了漏電保護器。

      8.臨時用電經有關主管部門審查批準,并有專人負責管理,限期拆除。

      9.露天使用的用電設備、配電裝置應采取防雨、防雪、防霧和防塵的措施。

      10.電氣設備、開關、插座不得安裝在可燃材料上,電線下放不得堆放可燃物資。

      11.機床局部照明及使用行燈采用安全電壓。

      12.使用手持電動工具等移動電氣設備,應裝設漏電保護器,是金屬外殼的,是否進行保護接地或接零。

      26起重機械1.鋼絲繩的選用符合國家標準。無斷股,滑輪護罩完好,轉動靈活。吊鉤無裂紋、變形或磨損超標等現象。

      2.制動器完整可靠,安裝符合要求,行程限位聯鎖保護裝置完好。

      3.急停開關、緩沖器和終端止擋器等安全裝置有效。

      4.各種信號裝置與照明符合規定,PE連接可靠,電器設備完好有效。

      5.各類防護罩、蓋、欄、護板等完備符合要求,安全標志與消防器材配齊,各類吊索管理有序,狀態完好。

      27金屬切削機床1.防護罩、蓋、欄完備可靠,各種夾、卡具完好,限位聯鎖操作靈敏,

      2.PE可靠,照明符合要求,電氣連接符合要求,

      3.備有清屑專用工具。

      28磨床砂輪旋轉時無明顯跳動,防護裝置完善。

      29插床設置防止運動停止后滑輪自動下落的配重裝置。

      30電火花加工機床可燃性工作液的閃點在70度以上,采用浸入式加工。

      31鋸床鋸條外露部分采用防護罩或安全距離隔離。

      32加工中心加工區域周邊有固定可調式防護裝置。

      33沖、剪、壓、機械1.離合器動作無連沖。

      2.制動器可靠與離合器聯鎖。

      3.急停按鈕靈敏,醒目,安裝符合要求。

      4.傳動外露部分防護裝置齊全可靠。

      5.腳踏開關有防護且防滑。

      6.機床PE連接可靠。

      7.有防傷手的安全防護措施。

      8.剪板機等危險位置有無可靠防護。

      34木工機械1.限位及聯鎖靈敏可靠,旋轉部分防護完好有效,夾緊或鎖緊裝置可靠。

      2.PE連接可靠,控制電氣符合安全要求。

      3.鋸車、帶鋸機設有防護欄,安全防護裝置齊全有效,平刨的開口度符合國家標準。

      35砂輪機1.安裝地點人員較少。

      2.防護罩、檔屑板良好。

      3.砂輪無裂紋,托架牢固、運行平穩。

      4.PE連接可靠。

      5.控制電器符合規定。

      36風動工具1.防護罩完好無損。

      2.防松脫鎖卡完好可靠。

      3.氣閥、開關、氣路無漏氣,氣管無老化腐蝕。

      37電梯電梯年檢符合要求。操作有資質。

      38注塑機1.罩、蓋、欄的安裝牢固,無明顯銹蝕變形,且與電氣聯鎖。

      2.操作平臺結構。合理,無損壞。

      3.電器箱柜與線路符合安全要求。

      4.液壓管路連接可靠、油路無漏油、開關可靠、模具各緊固螺栓齊全,無松動、裂紋、變形。

      5.自動取料裝置標識清楚、控制準確,機械手活動區有防護欄。

      39裝配線生產線1.機械的防護罩(網)完好,跨越通過或人員上方裝設護板。

      2.翻轉機構的鎖緊限位裝置牢固可靠。

      3.起重機械制動器動作平穩可靠。

      4.吊具無扭轉、壓扁、彎拆、繩股斷裂、脫出、裂紋等現象。

      5.裝配線上間隔適當距離設有醒目的急停開關,開停機、緊停等有明顯指示信號。

      6.風動工具定置定位,防護罩齊全,開關靈敏可靠。

      7.電動工具使用帶漏電保護的開關插座,采用良好絕緣的銅芯軟電纜。

      8.有接地保護。

      9.運轉小車定位準確,夾緊牢固。

      10.料架(斗)結構合理,放置平穩。

      11.過橋扶手穩固,踏腳高度合理,平臺有護欄。

      12.地溝入口蓋板完好。

      40廠區環境1.廠貌整潔,布局合理,

      2.廠區通道照明,廠區消防、消防通道符合要求。

      41車間作業環境1.實行定置擺放。

      2.車間通道、地面、通風、采光消防及疏散、設備布局合理。

      42倉庫1.倉庫通道暢通。采光符合要求。

      2.消防設施完好、有效;有專人管理。

      3.物品擺放符合要求。

      4.倉庫內除了固定照明外,沒有使用其它電器;可燃物品庫房,沒有使用碘鎢燈或超過60瓦的白熾燈,照明開關設在庫外.

      5.庫存物品分類、分堆儲存,每堆占地不大于100平方米,堆與堆間距不小于1米、堆與墻間距不小于0.5米,堆與頂(梁)、柱間距不小于0.3米,燈的垂直下方與物品水平間距不小于0.5米,主通道寬度不小于2米。

      6.普通物資倉庫不準存入?;?。

      43危險品使用現場1.儲存、使用符合要求。

      2.建立有事故預防預案。

      3.設有應急救護設施。

      44職業危害1.對危害因素監測建檔、并采取了防護措施、配備防護用具。

      2.定期對防護設備、設施進行檢查,建有相關的管理制度。

      3.對從業人員進行了職業健康知識培訓。

      45其他

      備注:常用機械設備有沖剪壓、注塑、木工加工機械、金屬切削機床、砂輪機等。

      排查單位:排查人員:

      表號:YT-06

      **區商貿(倉儲)企業安全隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      號排查

      項目排查內容排查結果(√/×)

      1企業負責人安全生產

      職責1.企業按規定層層簽訂安全生產責任書。

      2.企業的負責人和安全生產直接責任人取得安全資格,持證上崗。重點防火單位的消防安全責任人取得消防安全培訓上崗證。

      3.安全生產工作計劃有“三同時”內容。

      4.企業主要負責人每年參加或組織安全生產活動。

      2安全機構

      設置1.安全生產組織機構建全。

      2.有專(兼職)安全主任。

      3.安委會定期召開安全生產專題會議,并督促落實各項安全生產工作和措施。

      3安全管理制度1.建立健全各級安全生產責任制。

      2.建立有完善的安全生產日常管理制度,并認真貫徹落實。

      3.有專項及設備安全管理制度(包括防火安全,用電安全,廠內交通安全,消防設備、設施、裝置、器材維護保養,應急救援設備、設施、器材、物質、通道管理以及防雷、防臺風、防洪等設備設施的安全管理制度)。

      4安全生產教育、培訓1.企業與從業人員依法簽訂勞動合同,并明確雙方安全責任、權利,義務等。

      2.企業依法為從業人員繳納社會工傷保險費。

      3.對新進廠員工進行了三級安全教育。

      4.消防控制室的值班、操作人員、從事具有火災危險性作業人員、倉庫管理員、從事易燃易爆物品經營、儲存、裝卸、運輸的工作人員經過有資質的專業培訓單位組織的消防安全培訓,持證上崗。

      5.特種作業人員經過專門的安全作業培訓合格,并定期參加年審。

      6.各崗位作業人員掌握緊急情況下應急措施的操作。

      5事故處理1.有事故管理制度,并按“四不放過”的原則處理事故。

      2.有重大危險源的企業;對重大危險源實行監控、登記建檔并定期評估。

      3.有事故應急救援預案并定期演練。

      6安全生產

      投入1.有年度安全生產項目專項經費預算及購置、更新、改造、維修安全設施的開支計劃。

      2.保證對重大危險源評估和事故隱患整改的投入。

      3.有購買勞保用品,職工體檢和教育培訓的投入。

      7承包與租賃管理1.企業生產營項目、場所、設備沒有發包(外包)或者租賃給不具備安全生產條件或者相應資質的單位和個人。

      2.與承包單位、承租單位簽訂了專門的安全生產管理協議。

      3.企業定期或不定期對承包單位、承租單位進行安全生產檢查,履行安全生產責任主體的職責。

      8安全技術

      設施1.建筑物符合國家相關規定,并經有關部門驗收合格。

      2.倉儲設施符合建筑防火規范要求。

      3.安全通道符合消防安全要求,并保持暢通。

      9機電設備

      車輛安全1.特種設備經定期檢驗合格。

      2.機械設備的選用及安裝符合國家標準和有關規定,技術檔案完整,安全防護、保險、信號等安全裝置無缺陷。

      3.電氣設備的選用及安裝符合國家標準和有關部門規定。

      4.建立有完善的車輛管理制度和檔案;叉車等特種車輛定期檢測。

      10勞動保護1.作業場所有醒目的安全警示標志。

      2.易燃、易爆、易腐蝕、劇毒等危險品與其他物品分隔存放。

      3.對易產生粉塵、蒸氣、腐蝕性氣體的作業場所采取了防護措施。

      4.為從業人員提供符合國家標準或行業標準的勞動保護用品;從業人員按規定使用,佩戴。

      5.按規定對從事可能導致職業危害的從業人員,組織了上崗前,在崗期間和離崗時的職業健康檢查。

      6.經常進行裝卸、搬運作業的場所,設有工人休息的處所和供應足夠的飲料(水),并備有簡單的醫療和急救設備。

      7.裝卸場地和堆場能保證裝卸人員、裝卸機械和車輛有足夠的活動范圍和必要的安全距離。

      11生產場所1.作業場所的通風、光照度符合要求。

      2.生產材料成品半成品和廢料堆放整齊,不堵塞過道、安全出口;

      3.生產區域內地面平坦、整潔,功能區劃分恰當。

      12儲存1.儲存場所通過消防部門的驗收

      2.普通物資倉庫沒有存入?;?/p>

      3.庫存物品分類、分堆存放,燈具下方0.5米處沒有堆放物品,主通道寬不小于2米。

      13危險化學品管理1.建立危險化學品的采購、儲存和運輸及使用管理制度,許可證齊全,?;酚蠱SDS。

      2.建立有?;肥褂脵n案,使用和貯存符合危險化學品使用、貯存的安全規定

      14其他

      備注:倉儲企業包括堆場。

      排查單位:排查人員:

      表號:YT-07

      **區?;菲髽I安全隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      序號排查

      項目排查內容排查結果(√/×)

      1安全許可生產(經營)企業有危險化學品生產(經營)許可證

      2安全生產責任制企業的主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位安全生產責任制建立并落實

      3機構、人員、制度1.設立有安全生產管理機構,配備專職安全主任

      2.建立健全技術設備安全管理制度和崗位安全操作規程;建立隱患排查整改、重大危險源監控、作業現場安全監督檢查、相關方的安全管理制度。

      4安全生產投入1.安全生產費用??顚S?。

      2.為從業人員繳納保險費用。

      3.新建、改建、擴建項目依法履行了“三同時”制度

      5安全培訓教育1.企業和單位建立健了全安全培訓教育制度

      2.從業人員(包括農民工)的安全培訓教育有培訓、有考核。

      3.企業負責人、安全管理人員及特種人員持證上崗。

      6應急管理情況建立有專(兼)職應急救援隊伍或與相關應急救援隊伍簽訂協議,應急救援物資、設備配備齊全;制訂有應急救援預案并演練

      7事故處理有事故管理制度,對發生的事故按照“四不放過”的原則處理,并落實事故整改措施

      8現場管理1.企業周邊安全距離符合要求

      2.車間、倉庫、員工宿舍設置符合有關安全生產法律、法規的規定,不存在“三合一”現象。

      3.車間、倉庫、員工宿舍按規定設置安全出口、消防疏散通道暢通,消防器材設施按規定配置;消防設施、滅火器材有專人維護、管理

      4.廠房建筑符合建筑設計防火規范和有關專業防火規范的要求

      5.生產場所的防雷裝置完好,并定期檢測

      6.易燃易爆化學物品生產、使用場所的電氣設備,符合國家電氣防爆安全標準。

      7.易產生靜電的生產設備與裝置,按規定設置靜電導除設施,并定期進行檢測。

      8.從事生產易燃易爆化學物品的人員經過專門的消防安全培訓,并持證上崗。

      9.危險化學物品的灌裝容器、包裝及其標志,符合國家標準或行業標準;對重復使用的進行了檢測。

      10.危險化學物品的儲存有專用倉庫、貨場或其他專用儲存設施。

      11.化學性質相抵觸或滅火方法不同的易燃易爆化學物品,沒有同一庫房內儲存

      12.是否超量儲存,有無構成重大危險源

      13.易燃易爆化學物品倉庫管理人員在發貨時,應檢查提貨單位的《易燃易爆化學物品準運證》

      14.生產場所按規定設置了良好的通風、排毒設施。

      15.對職業危害采取了必要的防范措施。

      16.特種設備定期檢驗檢測。

      17.危險性作業場所及設施有醒目的安全警示標志,并設置了通風、泄壓、防爆、阻火、消除靜電、自動報警等設施。

      18.對重大危險源采取了監控。

      19.安全裝置、廠房布局、建筑結構、電氣設備的選用、安裝符合有關的安全標準

      20.新、改、擴建設項目有“三同時”審查。

      21.企業按規定進行了安全評價。

      22.設備管線沒有跑、冒、滴、漏

      9一證兩書危險化學品有出廠合格證書、危險化學品安全技術說明書、危險化學品安全標簽。

      10其他

      排查單位:排查人員:

      表號:YT-08

      **區加油站安全隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      序號排查

      項目排查內容排查結果(√/×)

      1安全

      許可1.企業有營業執照、成品油零售經營批準證書。

      2.有消防驗收意見書。

      2安全

      管理

      制度1.有各類人員安全生產責任制和崗位職責。

      2.有健全的崗位安全操作規程(包括卸油、加油等)。

      3.有安全檢修、臨時動火、臨時用電審批制度

      4.制定有滅火方案、防跑、防冒、防漏油預案,年度滅火演習方案的演練不少于兩次

      3安全

      組織1.有專職的安全主任

      2.任命消防安全責任人并簽訂安全責任書。

      3.成立了義務消防隊,能熟練操作滅火器材。

      4從業

      人員1.站長和安全管理人員取得了安全管理上崗資格證。

      2.其他從業人員經過了專業培訓

      3.特種作業人員持證上崗。

      5

      置1.加油站符合國家相關規范要求。

      2.加油站站內沒有設置員工宿舍。

      3.加油站的停車場及道路設計符合:單車道寬度不應小于3.5m,雙車道寬度不應小于6m的規定。

      4.加油島及汽車加油場地罩棚采用了非燃燒材料制作,其有效高度不小于4.5m。罩棚邊緣與加油機的平面距離不小于2m。

      5.加油島的設計應符合下列規定:

      1)加油島應高出停車場0.15-0.2m。

      2)加油島的寬度不應小于1.2m。

      3)加油島上的罩棚支柱距加油島的端部,不應小于0.6m。

      6.加油站內的站房及其它附屬建筑物的耐火等級不低于二極。

      6

      罐1.儲油罐采用臥式鋼制油罐;其壁厚不小于5mm。

      2.汽油罐、柴油儲罐沒有設在室內或地下室內

      3.按規定對油罐的外表面起進行了防腐

      4.當油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能時,采取了防止上浮的措施

      5.油罐的人孔,設在操作井上。

      6.油罐的頂部復土厚度不小于0.5m,油罐的周圍,應回填干凈的砂子或細土,其厚度不小于0.3m。

      7.油罐的各接合管,設在油罐的頂部。

      8.油罐的進油管應向下伸至罐內距罐底0.2m處。

      9.當采取自吸式加油機時,油罐內出油管的底端設底閥。

      7

      7工藝

      系統

      統1.油罐車卸油采用密閉卸油方式,汽油罐車卸油宜采用卸油油氣回收系統

      2.加油機沒有設在室內

      3.采用了油罐裝設潛油泵的一泵供多機(槍)的配套加油工藝。

      4.固定工藝管道采用無縫鋼管。

      5.油罐車卸油時用的卸油連通軟管、油氣回收連通軟管,要采用導靜電耐油軟管。

      6.工藝管道埋地敷設,且不得穿過站房等建、構筑物。

      7.油罐通氣管的設置,符合下列規定:

      汽油罐與柴油罐的通氣管,應分開設置。

      1)管口應高出地面4m及以上。

      2)沿建筑物的墻(柱)向上敷設的通氣管管口,應高出建筑物的頂面1.5m及以上。

      3)當采用卸油油回收系統時,通氣管管口與圍墻的距離可適當減少,但不得小于2m。

      4)通氣管管口安裝阻火器。

      8消

      施1.每2臺加油機應設置不少于1只4kg手提式干粉末火滅火器和1只泡沫滅火器。

      2.地下儲罐應設置35kg推車式干粉滅火器1個。當兩種介質儲罐之間的距離超過15m時,應分別設置。

      3.泵、壓縮機操作間(棚)應按建筑面積每50m2設8kg手提式干粉滅火器1只,總數不應少于2只。

      4.一、二級加油站應配置滅火毯5塊、砂子2m3。三級加油站應配置滅火毯2塊。砂子2m3。

      9電

      源1.加油站的供電電源,采用380/220V外接電源。

      2.小型內燃發電機組的排煙管口要安裝阻火器。

      3.電力線路采用電纜并直埋敷設。

      4.加油站爆炸危險區域內的照明燈具應防爆。

      10防

      地1.油罐進行了防雷接地,接地點不應少于兩處。

      2.站房和罩棚應采用避雷帶(網)保護、避雷針,并定期檢測。

      3.加油站的防雷接地,防靜電接地、電氣設備的工作接地、保護接地及信息系統的接地等共用接地裝置,其接地電阻≤4Ω。

      4.380/220V供配電系統采用TN-S系統。

      11防

      電1.加油站的汽油罐車卸車場地,設有罐車卸車時用的防靜電接地裝置。

      2.在爆炸危險區域內的油品管道上的法蘭、膠管兩端等連接處是否用金屬線跨接。

      12其他

      排查單位:排查人員:

      表號:YT-09

      **區劇使用企業隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      號排查

      項目排查內容排查結果(√/×)

      1

      證照文書1.工商營業執照齊全有效。

      2.國家安全監督管理局頒發的劇登記證明。

      3.有地級以上市公安機關申領《劇毒化學品購買憑證》后,方可購買劇毒化學品。

      2

      安全管理制度1.有安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員(安全主任)。

      2.有各級各類人員(企業負責人、各部門負責人、管理人員、從業人員)的安全生產責任制。

      3.有健全的安全管理制度,包括:倉儲安全管理、防火、動火、用火和劇的“五雙”制度(即雙人驗收、雙人保管、雙人發貨、雙把鎖、雙本帳。另應有每天核對劇毒化學品的使用情況,發現劇毒化學品被盜、丟失或誤售、誤用時必須立即向當地公安部門報告)。

      4.有完善的儲藏、使用(包括采購、出入庫登記、驗收、發放等)管理制度。有查驗準購證、運輸證制度,應如實記錄劇毒化學品出售單位的名稱、地址和購買人員的姓名、身份證號碼及所購劇毒化學品的品名、數量、用途,記錄應當至少保存1年。

      5.有各崗位安全操作規程。

      6.制定消防安全制度、消防安全操作規程,對員工進行消防安全教育。

      4

      從業人員1.單位主要負責人和安全管理人員由有關主管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格后方可任職。

      2.對從業人員進行安全生產教育和培訓,保證具備必要的安全生產知識,熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程,掌握本崗位的安全操作技能。未經安全生產教育和培訓合格的從業人員,不得上崗作業。

      3.特種作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓,取得特種操作資格證書,方可上崗作業。

      5應急能力1.危險化學品單位應當制定本單位事故應急救援預案,配備應急救援人員和必要的應急救援器材、設備,并定期組織演練。

      2.向當地公安和消防部門備案,并保證與其有暢通的通訊和報警聯絡。

      6倉儲建筑1.建筑物經防雷主管部門驗收合格,并在檢測合格期內。

      2.庫房耐火等級、層數、占地面積、安全通道和防火間距,倉庫布置及與鐵路、道路的防火間距,符合安全要求。

      3.劇毒化學品庫房內沒有設立辦公室、休息室。

      4.劇毒化學品的庫房應有機械通風排毒設備;安裝了防盜報警裝置并單獨存放

      5.倉庫遠離居民區和水源。

      6.劇倉庫設置了紅色區域警示線、警示標志和中文警示說明。

      7.劇毒化學品使用單位使用了符合國家有關規定要求的包裝物、容器盛裝劇毒化學品。

      8.倉庫內在固定方便的地方配備了消防器材、報警裝置和急救藥箱。

      7消防與電氣設施1.倉庫按照國家有關消防技術規范,設置、配備消防設施和器材。

      2.倉庫的消防設施、器材有專人管理。消防器材放置在明顯和便于取用的地點。

      3.劇毒化學品儲存場所設置了通訊、報警裝置,并保證在任何情況下處于正常適用狀態。

      4.倉庫設置有醒目的防火、防毒、禁止吸煙和動用明火等標志。

      5.庫房內不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。

      6.庫房的電氣設備的金屬外殼接地可靠

      8電鍍工藝1.電鍍生產線與精密加工車間、精密儀器間、成品庫等有足夠的的安全距離。

      2.酸洗間、電鍍間的地面應耐酸、耐堿、耐水、耐熱,不滲透、宜清洗、防滑,并具有足夠強度和抗沖擊性

      3.氰化鍍槽與酸液槽不準相鄰或背靠設置,氰化鍍槽與酸液槽的鍍后清洗槽不準合用

      4.設備之間應有一定的距離,以保證安全操作和設備檢修

      5.含氰、含氯廢水與酸性廢水分流排放,并回收

      6.電線和電源的布置有避免水或液體濺到的措施

      7.供電系統繼電保護經過校驗,動作靈敏

      9勞動衛生管理1.設有更衣間、洗浴室等衛生設施。

      2.使用的危險化學品有安全標簽,并向操作人員提供安全技術說明書。

      3.采用有效的勞動防護設施,并為員工提供個人使用的防護用品。

      4.對可能發生急性職業損傷的有毒、有害工作崗位,配置有現場急救用品。

      5.作業場所與生活場所分開,作業場所沒有住人。

      6.設置了有效的通風裝置;對可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作業場所,設置有自動報警裝置和事故通風設施。

      7.按照規定對從事使用高毒物品作業的勞動者進行崗位輪換。

      8.有害作業和無害作業分開進行

      10其他

      排查單位:排查人員:

      表號:YT-10

      **區特種設備安全隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      號排查

      項目排查內容排查結果(√/×)

      1機構和

      人員設置1.設有特種設備安全管理組織機構或者特種設備安全管理人員。

      2.根據特種設備配備相應的特種設備作業人員。

      2使用

      登記證特種設備依法辦理注冊登記。

      3定期檢驗1.特種設備安全檢驗合格有效期內使用。

      2.特種設備安全檢驗合格標志懸掛在設備醒目位置。

      4持證上崗1.操作人員、安全管理人員必須持證上崗。

      2.特種作業人員證書按照國家規定每2年復審一次。

      5安全管理制度1.有設備操作規程和安全技術規范。

      2.制定特種設備日常安全檢查及維護保養制度。

      3.制定特種設備安全教育培訓制度。

      4.建立特種設備事故處理及應急救援制度。

      6特種設備安全技術檔案1.出廠資料(設計文件、制度單位、產品質量合格證明、使用維護說明等及安裝技術文件和資料完整)。

      2.有定期檢驗和定期自查記錄。

      3.日常維護保養有記錄。

      4.有運行故障和事故記錄。

      7場(廠)內機動

      車輛1.場(廠)內機動車輛附有出廠合格證。

      2.車身懸掛場內車牌號。

      3.定期檢驗(定期檢驗同期為一年)。

      8其他

      備注:特種設備包括:鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機、客運索道、大型游樂設施

      排查單位:排查人員:

      表號:YT-11

      **區建筑工地施工企業安全隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      號排查

      項目排查內容排查結果(√/×)

      1施工管理1.施工單位具備資質,手續合法齊全。

      2.施工現場布置合理,危險作業有安全措施和負責人。

      3.現場有安全值班人員。

      2施工人員1.施工前,施工單位對參加施工的人員進行了安全教育。

      2.作業人員穿戴好安全保護用品,會正確使用防護用品。

      3.沒有高處拋擲材料、工具或其它物品。

      4.在工作期間不準穿拖鞋、高跟鞋。

      5.從事焊接、起重、電工等特殊工種作業人員持證上崗。

      6.班前、班中嚴禁飲酒。

      7.沒有任意拆除和挪動各種防護裝置、設施、標志。

      8.在禁止煙火的區域動火執行動火審批制度。

      9.禁止非施工人員和無關人員進入施工現場。

      3場地1.材料和設施堆放整齊、穩固,不亂堆亂放。

      2.腳手架搭設符合規范要求。

      3.沒有使用有腐蝕、機械損傷的木板或鐵木混合板作為腳手板。

      4.安全網立網與平網有永久性標志(產品標志、制造廠家、編號、許可證編號等)。使用安全網時要張挺,不留有缺口。

      5.在坑、槽、井、溝的邊緣,不準安放機械、鋪設軌道及通行車輛。

      6.露天場地夏季設有防暑降溫涼棚,冬季設有取暖棚。

      7.塵毒作業有防護措施。

      8.排水良好,場地有無積水。

      9.照明采光充足。

      4危險區域1.懸崖、深溝、邊坡、臨空面、臨水面邊緣有欄桿或明顯警告標示。

      2.孔、井口、等加蓋或圍攔,或有明顯標志。

      3.洞口、高邊坡、危巖等處有專人檢查,并采取固壁措施。

      4.滑坡體、泥石流區域有定期專人監測。

      5.多層作業有隔離防護設施和專人監護。

      6.洞內作業有專人檢查,并保持通風良好、支護可靠。

      7.登高作業正確佩戴、使用安全帶,工具、材料、零件等要裝入工具袋,上下時手中不能持物。

      5道路1.路基可靠、保持暢通。

      2.通道、橋梁、平臺、扶梯牢固、臨空面有扶手攔桿。

      3.橫跨路面的電線、設施不影響施工、器材和人員通過。

      4.倒料、出渣地段平坦、臨空邊緣有車擋。

      5.危險地段有明顯的警告標志和防護設施。

      6機電設備1.施工前須對設備、工具、器具進行檢查,設備不準帶病使用。

      2.施工機械設備運行狀態良好,技術指標清楚,制動裝置可靠。

      3.承擔建筑起重機械設備安裝的企業,要具備相應的起重機械設備安裝工程專業承包資質。

      4.建筑起重機械的安全防護裝置定期檢驗檢查,定期維護保養。

      5.的傳動部位有防護裝置。

      6.機電設備基礎可靠,大型機械四周和行走、升降、轉動的構件有明顯顏色標志。

      7.作業空間與高壓線保持足夠安全距離。

      8.高壓電纜絕緣可靠。

      9.高壓電纜與建筑物,施工設備有一定的安全距離。

      10.臨時用電線路布置合理,沒有亂拉亂接。

      11.起重,挖掘機等作業空間內,沒有高壓線。

      12.吊裝作業現場的吊繩索、纜風繩、拖拉繩應與帶電線路保持安全距離。

      13.不準利用管道、管架、電桿、機電設備等做吊裝錨點。

      14.變壓器周圍設有圍欄,高度大于⒈7米并懸掛警告牌。

      15.配電箱每個回路設有漏電開關,外殼設接地保護,有防雨措施。

      16.施工現場夜間設置臨時照明電線及燈具時,其高度應高于2.5米。

      17.在接近帶電體條件下作業時,要落實防觸電措施。

      7易燃易爆場所1.施工區域不準設炸藥庫、油庫。

      2.氧氣瓶、電石桶單獨存放在安全地帶,遠離火源10m以上。

      3.易燃、易爆物品使用的區域內,禁止煙火。

      4.有足夠的消防器材。

      8臨時工棚1.基礎穩定,房屋牢固。

      2.沒有建在泥石流,洪水,滑坡,滾石等施工危險區域內。

      3.有可靠的防火措施。

      9工程監理1.工程監理單位應審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案符合工程建設強制性標準。

      2.發現存在安全事故隱患,要求施工單位整改;情況嚴重的,要求施工單位暫時停止施工,并及時報告建設單位。

      3.工程監理單位和監理工程師按照法律、法規和工程建設強制性標準實施監理,對建設工程安全生產承擔監理責任。

      10其他

      排查單位:排查人員:

      表號:YT-12

      **區液化石油氣站隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      號排查

      項目排查內容排查結果(√/×)

      1證照

      文書1.企業營業執照等相關證照齊全有效。

      2.有消防驗收意見書。

      3.有防雷設施合格證。

      2

      安全管理制度1.有各類人員安全生產責任制和崗位職責。

      2.有各類崗位作業安全操作規程。

      3.有健全的安全管理制度(如出入庫制度、用電審批制度、三級檢查制度、值班制度、動火作業安全管理制度、安全巡檢制度、隱患整改制度)。

      4.有事故應急救援預案并定期演練。

      3

      安全管理組織1.明確企業、部門(班組)安全責任人,并簽訂安全責任書。

      2.設立安全管理機構、并配備專職安全生產管理人員。

      3.成立義務消防安全組織,員工職責明確、能熟練操作滅火器材。

      4從業人員1.主要負責人和安全管理人員經安全生產監督管理部門安全培訓并考核合格。

      2、其他從業人員經專業培訓考核合格,取得上崗資格。對新職工、變換工種的職工進行安全教育。

      3.特種作業人員持證上崗。

      5總平面布置1.分區是否符合儲存介質危害性相近、功能相關的原則。

      2.總平面宜分區布置,即分為生產區(包括儲罐區和灌裝區)和輔助區。

      3.對可能散發可燃氣體的工藝裝置、作業場地布置在全年最小頻率風向的上風側。

      4.石油庫設置了高度不低于2.5m的非燃燒材料的實體圍墻。

      5.灌瓶間的氣瓶裝卸平臺前,有較寬敞的汽車回車場地。

      6.生產區設置有寬度不小于3.5m的環形消防通道。

      7.在可能泄漏液化石油氣的場所設置了可燃氣體報警器探頭。

      6液化石油氣儲罐區1.液化石油氣儲罐和罐區的布置符合下列要求:

      ①地上儲罐之間的凈距離不應小于相鄰較大罐的直徑。

      ②儲罐組四周應設置高度為1m的非燃燒實體防護墻。

      ③防護墻內儲罐超過4臺時,至少應設置2個過梯。

      2.液化石油氣儲罐和容器本體及附件的材料選擇和設計符合國家現行標準、規定。

      3.儲罐與防護墻的凈距:球形儲罐不小于其半徑,臥式儲罐不小于其直徑,操作側不小于3m。

      4.液化石油氣儲罐設置有安全閥。

      5.液化石油氣儲罐儀表設置符合下列要求:①必須設置就地指示的液位計和壓力表。②宜設置就地指示液化石油氣溫的溫度計。③容積為100m3和100m3以上的儲罐,宜設置遠傳顯示的液位上、下限報警裝置和壓力上限報警裝置。

      7

      泵、壓縮機1.液化石油氣泵沒有露天放置,當設置泵房時,其外墻與儲罐的距離不宜小于15m。

      2.液化石油氣泵的進出口安裝了長度為0.5m左右的高壓耐油鎧裝橡膠管或采取其它防止振動措施。

      3.液化石油氣泵進出口管上段閥門及附件設置符合下列要求:

      ①泵進出口管應設置操作閥和放氣閥。②泵進出口管應設置過濾器。③泵出口管應設置止回閥和液相安全回流閥。

      4.液化石油氣泵進出口設置壓力表。

      5.液化石油氣壓縮機進出口管道閥門及附件的設置符合下列要求:①進出口管道應設置閥門。②進口管應設置過濾器。③出口管道應設置止回閥和安全閥。④進出口管之間應設置旁通管道及旁通閥。

      8鋼瓶充裝臺1.充裝站具備與其充裝能力相適應的工藝、設備、公用設施、廠房庫房、道路和場地條件。

      2.充裝站具備保證安全生產運行的消防、防爆、防雷、防靜電、環保設施及設施的維護、檢修條件

      3.充裝后的鋼瓶應進行重量檢驗及檢漏,合格后應貼合格證方可出站。嚴禁鋼瓶超裝。

      4.充裝站設充裝間,充裝間與瓶庫的鋼瓶分實瓶區和空瓶區存放。

      5.灌瓶站應設置殘液倒空和回收裝置。

      9液化石油氣輸送管線1.管道應采用焊接(管道與儲罐、容器、設備及閥門可采用法蘭或螺紋連接)。

      2.液化石油氣管道上不應采用灰口鑄鐵閥門。

      3.站區室外液化石油氣管道采用單排低支架敷設,其管底與地面的凈距離可取0.3m。

      10電器設施1.變配電房建筑是否良好,耐火等級是否為二級,門是否向外開。

      2.高、低壓配電室、變壓器室、電容器室、控制室內,沒有與其無關的管道和線路通過。

      3.變配電間標志清晰,有防雨、防鼠、鳥等進入設施并通風良好。

      4.在爆炸危險區域場所,供配電設施設計、安裝、維護符合相應的防爆要求。

      11消防系統1.火災報警和通訊聯絡設施完好、暢通、有效。

      2.在儲罐總容積超過50m3或單罐容積大于20m3液化石油氣罐區設置固定噴淋裝置。

      3.液化石油氣站內具有火災和爆炸危險的建、構筑物設置了小型干粉滅火器和其它簡易消防器材。

      12重大

      危險源辨識進行了重大危險源辨識和分級,有監控措施。

      13其他

      排查單位:排查人員:

      表號:YT-13

      **區旅游企業(景點)安全隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      號排查

      項目排查內容排查結果(√/×)

      一、安全管理

      1責任制企業和單位法定代表人及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位安全生產責任制建立健全。

      2機構、人員、制度1.按照規定配備注冊安全主任,有足夠的專(兼)職安全管理人員,并組織了義務消防隊。

      2.有健全的安全管理機構、安全管理規章制度;有完善的安全檢查制度及檢查記錄,建立安全技術措施計劃保障制度。

      3安全生產

      投入1.按規定提取安全生產費用、繳納風險抵押金。

      2.依法為從業人員繳納保險費。

      3.新建、改建、擴建項目依法履行“三同時”制度。

      4安全培訓

      教育1.企業和單位建立健全安全培訓教育制度、并保證經費落實:

      2.全員培訓教育及考核每年不少于一次。企業負責人、安全管理人員持證上崗。

      5應急管理建立了事故應急救援組織機構和明確的職責。制定滅火、疏散等應急預案和防治突發事件的應急預案。

      6事故處理建立事故報告制度;對已發生的事故按照“四不放過”的原則處理并落實整改措施。

      二、設備設施

      7交通設施1.每天營運前做好車輛的安全檢查。

      2.建立駕駛員崗位技能與安全知識培訓制度。

      3.日行程超過400公里(高速公路為600公里)的旅游包車按規定配備兩名駕駛員。

      4.不存在“以包代管、個體掛靠”或“以融資租賃等方式搞變相個體掛靠”等現象。

      5.建立車輛的維修保養制度。

      6.車輛堅持每天清潔消毒。

      8游樂設施1.車廂內醒目位置公布了交通局及市旅游局投訴電話。

      2.每天營運前做好安全檢查。

      3.設施發生故障時,有應急、應變措施。

      9水上游樂

      設施1.建立維修保養制度。

      2.水上游樂設施應設置避雷裝置

      3.水上游樂項目有足夠的救生人員、救生設備和水上拉網。

      4.安全使用化學藥品。

      5.疏散通道、出口暢通

      10特種設備1.《安全使用許可證》在有效期內。

      2.有專(兼)職的應急救援隊伍。

      3.進行定期設備維護管理。

      11電器設備1.有明確的電器設備管理制度。

      2.電器設備建立了完整的檔案與清單。

      3.變配電系統有明確的標識和安全防護設施,接地保護完好。

      12餐飲設施1.設施完好,室內衛生整潔。

      2.員工具備必備的資質和符合有關規定。

      3.安全設施有定期檢查制度。

      4.員工正確使用勞保防護用品。

      13住宿設施1.有明確的安全提示。

      2.消防設施充足有效。

      3.有逃生指示及途徑。

      4.安全設施定期檢查。

      14消防救援設備1.設置報警器材和火警電話標志。

      2.防火分區合理。

      3.消防通道符合規定。

      4.消防設施布局合理。

      5.消防設施有效。

      6.消防設施有專人管理負責。

      7.有齊全、有效的救援設施。

      三、旅游環境

      15文娛活動

      場所1.各種文化娛樂設施、設備狀況正常、性能良好。

      2.場內通風良好。

      3.有緊急疏散游客的安全通道并設置緊急安全標志。

      16醫療急救

      服務1.設立了醫務室。

      2.位置合理、標志醒目。

      3.配置具有醫士職稱以上資格的醫生和訓練有素的護理人員。

      4.備有常用的救護器材。

      17安全警示

      標志、標識1.在危險場所和位置設置安全警示標志。

      2.標志醒目、清晰易辯。

      3.安全標志齊全、規范、合理。

      4.室內項目有醒目的入、出口標志。

      18安全宣傳1.安全廣播使用普通話和外語。在使用地方語言廣播時要用普通話重播。

      2.安全說明或須知等要求圖形顯示和中外文對照,并置于醒目位置。

      19安全通道1.各游樂場所、公共區域設置安全通道,時刻保持通暢。

      2.有殘疾人安全通道。

      20其他

      排查單位:排查人員:

      表號:YT-14

      **區運輸行業安全隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      序號排查項目排查內容排查結果(√/×)

      (一)通用部分

      1安全管理機構1.從事運輸的單位和個人,具備相應的經營資質。

      2.安全生產組織機構健全。

      3.成立了安全生產管理職能機構。

      4.按規定配備專(兼)職安全管理人員。

      5.建立健全安全生產監督檢查組織網絡及配備專(兼)職人員。

      2安全規章制度1.建立了全員安全生產責任制。

      2.建立健全各項安全管理制度(1、安全生產檢查制度。2、隱患整改制度。3、安全行政責任追究制度。4、危險源點和職業危害監控制度。5、事故管理制度。6、安全生產工作考評。7、機駕等特種崗位工作人員培訓制度。8、勞動防護用品管理制度。9、安全生產教育制度。10、消防管理制度。11、應急預案)。

      3安全宣傳教育與培訓1.根據不同季節、不同安全工作重點、不同人員,有針對性地進行駕駛員安全教育。

      2.開展對職工的日常安全技術培訓。

      3.單位領導、安全管理人員具有相關資質。

      4.對特種作業人員定期進行安全教育培訓。

      5.對新職工進行了三級安全教育培訓。

      6.堅持機駕人員出車(航)前的安全教育。

      7.開展了事故應急預案的演練。

      4安全監督與保障1.對企業道路運輸市場準入和經營資質經過嚴格審批,執行嚴格的升降級制度。

      2.對公路長途運輸嚴格執行“兩部一局”安全會簽和檢查,

      3.執行了人員、車輛、監控及配班、裝載、運行等規定。

      4.安全生產的預控、監控、群控、互控和自控監督機制運轉正常。

      5.制訂并實施各類事故及危險化學品運輸應急救援預案。

      6.按規定提取必需的安措經費和安全專項基金。

      7.加入車輛、第三責任、職工工傷等社會保險制度。

      8.按規定發放勞動保護用品。

      5事故管理1.建立事故檔案、認真進行事故綜合分析并按時上報。

      2.對已發生的事故按照“四不放過”的原則認真處理。

      (二)專用部分

      6公路運輸企業現場安全檢查(含?;愤\輸)1.機動車駕駛員,有年審合格的駕駛證。

      2.從事?;愤\輸的駕駛員、押運員經過專業技術培訓并持證上崗。

      3.從事危險貨物和大型物件、特種物件搬運裝卸作業,具備專用搬運裝卸工具和防護設備,并持有縣級以上交通行政主管部門核發的特種搬運裝卸作業證。

      4.從事?;愤\輸的車輛應有明顯的警示標志且配備相應的防護器.

      5.車輛按規定審驗。

      6.出車前認真檢查車輛;車輛的轉向器、制動器、燈光裝置、后視鏡、刮水器等部件符合安全要求。

      7.嚴禁酒后駕駛車輛或超載。

      8.駕駛員在出車前對車輛例行檢查。

      9.自覺遵守交通法規。

      10.按規定使用轉向燈、防眩目近光燈、遠光燈、示寬燈、尾燈、霧燈等信號裝置。

      11.小型客車行駛中,駕駛員應按規定系好安全帶。

      7汽車修理廠(停車場)現場安全檢查1.建立車輛技術檔案。

      2.沒有用集裝箱貨柜做維修作業場所或居住。

      3.沒有私自改裝車輛。

      4.車輛檢驗、保養、故障維修有驗收簽字。

      5.車輛按規定配備消防器材。

      6.修理、停車場,地面平整清潔,留有安全通道,作業場地有安全防護設施或措施。

      7.制訂有安全操作規程;警示標志明顯。

      8.電線排列整齊,無老化;電器開關、插座護罩符合安全要求。

      9.設備機械防護裝置齊全,有可靠的接地保護。

      10.特種設備按規定檢測。

      11.作業人員正確穿戴、使用勞動防護用品。

      12.房屋(棚架)無危房;照明燈具(工作燈)使用符合安全要求。

      13.廢油儲存、放置符合安全要求。

      14.消防器材的配置、種類和設置符合安全要求。

      15.值班人員(夜間)定時對單位內部重點部位進行巡查。

      8汽車站現場安全檢查1.二級以上汽車客運站(含二級)配置了危險品檢查設備。

      2.對營運駕駛員、車輛安全和經營資質進行檢查,沒有車輛超員、人貨混裝。

      3.旅客流向合理有序。

      4.站區安全疏散出口、通道暢通,安全標識明顯。

      5.裝卸工、鏟車工按照規程安全操作,無旅客私自上車頂裝卸行李。

      6.進出站班車符合安全要求,進出站秩序井然。

      7.車站大門處有限速標牌。

      8.有專人對車站、車場的安全工作進行巡查,夜間值班人員定時對單位內部各重點部位進行巡查,并做好記錄。

      9.消防器材數量、種類和設置部位符合規范要求,工作人員會正確使用消防器材。

      10.按期組織消防、救生、疏散車輛等應急演練。

      11.變、配電房的電器設備有保護裝置,相序標識清晰,人員持證上崗。

      12.電器線路無老化,無私拉亂接。

      9公路養護安全檢查1.施工養護單位資質齊全。

      2.安全生產規章制度健全。

      3.公路養護的機械、車輛定期檢查(驗),

      4.各類設備、器具良好,

      5.施工現場的交通安全標志、警告,按要求設置。

      10水上運輸企業現場安全檢查1.船舶、機械、助航設備等處于良好的技術狀態。

      2.消防設施、救生設備按照國家有關規定配備齊全。

      3.船舶系纜設備牢固、可靠。纜繩無斷股、損傷。

      4.船員配備不低于“船舶最低安全配員”標準。

      5.作業人員能熟練使用消防、救生設備。

      6.嚴格執行“安全航行十項禁令“。

      7.認真召開航次會議,并做好會議記錄。

      8.認真填寫航行日志、輪機日志和車鐘記錄。

      9.制定有危險物品裝卸、水上交通事故,消防救護等應急救援預案。

      10.客船、站埠、碼頭電氣線路布置規范,電氣設備符合安全要求。

      11.客船、站埠安全標識醒目。

      12.按船舶核載售票,不超載。

      13.按進出口港船舶安全檢查規則對船舶進行檢查。

      14.對事故隱患及時消除或采取了有效控制措施,并能限期整改。

      11港口碼頭現場安全檢查1.特種設備按規定進行年檢。

      2.無國家明令淘汰、危及安全的工藝或設備。

      3.在作業危險區域和有關設施設備上設置醒目的安全警示標志。

      4.嚴格按照規定進行相關方的安全管理,對發包或者出租生產經營項目、場所、設備,簽訂專門的安全生產管理協議。

      5.依法參加工傷社會保險,為從業人員繳納保險費。

      6.嚴禁為“三無船舶”配載。

      7.制定有冬、夏特殊季節安全防范措施并認真落實。

      8.按規定配備現場安全管理人員。

      9.嚴格執行港口碼頭安全監督檢查制度。

      10.各種機械、防護設備及報警裝置始終處于完好狀態。

      11.船舶助導航系統、信號燈系統、無線電通訊系統系泊、靠泊設備、錨固設備、水密裝置完好;有專人負責維護。

      12.消防設施配備齊全并處于良好狀態。

      13.從業人員能熟練操作消防、救生設備。

      14.港口碼頭安全通道平整暢通,安全標識明顯。

      15.堆場貨物擺放穩固,有防傾到措施。

      16.危險化學品的堆放、儲存符合國家的相關規定。

      17.特種作業人員持證上崗,并堅守崗位。

      18.船舶各類證書和法定文書齊全、有效。

      19.船員職務適任證書齊全、有效且與實際相符。

      20.按時收記天氣預報,并有異情預警方案。

      21.制定了各類應急預案并定期演習。

      22.認真執行交接班制度。

      23.船舶臺賬資料記錄齊全規范。

      12貨物裝卸的現場指揮管理1.制定了各種作業的安全操作規程。

      2.機械操作人員按照安全操作規程進行操作。

      3.制定了現場作業安全檢查制度。

      4.現場管理人員按照安全檢查制度開展了安全檢查,并有記錄。

      5.制定有隱患檢查整改監督制度。

      6.現場施工采取了隔離警示措施。

      7.車輛行駛遵守港區限速規定。

      8.現場地勤人員遵守現場作業站位規定。

      9.現場作業人員配備合格和足夠的勞保用品。

      10.現場作業人員正確使用勞保用品。

      11.駁船作業有防墜海措施。

      12.閘口現場工作人員和車輛遵守閘口安全操作制度。

      13.為危險貨物配備專用堆場并建立巡查制度。

      14.嚴禁人員從吊物、吊具下經過或停留。

      13鐵路運輸現場安全檢查1.企業和單位法人及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位安全生產責任制建立并落實。

      2.設立了生產安全生產管理機構,并配備專(兼)職安全管理人員情況。

      3.技術設備安全管理制度和崗位安全操作規程建立并執行。

      4.威脅行車安全的隱患得到及時整改。

      5.作業現場設有專職安全員監督檢查。

      6.有對外來施工隊伍(承包商)的安全監管措施。

      7.對新建、改建、擴建項目依法履行“三同時”制度。

      8.對位后的車輛緊好手閘或設置鐵鞋,做好防溜措施。

      9.裝卸及清洗完后的車輛,按規定關好車門、搭扣。

      10.鐵路兩旁堆放的貨物,距離鋼軌頂面外側間距少于1.5米。

      站臺上堆放貨物(包括裝卸用具)距站臺邊緣小于1米。

      11.跨越鐵路架設電力線、通訊線、距離鋼軌頂面間距不低于7米(架設高壓線路按鐵路部門有關規定執行)。腳手架、天橋等不低于6米。

      12.跨越鐵路的道路橋梁防護設施完善。道路、鐵路共用橋,有防止車輛貨物超載措施。

      13.建立專(兼)職應急救援隊伍,并與相關應急救援隊伍簽訂協議。應急救援物資、設備配備及維護齊全;應急預案定期演練。

      14.做好機車車輛、信號、軌道、道岔、接觸網等設備質量及維護。

      15.道口安全設備、設施、標志的設置符合要求;道口看護人及監護人員標準化作業。

      16.鐵路線路安全保護區的設立符合要求;危及鐵路運輸安全的建筑物,構筑物是否清理排除。

      14其他

      排查單位:排查人員:

      表號:YT-15

      **區公共電力企業(設施)安全隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      序號排查

      項目排查內容排查結果(√/×)

      1責任制企業和單位法人及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位安全生產責任制建立健全并落實。

      2機構、人員、制度1.設立有生產安全管理機構并配備專(兼)職安全管理人員。

      2.技術設備安全管理制度和崗位安全操作規程建立健全。

      3.對隱患排查整改、重大危險源監控制定了相關的管理制度。

      4.嚴格執行工作票制度,作業現場安全監督指定專人負責。

      5.對外來施工單位(承包商)實施了有效的安全監督。

      3安全生產投入1.安全生產費用做到??顚S?,有財務計劃。

      2.為從業人員繳納工傷保險費。

      3.新建、改建、擴建項目,依法履行“三同時”制度。

      4安全培訓教育1.建立健全安全培訓教育制度,全員培訓教育進行了年度考核。

      2.企業負責人、安全管理人員經過安全培訓并持證上崗。

      3.特種作業人員經過培訓并持證上崗。

      4.向社會宣傳了安全用電知識。

      5應急

      處置1.建立了專(兼)職應急救援搶險隊伍。

      2.建有供電故障、線路故障的應急預案、自然災害應急預案、突發事件應急預案并定期演練。

      3.應急救援物資、設備配備齊全完整。

      6消防火災報警系統、滅火系統、安全出口、廠內消防通道等消防設施完善。

      7特種

      設備特種設備和壓力容器定期檢驗檢測。

      8防雷防雷設施配備完整;定期檢驗。。

      9供電管理1.變配電系統設備運行良好。

      2.電網調度正常,通訊是否暢通。

      3.架空線路與建筑、公共設施的安全距離符合要求。

      4.無“三線”同桿交越的現象。

      5.高壓電桿、鐵塔沒有傾斜或傾倒的隱患,無被車輛碰撞的危險。

      6.電纜溝蓋扳完整,承重符合要求。

      7.高壓電氣設備定期試驗檢測。

      10其他

      排查單位:排查人員:

      表號:YT-16

      **區學校(幼兒園)安全隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      號排查項目排查內容排查結果(√/×)

      1組織領導1.學校安全管理工作組織機構健全,建立了主要負責人、教師的安全責任制。

      2.安全管理各項規章制度健全并落實。

      3.經常開展安全教育、檢查活動;定期召開安全工作會議。

      4.學校制定詳細且具有可操作性的應急救援預案。

      5.對學生開展日常安全教育,組織學生開展了緊急疏散和自救逃生的演練。

      6.開展了“全國中小生安全教育日”活動。

      2校園設施安全1.學?;▍^與教學區采取了安全隔離。

      2.按規定開展校舍安全檢查,不存在危房。

      3.電氣線路、照明安裝符合安全要求,防雷裝置完整,并定時檢測。

      4.對可能受到滑坡、塌方、泥石流危害的校舍采取了防范措施。

      5.禮堂的安全通道暢通,有應急指示照明,出口數量符合要求,出口大門向外開放,舞臺燈光、電氣安裝符合安全要求。

      6.游泳池配備有救生設備。

      3交通安全1.經常開展對學生的交通安全教育。

      2.學校制訂有接送學生車輛的管理制度。

      3.接送學生車輛有責任保險、簽訂責任狀或協議書。車輛、司機證照齊全,定期年檢。

      4消防安全1.學校消防工作做到組織、制度、管理、器材四落實。

      2.教學樓、宿舍、食堂、實驗室、圖書館等重點場所的消防設施設備齊全,管理落實。

      3.學生在宿舍內沒有使用明火,沒有安裝帶電插座。

      4.學校應培訓師生使用滅火器等消防器材。

      5.消防設施、應急照明、指示標志、疏散通道、安全出口符合國家有關標準。

      5防盜工作1.學校配備的微機、電視機、攝像機等高檔設備進行了登記、編號、造冊,落實保管責任人。

      2.財務室、微機室、圖書室等重點場所防盜設施配備齊全。

      3.學校實行24小時值班、夜間巡視制度。

      6食堂安全1.學校食堂鍋爐、壓力管道、容器按規定定期檢測。

      2.食堂燃氣使用無泄漏、煤氣瓶的儲存符合相關標準。

      3.學校食堂、小賣部從業人員持有有效的上崗證、健康證,并定期體檢。

      4.食堂、小賣部食品符合衛生要求。

      5.食堂配備消毒器具、通風設備,炊具、餐具清潔消毒。

      6.食堂“三防”設施齊全。

      7.食堂嚴禁采購過期、標簽不明、腐爛變質的食品。

      8.食堂配備有農產品質量檢測設施。

      7課外

      活動

      安全1.開展了學生課內外活動的安全知識教育。

      2.體育場地、體育器材設施等經常檢查維護。

      3.學校開展重大學生活動和到校外開展活動前,制訂有應急預案,并報教育局批準。

      8宿舍安全1.宿舍內有專職門衛,專人管理。

      2.配備有消防器材、報警電話等安全設備,并培訓學生學會使用。

      3.有兩個或以上的緊急疏散通道,應急照明;疏散指示標志配置有效,安全出口和緊急疏散通道暢通無阻。

      9門衛管理1.學校設有專職門衛、專人管理。

      2.門衛制度健全、職責明確。

      3.配備有防衛器械、消防應急器材,報警電話。

      10實驗室安全管理1.建立有實驗室安全管理制度。

      2.實驗室安全操作規程、制度上墻。

      3.對上實驗課的學生進行了安全教育。

      4.危險品領用、貯存、回收符合要求。

      5.門窗牢固,安裝了防盜設施,并配備消防器材。

      6.實驗室安全通道暢通。

      7.沒有漏水、漏氣、漏油、漏電的現象。

      8.動力和照明電線無破損、無。

      9.電源開關保險絲符合安全規格。

      10.有無放射源,放射源防護措施符合安全要求。

      11.電磁輻射的儀器有屏蔽。

      12.實驗室內儀器、材料、工具擺放整齊。

      13.儀器設備的開關、旋鈕靈活。

      14.“三廢”有處理措施

      11其他

      排查單位:排查人員:

      表號:YT-17

      **區水庫(水廠)安全隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      序號排查

      項目排查內容排查結果(√/×)

      1安全責任制和人員設置1.建立健全水庫安全責任制。

      2.設有水庫專職安全管理員,并持證上崗。

      3.建立有安全巡回檢查制度。

      2大壩與水庫1.水庫大壩廊道、護坡無裂縫、滲水、滲槳和老化現象。壩體無不正常沉陷、塌陷;對安全隱患進行了及時整改。

      2.在水庫管理、保護范圍內,無爆破、采石、打井、挖沙、取土、修墳等危害大壩安全和污染水體的活動。

      3.在水庫集水區域內無亂伐林木、陡坡開荒等導致水庫淤積的活動。

      4.無在壩體修建碼頭、渠道和堆放雜物等現象。

      5.在大壩管理、保護范圍內修建碼頭、魚塘,經過了水行政主管部門批準。

      6.有白蟻防治措施。

      3設備物資閘門及啟閉設備、防汛道路、搶險物資儲備完善。

      4輸水和泄洪輸水和泄洪建筑物無裂縫、氣蝕、破損和變形現象。

      5監測與通信大壩安全監測、水、雨情測報和通訊預報警設施是否完善。

      6病險與水庫除險1.有病險水庫加固施工和渡汛方案。

      2.對整改項目工程有組織驗收。

      7安全值班水庫看護值守措施落實。

      8應急預案建立了搶險應急預案。

      9安全鑒定定期組織進行安全鑒定,查找病險。

      10其他

      排查單位:排查人員:

      表號:YT-18

      **區漁業企業安全隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      號排查

      項目排查內容排查結果(√/×)

      1漁船漁船定期檢修;投保了漁船財產險和船員人身險。

      2資質1.漁業船舶檢驗證,漁船登記證,漁業捕撈許可證,以及漁船航行簽證等證照齊全,內容與實際相符。

      2.職務船員持有相應的資格證書,普通船員持有專業訓練合格證或“四小證”。

      3.對無證人員從事漁業生產行為采取了相應的安全措施。

      3安全管理1.建立健全安全生產責任制、設立了專(兼)職安全員。

      2.有安全教育制度、設備檢查制度、安全操作規程、消防管理制度。

      3.有事故應急救援預案和演練記錄。

      4設備1.漁業船舶通信設備、信號裝置、救生設備配備齊全。

      2.機械設備性能、運行良好。

      3.漁業船舶滅火器、砂箱、太平斧等消防設施完好有效。

      5生產1.漁船編隊生產確定了負責人。

      2.對控制超航區、超抗風等級航行作業采取了有效的安全措施。

      3.蟹籠、漁運等高危作業漁船符合安全生產條件。

      6事件反映1.漁船安全通信設備暢通,

      2.氣象預報警報的接收處置正常,

      3.發生事故或遇突發事件及時報告。

      7其他

      排查單位:排查人員:

      表號:YT-19

      **區職業健康安全隱患排查表

      被排查對象(蓋章/簽名):聯系電話:

      單位地址:排查日期:年月日

      號排查

      項目排查內容排查結果(√/×)

      1安全方針1.制定了文件化的職業健康安全方針。

      2.職業健康安全方針包含有對持續改進、遵守法律和法規的承諾。

      3.詢問員工,是否了解職業健康安全方針。

      4.職業健康安全方針得到實施。

      2安全

      管理1.制定了職業健康安全管理方案。

      2.明確了責任人、是否明確了實現目標的措施、方法。

      3.從組織、技術、經費上保證目標的實現

      3安全培訓1.制定了員工職業健康安全方針、目標、意識、程序的培訓計劃。

      2.對從事特殊工作的人員(包括可能具有重大職業健康安全風險崗位的人員)進行了培訓并進行了資格認定。

      3.培訓后進行了考核。

      4運行控制1.所使用的貨物、設備和服務中已識別了重大職業健康安全風險。

      2.活動、工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計,制定了管理規定。

      3.與職業健康安全有關的設備,有日常管理規定。

      4.有原材料供應的職業健康安全風險評價程序。

      5.化學品和設備入廠前進行了評了估。

      6.運行控制程序和作業指導書具有可操作性。

      7.車間及廠界噪音符合標準,對主要噪聲污染源采取了防治措施。

      8.無社區居民投訴。

      9.產生粉塵的采取了防塵措施。

      10.按要求規定使用化學品。

      5應急響應1.建立了應急準備與響應程序

      2.針對潛在事故和緊急情況規定了處置對策。

      3.有明確的處置程序、方法、措施和組織領導。

      4.有明確的職責和資源保證

      5.有與相關部門聯絡的規定。

      6.組織了應急演練。

      6記錄管理1.有與職業健康安全管理有關的記錄。

      2.記錄能做到對相關活動、產品或服務的可追溯性。

      3.企業對相關方的安全管理有效。

      4.員工在需要時能從記錄/信息管理系統獲取職業健康安全信息。

      7其他

      注:參照GB/T28001《職業健康安全管理體系的建立與實施》

      排查單位:排查人員:

      附件1:

      國務院辦公廳關于在重點行業和領域開展安全生產隱患排查治理專項行動的通知

      (明電〔2007〕16號)

      各省、自治區、直轄市人民政府,國務院各部委、各直屬機構:

      今年以來,全國安全生產繼續保持了總體穩定、趨于好轉的發展態勢,1-4月全國各類傷亡事故起數和死亡人數比去年同期均有一定幅度下降。但煤礦、非煤礦山、冶金、危險化學品、煙花爆竹、建筑施工、道路交通、水上交通等行業和領域事故隱患仍然大量存在,一些重大危險源尚未得到有效治理和監控,重特大事故時有發生,全國安全生產形勢依然嚴峻。為進一步加強安全生產工作,以良好的安全生產環境迎接黨的十七大勝利召開,經國務院同意,決定在全國重點行業和領域開展安全生產隱患排查治理專項行動。具體安排如下:

      一、工作目標

      通過開展隱患排查治理專項行動,進一步落實企業的安全生產主體責任和地方人民政府的安全監管主體責任,全面排查治理事故隱患和薄弱環節,認真解決存在的突出問題,建立重大危險源監控機制和重大隱患排查治理機制及分級管理制度,有效防范和遏制重特大事故的發生,促進全國安全生產狀況進一步穩定好轉。

      二、對象和范圍

      本次隱患排查治理專項行動的對象和范圍為高危行業等重點行業和領域的各類生產經營單位,主要包括:煤礦、金屬非金屬礦山、石油、化工、煙花爆竹、冶金、有色、建筑施工、民爆器材、電力等工礦企業;道路交通、水運、鐵路、民航等交通運輸企業;漁業、農機、水利等單位;人員密集場所;以及其他行業和領域近年來發生重特大事故的單位。同時,通過對安全生產隱患排查治理,進一步檢查地方各級人民政府的安全監管責任落實情況和打擊非法建設、生產和經營的情況。

      三、實施步驟

      本次安全生產隱患排查治理專項行動分五個階段進行:

      (一)安排部署階段:根據國務院領導同志4月20日在全國煤礦瓦斯防治工作電視電話會議上對開展安全生產檢查和專項督查工作作出的重要部署,以及本通知精神,安全監管、公安、交通、建設、鐵路、民航、電力、國土資源、國防科工、農業、水利、教育和國資委等部門要抓緊制訂各重點行業和領域隱患排查治理專項行動的具體指導意見,并報國務院安全生產委員會辦公室匯總后于5月20日前統一下發。地方各級人民政府根據本通知精神和國務院各有關部門制訂的指導意見,結合本地區實際,于5月底前,研究制定開展安全生產隱患排查治理專項行動的工作方案,并督促企業認真落實。

      (二)企業自查自改階段:7月底以前,各類生產經營單位按照有關要求,深刻吸取本企業和其他同類企業以往發生的事故教訓,結合實際制訂具體方案,認真開展自查,全面治理事故隱患,一時難以治理的要列入計劃,落實資金和責任,限期整改,并制訂應急預案,加強監控。企業要將排查治理情況按照監管關系及時上報地方人民政府及安全監管和行業主管部門。在此期間,各級安全監管部門和有關行業主管部門要對企業的自查自改工作加強指導和監督檢查。

      (三)地方政府督促檢查階段:7月至8月,地方各級人民政府要組成由政府分管領導、安全監管部門和有關部門參加的督查組,對本行政區域開展安全生產隱患排查治理工作情況進行督促檢查。主要內容包括:一是查企業安全生產主體責任落實情況;二是查隱患排查治理工作到位情況、存在的問題和應急措施制訂情況;三是查企業安全生產投入和隱患治理資金落實情況;四是查已發生的事故按照“四不放過”的原則處理情況;五是查地方政府組織打擊非法建設、生產和經營情況。各市(地)、縣(市)、鄉(鎮)要在7月底前,各?。▍^、市)要在8月20日前,完成對本行政區域企業安全生產隱患排查治理工作的督促檢查,并由省級人民政府將有關情況報國務院安全生產委員會辦公室。

      (四)國務院安全生產委員會督查階段:8月下旬至9月中旬,國務院安全生產委員會組織由有關部門參加的聯合督查組(包括綜合組和專業組),對地方人民政府開展隱患排查治理專項行動以及打擊非法建設、生產和經營情況進行督查。綜合組主要督查各地區開展專項行動的總體情況及工礦商貿等行業領域專項行動開展情況,督查內容包括:地方人民政府開展隱患排查治理專項行動的工作部署和貫徹落實情況;本行政區域內的重大隱患排查治理監控情況;安全生產治本之策落實情況,以及是否結合本地區實際情況制定了相關政策措施;煤礦“兩個攻堅戰”和金屬非金屬礦山、石油、化工、煙花爆竹、冶金、有色、建筑施工、民爆器材、漁業、農機等重點領域專項治理工作進展情況;重大事故及瞞報事故的查處情況等。專業組主要督促檢查道路交通、鐵路、水上交通、民航、電力、消防、水利等行業領域以及中央企業的專項行動開展情況。

      (五)各單位“回頭看”再檢查階段:為鞏固隱患排查治理專項行動成果,確保取得實效,在第四季度組織開展“回頭看”再檢查。主要檢查企業和地方政府對排查出的重大隱患是否治理到位,隱患排查監管機制是否建立健全等。

      四、工作要求

      (一)加強領導,落實責任。本次安全生產隱患排查治理專項行動由地方各級人民政府統一領導,安全監管監察等各有關部門要密切配合。要結合本地區、本行業、本領域的實際,制訂切實可行的工作方案,并明確分工,明確責任,狠抓落實。要認真落實政府行政首長負責制和企業法定代表人負責制。各地區要采取措施將本通知和國務院有關部門制訂的指導意見以及本地區的安排部署,落實到重點行業領域的每個生產經營單位和其他相關單位,不留死角。

      (二)突出重點,強化督導。隱患排查治理專項行動要突出高危行業等重點行業和領域的重點企業。地方各級人民政府及其安全監管等有關部門要加強督促、檢查和指導。要認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,加大安全投入,加快安全技術改造,淘汰落后生產能力,提高企業的安全生產管理水平,增強事故防范能力。要把這次隱患排查治理行動與煤礦瓦斯治理、整頓關閉兩個攻堅戰及其他重點行業和領域的專項整治工作相結合,全面強化安全生產基礎。

      (三)廣泛發動,群防群治。要充分依靠和發動廣大從業人員參與隱患排查治理工作。各類生產經營單位要緊緊依靠技術管理人員和崗位員工,調動職工群眾的積極性,發揮他們對安全生產的知情權、參與權和監督權,組織職工全面細致地查找各種事故隱患,積極主動地參加隱患治理。

      (四)立足當前,著眼長遠。各地區要以這次隱患排查治理專項行動為契機,推動重大危險源監督管理工作和事故隱患排查治理工作的深入開展,既要切實消除當前嚴重威脅安全生產的突出隱患,又要落實治本之策,加強制度建設,建立安全生產的長效機制。

      (五)廣泛宣傳,輿論監督。要充分利用廣播、電視、報紙等各種媒體廣泛宣傳這次隱患排查治理專項行動,加大輿論監督和群眾監督力度,對排查治理走過場的單位要予以曝光。各地區、各有關部門對舉報的事故隱患要認真進行核查,督促落實整改,并對隱患舉報人進行獎勵。要大力宣傳隱患排查治理和安全生產工作中的先進典型與經驗,普及安全生產知識,促進安全生產工作。

      國務院辦公廳

      2007年5月12日

      附件2:

      關于全面加強和規范安全隱患排查制度的通知

      (深鹽府[2007]24號)

      各街道辦事處,區政府直屬各單位,區直各企業,駐鹽各單位:

      今年春節前,我市寶安、龍崗兩區分別發生重特大火災,造成重大人員傷亡和財產損失。從目前掌握的情況分析,在政府監管層面,安全隱患排查制度不健全、職責不明確、工作不到位、責任不落實,隱患未能及時消除,是事故的主要原因,教訓慘痛。根據李鴻忠書記、市長的指示精神,市安委辦專題下發了《關于加大安全隱患排查整改力度落實責任追究制度的通知》,對安全隱患排查工作作出了整體部署,提出了嚴格要求。為落實上級指示要求,切實加強我區安全隱患排查工作,區政府決定全面加強和規范安全隱患排查工作制度?,F就有關事項通知如下:

      一、擴大安全隱患排查責任單位范圍,在區安委會成員單位中全面實施“問題管理”工作模式

      為貫徹落實市安委會提出“各區、各部門要將安全隱患工作日?;?、制度化,將隱患排查工作作為本轄區、本部門安全生產工作的重中之重,落實專門機構和人員,常抓不懈”的要求,依據《安全生產法》、市政府《關于全面推進街道綜合執法工作的決定》、區政府關于試行“問題管理”模式工作方案和《**區安全生產履職考核辦法》的規定和要求,安全隱患排查工作的責任單位在區安委會原來確定的21家責任單位的基礎上擴大為:各街道辦事處、區直各部門和區安委會成員中的市屬駐鹽單位。同時,區安委會各成員單位(含市屬駐鹽單位)要在安全隱患排查工作中全面實施“問題管理”工作模式,使排查責任落實到每個責任單位、每個責任人、每個排查周期和每個查出的隱患,確保安全隱患排查工作落實到位。此項制度主要落實排查責任主體,即“誰排查”的問題。

      二、建立條塊結合、全面覆蓋的隱患排查工作格局,實現安全隱患排查職責的無縫鏈接

      為進一步明確各部門、各單位安全隱患排查的工作職責,依據安全生產法律、法規和規章及《**區政府工作部門及有關單位安全監督管理職責規定》,決定實行排查職責的無縫鏈接制度:

      (一)職能范圍項目化。

      各部門、各單位依職能所承擔的安全隱患排查范圍如下:

      1.各街道辦事處——負責組織對轄區內除區有關職能部門負責排查范圍以外的各類生產經營單位、無證照生產經營活動、違法違章建筑、無特種設備登記證的設備和出租屋等安全隱患的排查。

      2.區安監局——負責全區各轄區、部門和單位對各類安全隱患排查的組織協調、統計匯總、通報批評和跟蹤落實工作;同時承擔對區級重大危險源單位、重點防護單位和危險化學品生產經營單位安全隱患的排查任務。

      3.區建設局——負責對建筑施工、燃氣經營和住宅物業管理單位,以及危險邊坡和危險房屋安全隱患的排查。

      4.區城管局(行政執法局、環境保護局)——負責全區市政公共設施、戶外廣告、環境衛生、臨時擺賣、文化娛樂場所及未經批準的營業性演出活動、無證照經營活動、違法用地和違法建筑、有毒有害物品廢棄處理和職工特殊勞動保護(女工和未成年工)等安全隱患的排查。

      5.區農林水務局——負責全區水利工程設施、防洪工程設施、水土保持設施,水庫、水源工程施工,地下水使用,水廠、供水管網內消防水源,農藥、獸藥,森林火災,漁業船舶和農用機械,海產養殖活動等安全隱患的排查。

      6.區經貿局——負責本區各類商業會展活動安全隱患的排查。

      7.區人力局——負責對用工單位超強度勞動(超時加班)、非法使用童工、勞動合同中未注明安全事項等安全違法行為的排查。

      8.區旅游局——負責對旅游行業企業(旅行社、旅游景點、旅游星級飯店、旅游度假村等)安全隱患的排查。

      9.區文化局——負責對文化娛樂經營場所、文化公共服務場所、經批準的營業性演出活動、所屬單位及所管物業和場所安全隱患的排查。

      10.區教育局——負責對區教育局所管轄學校、幼兒園和社會辦學機構(培訓中心)安全隱患的排查;協助區安監部門對區內市管學校安全隱患進行排查。

      11.區衛生局——負責對全區醫療和疾病預防控制機構,以及衛生監督部門負責的生產經營單位職業危害、職業病防治安全隱患的排查。

      12.區體育局——負責對全區公共體育場所、危險體育設施及大型體育活動安全隱患的排查。

      13.區維穩及綜治辦——負責出租屋安全隱患排查的監督、協調。

      14.區工務局——負責對本局實施的區政府投資建設工程在建項目安全隱患的排查。

      15.區城改辦(重建局)——負責對區政府舊城舊村改造和重建項目安全隱患的排查。

      16.區機關事務局——負責對所管物業、場所安全隱患的排查。

      17.區物管中心——負責對所經營管理的區政府及區直機關單位的物業及其場所安全隱患的排查。

      18.**公安分局——負責對全區大型社會活動(300人以上)的安全秩序,民爆器材的專業儲存、使用和爆破工程安全隱患,及劇毒危險化學品、民用爆炸物品(含煙花爆竹)公共安全隱患的排查。

      19.**消防大隊——負責依法對有關建筑工程進行消防安全審核、驗收;對歌舞廳、影劇院、賓館、酒樓、飯店、商場、集貿市場、網吧等公眾聚集場所和具有火災危險的大型集會、焰火晚會、燈會等群眾性活動消防安全隱患的排查,監督相關責任單位落實火災隱患整改措施,依法對違反《中華人民共和國消防法》等法律法規的行為進行處罰。

      20.**交警大隊——負責對本區范圍內道路交通管理設施、事故多發點(段)安全隱患的排查。

      21.**工商分局——負責對農貿市場、肉菜市場、小商品市場、各類專業市場、超范圍經營活動安全隱患的排查。

      22.市交通局沙頭角辦事處——負責對交通(港口)工程施工項目,駐鹽運輸企業,特別是擁有?;愤\輸車輛和人員的企業,以及**后方陸域倉儲裝卸、汽車維修和汽車零配件店等安全隱患的檢查。

      23.**質監分局——負責對全區有特種設備登記證的特種設備的生產、使用和危險化學品包裝物、容器產品質量安全隱患的排查。

      24.深圳**供電局——負責對區內電力設施、用戶受(送)電裝置中電力負荷控制裝置、繼電保護和自動裝置等電氣設備及違法用電行為等安全隱患的排查。

      25.沙頭角、**港保稅區服務中心——負責對區內生產經營單位、物業和場所等安全隱患的排查。

      26.東部華僑城、**國際碼頭有限公司——負責對所管轄封閉區域內生產經營單位、物業和場所等安全隱患的排查。

      27.市屬駐區及區直屬企業——負責本企業系統生產經營單位、物業和場所等安全隱患的排查。

      28.其他區直部門——負責本部門及所屬單位組織大型活動安全隱患的排查。

      29.將經營項目、設備、場地(含物業)出租或發包的單位——負責對承租或承包單位安全隱患的排查。

      (二)排查對象清單化。

      各部門、各單位須對所負責排查安全隱患單位名冊逐一列出清單,并報區安委辦。清單共分三類:一是依職能承擔的行業管理或重點監管單位名單。排查對象在50家以下的要逐一羅列;超過50家不便于逐一羅列的,各責任單位須規定本單位排查的內容及范圍;二是負有人、財、物管理權的下屬單位名單;三是承租或承包本單位項目、設備、場地(含物業)單位的名單。對所涉及種類的清單,各部門、各單位須于5月31日前報送區安委辦。所須填報清單表格見附件1、2。

      (三)轄區排查網格化。

      按照條塊結合的辦法,區各職能部門列出各自所監管排查對象后,各街道辦及社區工作站按管轄范圍層層劃分責任,實行轄區網格化監管,確保轄區隱患排查責任到組、到人。同時,各街道辦除組織社區工作站實施網格化管理,承擔屬地監管責任外,還需參照區職能部門的做法,列出自身日常排查隱患單位名單,承擔直接監管責任。

      各部門、街道上報的排查單位清單,由區安委會發文確定后施行,今后根據實施情況每半年進行一次調整。此項制度將把我區繪制成全方位的安全隱患排查責任立體網格圖,實現責任的無縫鏈接,明確排查責任和對象,即“誰查誰”的問題。

      三、編制安全隱患分類排查表格,實現隱患排查內容規范化

      為克服目前安全隱患排查工作“有數字、無內容”的不足,根據市里要求,并結合我區實際,實行分類排查的辦法,對各類隱患排查的內容以表格形式表現,簡單明了,方便使用。各責任部門須承擔各自隱患排查規范表格的編制任務,非專業職能部門可主動會同區安監、消防、建設等專業部門共同編制。各編制責任單位如下:

      消防火災(含“六小”場所和出租屋)——**消防大隊

      道路交通——**交警大隊

      工業企業安全——區安監局

      ?;钒踩獏^安監局

      特種設備——**質監分局

      建筑施工安全——區建設局

      城鎮燃氣安全——區建設局

      電力設施——**供電局

      商貿企業安全——區安監局

      旅游安全——區旅游局

      運輸(汽修)企業安全——市交通局沙頭角辦事處

      學校安全——區教育局

      職業健康安全——區安監局

      違法建筑安全——區綜合執法局

      無證照經營單位——區綜合執法局

      事故多發企業——區安監局

      各主管部門可參照《**區XXX(類別)安全隱患排查內容規范表(參考樣式)》(見附件3),開展各類安全隱患排查內容規范表的編制工作,要求在6月15日前完成并上報區安委辦,區安委辦將在7月5日前完成匯審認定工作,統一編印實施。在規范排查內容正式出臺實施前,各部門、各單位的排查工作按原來辦法進行。

      安監、消防等部門應加強隱患排查規范業務的培訓,使全區各部門、各單位具體負責隱患排查工作的同志都能熟練掌握相應類別隱患規范表格的使用。此項制度主要落實排查內容,即“查什么”和“怎么查”的問題。

      四、明確“查”與“處”的權限,實現安全隱患處置的程序化

      各生產經營單位是安全隱患整改的責任主體。安監、建設、綜合執法、衛生、人力、公安、消防、交警、工商、交通、質監、供電等部門是各有關領域安全生產工作的法定監管部門,負有相應的行政執法權。各街道辦事處負有行使安監和綜合執法的行政執法權。其他各部門雖無安全生產行政執法權,但仍負有本部門的安全監督管理職責。

      各部門、各單位在隱患排查過程中,要嚴格建立安全隱患檔案制度。對排查出來的安全隱患,要填寫《**區安全隱患排查登記表》(見附件4)逐一建檔,詳細填寫安全隱患的單位、排查時間、排查人、隱患地點和部位、隱患性質和種類、責令整改時限等內容,并經單位負責人簽字確認;同時填寫《**區安全隱患整改通知書(參考樣式)》(見附件5)責令整改;要落實專人進行跟蹤督辦,并填寫《**區安全隱患復查意見書(參考樣式)》(見附件6)記載整改完成情況;到期不及時整改或整改不徹底的安全隱患,要及時填寫《**區安全隱患排查報告移送書(參考樣式)》(見附件7),移送具有安全生產行政執法權的部門處理,同時填寫《**區安全隱患排查上報表》(見附件8)上報區安委辦;被移送的部門或街道不得拒絕接收,有異議的須在接收后的5日內向分管安全工作的區領導提出,區領導在5日內未作出變更意見的,被移送的部門或街道須在接收后的15日內作出處理意見,并回復移送單位,同時抄送區安委辦;否則,區安委辦將在15日結束后的3日內發出督辦函,督辦函同時抄送分管安全生產和分管該部門的區領導。

      存在安全隱患的單位屬無證無照、超范圍經營、未經消防審批及違法建筑等,一律先送負責行政許可的部門或街道綜合執法部門進行查封或取締處理,從根本上消除安全隱患。此項制度主要落實對查出隱患的處理,即“查了怎么辦”的問題。

      五、實行“隱患內容”和“排查清單”雙報告制度,落實責任追究

      凡沒有涉及上述安全管理職能、無下屬單位和無承租承包單位的區直部門(即協助管理類單位),不實行定期排查報告制度,其發現的安全隱患采取隨時發現隨時報告的辦法處理。其他涉及安全管理職能、或有下屬單位、或有承包承租單位的部門,將繼續堅持原區安委會確立的定期排查和“隱患零報告”制度,并在此基礎上調整為每月最后一個工作日定期報告“隱患內容”和“排查清單”的雙報告制度。定期報告內容表格包括:《**區安全隱患排查登記表》、《**區安全隱患排查上報表》和《**區安全隱患排查整治統計表》(附件4、8、9),即上報內容不僅要有“有無隱患”和“什么隱患”,還要有“排查了什么單位和內容”。所有須定期報告的部門和單位均可上報“零隱患”,但不能上報“零排查”,隱患可以沒有,工作不能為零。

      區安委辦將以此次隱患排查規范制度為框架,參照區政府“問題管理”系統,開發出我區安全隱患排查應用系統。該系統不僅能反映出排查工作全過程,還能有效分析出隱患本身的狀況,同時實現網上報告、轉辦、督辦、預警、通報、考核、監察功能,方便互通信息,減少推諉扯皮,利于落實責任追究。在區安全隱患排查應用系統開發啟用前,實行表格書面報告(適用表格見附表)。未按規定報告或督辦未按期回復的,區安委辦將在安全隱患排查月報進行通報或再次督辦時抄送區監察局備案;兩次未按規定報告和督辦未按期回復的,區安委辦將提請區監察局追究相關單位負責人及有關當事人的責任。此項制度主要落實排查責任,解決“不查不報怎么辦”的問題。

      第4篇

      在舉國上下深入學習貫徹黨的*大精神之際,今天,我們在這里隆重召開*年街道城管、綜治、安全生產工作會議有著十分重要的意義。這次會議的主要任務是:深入學習貫徹區委七屆四次全會精神以及區城管工作會議精神,回顧總結去年城管、綜治、安全生產工作情況,部署今年工作任務。

      下面,我代表街道黨工委向大會報告工作。

      一、*年街道城管、綜治和安全生產工作的簡要情況

      *年,是深入貫徹落實區“*”規劃和省、市、區黨代會精神的重要一年。一年來,在區委、區政府的正確領導下以及區各有關職能部門的關心指導下,堅持以科學發展觀為統領,以區第七次黨代會精神為指針,街道上下緊緊圍繞年初確定的目標和任務,強化基層基礎,完善工作機制,扎實推進各項任務的落實,有效地提高了市容環境衛生管理水平,確保了轄區社會和諧穩定。

      (一)城市建設管理水平不斷提升

      1、以載體建設為抓手,市容秩序管理再上新臺階。積極組織全體街居力量,全力以赴開展“國衛”迎檢復查、創全市二星級衛生街道以及區城管“優勝杯”競賽等活動,成立了由街道黨政主要領導為組長的活動領導小組,落實主體責任,明確各條塊工作任務,召開各種動員會、任務部署會、推進會20余次,掛橫幅、出宣傳櫥窗(板報)、發放宣傳資料2000余份次,與7個社區、轄區50多家單位簽訂工作責任狀。全年新增財力100余萬元,用于桂井、天一、平橋三個老小區及老墻門、沒有物業的樓道進行了為期五個月的綜合整治,共改造低洼地段管道200米,修補綠化面積500平方米,修補粉刷背街小巷20000余平方米,協助房管部門對老小區下水道進行疏通和修理,對清理出的樓道垃圾及時進行消殺處理。先后組織力量對偃月街、中營巷、月湖景區西岸沿街飯店、煙雜店、無證攤販、夜宵攤點亂擺攤叫賣的行為進行專項整治,對2家店主、2名嚴重影響行政執法的臨時攤點人員分別進行了依法依紀處理。同時加大對月湖菜場及周邊環境的整治力度,拆除亂搭建物30余平方米,清理亂堆放垃圾20多處,清洗道路污面1000余平方米,疏通地下管道50余次計600米,使市場及周邊環境有了較大改觀。

      2、以創新內涵管理為依托,城市管理“*模式”實現新發展。針對新形勢下城管工作中出現的新情況、新問題,街道堅持嚴格執法與人性化服務并舉,積極探索城管、公安、工商等部門綜合執法的聯動機制。積極推進市容秩序網格化目標管理、路段分級管理等試點工作,“大環衛、全覆蓋、動態化”的環境衛生管理工作機制切實得到鞏固和加強,城管執法案件和暴力抗法事件呈逐年下降趨勢,“文明城管”、“和諧城管”正深入人心。街道被命名為全市二星級衛生街道,第三次獲得市容環境“優勝杯”獎項,連續9年實現“環境衛生管理看月湖”的工作目標。*年4月份,作為*區便民服務規范管理試點單位,街道堅持以民生為切入點,多次召開由物業、社區居委會、居民代表、便民業主參加的座談會及聽證會,積極灌輸上級有關政策理念,注重對該項工作的行為引導,結合轄區實際,制定了《月湖街道便民服務攤點管理暫行規定》,明確“兩條原則”、嚴格“四道程序”、做到“三個統一”,將原先分布在各街頭巷口的修補類民生服務項目統一納入規范化管理,全力扭轉轄區內部分路段“三亂”現象,創出了城市管理的一大特色,深受轄區居民的普遍歡迎,在全區有效推廣。

      3、以輿論氛圍為先導,衛生健康意識得到新提高。街道愛衛會認真貫徹落實市、區兩級愛衛會工作要求,以“國衛”迎檢復查、創星級衛生街道以及第十九個愛國衛生月活動為抓手,認真組織轄區單位、社區居委會開展以全民健身、除害防病、衛生保健、爭做文明市民等為主要內容的宣傳教育活動。利用各種有效載體進行全程式宣傳發動,及時報道各單位各部門的工作動態及特色做法,提高轄區居民的知曉率和參與率?;顒悠陂g,街道健康教育領導小組和健康教育協會,均能在區愛衛會、區疾病防控中心的具體指導下,以轄區醫院為依托,舉辦各類健康教育講座15場,聽課群眾達800余人次,使居民掌握更多的健康保健知識,培養良好的健康行為。平橋、太陽等社區積極創辦《平橋通訊》、《太陽采風》等載體配合各項活動的有序開展?!皣l”迎檢復查和創全市二星級衛生街道期間,全體街居干部均能深入各社區、轄區單位以及重點路段進行宣傳發動和上門服務,受到轄區有關單位的好評。在除害防病工作中,街道采取市場化、專業化手段,除害防病工作取得良好成效。同時,開展健康教育進校園活動,針對春、秋兩季流行病的多發期,街道健康協會、湖西衛生院及轄區的中、小學都及時開展針對性的專題衛生防病教育,減少了各類疾病在校園的傳播。

      4、以強化生態建設為手段,人居環境有了新改善。以生態環保工作目標責任書為基準點,以生態環保工作計劃為目標,在區生態辦、區環保分局的具體指導下,認真開展以創建環保模范單位、三產整治為主要內容的生態環境保護工作。積極開展飲食企業油水分離設施推廣工作,共安裝油水分離設施2套,環境污染得到有效控制;加強對轄區再生資源回收工作的規范和指導,組織力量對轄區進行了詳細排查,掌握到第一手資料,建立相關臺賬,完善管理措施;加強對非物業管理小區的綠化管理工作,做到了專人養護管理;積極開展春秋二季綠化植樹活動以及綠化特色小區創建工作,共補種各種喬灌木4000余株,更新草坪500平米,新增綠地110平米;菱池小區通過了區綠化辦的檢查驗收。此外,開展了以創建市衛生街道為主題的“創建文明一條街”、“轄區城管共建理事會”、“健康教育板報展”以及“非物業小區綜合管理”等系列活動,有力地推動了創衛工作的落實,促進了市容環境衛生管理水平的提高,轄區人居環境得到進一步優化。

      (二)平安綜治工作切實得到加強

      1、有效化解矛盾,轄區社會政治穩定。建立健全了綜治、、調解、“110”四位一體的維穩工作體系,整合綜治、、安監、調解等工作職能,不斷加強規范化建設,確保了平安街道各項工作的有效運轉。堅持“以人為本”的工作理念,充分發揮基層基礎作用,全年共受理上級交辦件35件,處理并辦結區長信箱8件,完成街道領導每月兩次的群眾接待日,共約訪、接訪來訪群眾24次,辦結率均為100%;受理來電84件,接待來訪128人次,受理并成功調解各類糾紛193件,調處成功率達100%。同時,充分發揮街道社區兩級、調解功能,及時妥善處理了華僑飯店玻璃墻體光污染、銀億中央廣場建設涉民利益、月湖菜市場噪音擾民、貨的從業人員集體上訪、菜場經營戶集體罷市上訪等一批社會難點熱點問題,切實將大量矛盾和糾紛化解在當地和基層。加強對歸正人員的服務和管理,依托街道就業項目經理人制度,共為36名歸正人員實現就業與再就業、17名歸正人員辦理了低保,幫教安置率達90%以上;加大對的防控力度,在全區率先制定《月湖街道檢舉揭發舉報“”組織有功人員的辦法》,并全力做好癡迷者思想轉化工作。一年來轄區社會政治穩定,沒有發生一起群體性上訪事件和上杭、進京滋事事件,確保了轄區社會政治穩定。

      2、夯實工作基礎,社會治安成效顯著。深化月湖景區治安防控體系建設,制定了月湖景區區域整治綜合實施方案,構建了“打、防、控、管”于一體的治安防控體系,形成以月湖景區治安防控為中心,向周邊社區輻射的治安防控格局,有力地打擊和震懾了違法犯罪行為,群眾的安全感明顯增強;積極開展“無毒”社區、“無”社區創建活動,*年又有4個社區被*區委評為“無”社區;深化基層隊伍建設,進一步健全日常檢查考核和激勵機制,平安信息員、三車管理員、護樓員等群防群治隊伍建設不斷得到加強,開展社區調解主任和調解員的業務能力專題培訓,增強他們對法律知識的理解,處理矛盾糾紛的能力得到提高;深化綜治進企業工作,幫助并指導企業建立綜治組織網絡和工作臺帳,使企業綜治工作達到“六有“標準:即有專門領導小組、有具體辦事人員、有相應科室門牌、有專群隊伍網絡、有基本規章制度、有相關臺帳資料;平安校園、平安金融、平安醫院等基層創安工作越來越扎實。積極探索新市民服務與管理方法與模式,確定阿林保姆單身公寓和維信綜合市場為新市民服務與管理集中點,并進行了掛牌工作。*年街道轄區共發各類刑事案件854件,同比下降1.04%,兩搶案件49件,同比下降7.55%,在社會治安狀況日趨復雜的形勢下,實現了轄區社會治安形勢的持續好轉。

      3、加強宣傳教育,平安建設氛圍濃厚。以“法律進社區”、“綜治進企業”、“安全生產活動月”等活動為載體,開展對居民群眾的法制法規宣傳教育。全年共舉辦各類法律咨詢、安全生產宣傳教育活動30余次,為民服務600余人次。*年5月份開展了《國務院條例》宣傳周活動,共出黑板報7塊,宣傳欄14版;6月份在月湖公園舉辦“6.26”大型禁毒和反圖片展,對市民進行了遠離、反宣傳教育,11月份發放《浙江省社會治安綜合治理條例》1000余份,有效地提高了市民的知曉率和參與率。在“綜治進企業”、“安全生產進單位”等工作中,街道與轄區60余家企業單位簽訂了綜治工作責任書、責任書和安全生產責任書,進一步增強了與各單位間的聯系,提高了轄區單位的治安防范意識和安全生產意識,營造了轄區各單位參與平安大區建設的濃厚工作氛圍。

      4、加強監督管理,公共安全形勢日趨良好。按照年初確定的“夯實基礎、明確責任、注重監管、狠抓落實”的安全生產工作方針,街道累計投入5.3萬元用于安全生產工作,完善了社區的消防基礎設施,提高了防范能力。建立了《月湖街道寧波市*區月湖街道突發公共事件總體應急預案》,完善了《重特大生產安全事故應急救援預案》、《重特大危險化學品事故應急救援預案》等預案分案;積極開展消防安全演練,*年5月份配合*區委統戰部、安監局、消防大隊在佛教圣地居士林開展宗教場所消防演練,9月份和11月份街道分別指導并配合寧波華僑豪生大酒店、中信大廈高層建筑的消防自救、滅火的演練,有效地提高了公眾的消防安全意識,取得良好的社會效果。積極開展安全生產檢查和公共消防隱患排查,對轄區公共聚集場所、國家機關、企事業單位等1200多家單位進行了消防安全隱患排查,確定123家消防安全重點單位;著重對石油大廈、建行大廈、外運大廈等7幢實施自主管理的高層民用建筑進行調查,積極開展對轄區內的工業企業和危險化學品從業單位的監管力度,加強節假日安全生產檢查、消防檢查和煙花爆竹專項檢查。一年來,未發生消防安全事故和重大安全生產事故,繼續保持了公共安全形勢穩定好轉的良好態勢。

      回顧一年來街道城管、綜治和安全生產工作情況,能取得今天這樣的成效,主要是得益于區委區政府的正確領導,得益于全體街居干部職工的共同努力,得益于轄區所有單位的配合與支持,在此,我謹代表街道黨工委、辦事處向奮戰在平安建設工作一線的同志們,向長期給予我們工作大力關心和支持的轄區單位和居民同志們,表示衷心的感謝和崇高的敬意!

      在看到成績的同時,我們必須清醒地看到自身存在的問題和不足,主要是:城市管理理念還未能完全適應現代化中心城區發展的要求;城市管理難題還需進一步破解;各種社會矛盾隨著改革發展的深入日益凸顯,維護社會穩定的任務還相當艱巨;基層基礎建設還有待于進一步加強,等等。對此,我們要采取切實有效的措施,認真加以克服和解決。

      二、*年街道城管、綜治和安全生產工作的指導思想、總體目標和主要任務

      *年,是深入學習貫徹黨的*大精神和省委“兩創”戰略的關鍵之年,也是市委提出的“狠抓落實之年”和“創新突破之年”。在新的一年里,我們將迎來北京奧運會、改革開放三十周年等重大盛事活動。為此,街道今年城管和平安綜治工作總的指導思想是:認真貫徹落實區委七屆四次全會精神和區城市管理工作會議精神,緊緊圍繞“推動科學發展、促進社會和諧”的主題,按照“營造一流現代服務環境”的目標,以新一輪全國文明城市創建為主線,抓住體制創新、精品打造和熱點難點治理三大關鍵,著力完善社會管理和平安基層基礎規范化建設,著力提升市容環境管理水平,為全面建設和諧發展的現代化中心城區創造有力條件。

      圍繞上述總體要求,今年重點做好以下幾項工作:

      (一)優化民生環境,立足長效管理,務求城市建設管理水平新提升

      以建設“效能城管”、“和諧城管”和“營造一流現代服務環境”為目標,緊緊圍繞“突擊向長效、粗放向精細、單一向互動”三大轉變,以群眾滿意為標準,不斷提升市容環境常態管理水平,創造整潔優美、安全有序、服務便捷、宜居宜業的良好環境。

      1、推行“精細化”管理,進一步提升市容環境管理水平。以實施網格化目標管理和“數字城管”為契機,認真做好對轄區內所有城市部件的勘測普查、定位標圖和數據錄入工作,建成轄區全覆蓋的現代化城市管理系統平臺,實現對轄區全覆蓋無縫隙管理。不斷完善城管、工商、公安聯合執法的工作機制,提高行政執法的質量和效率。進一步推進路段分類管理工作,探索對便民服務攤點的長效管理。以集約化、網格化為依托,以創新一輪全國文明城市為牽引,加大對老舊小區、背街小巷和重點路段的市容環境管理。進一步明晰和提升管理標準,優化管理流程,落實管理責任,不斷鞏固整治成果,提高動態保潔標準,擴大道路清洗范圍,完善定點定人定崗、24小時巡查管理、錯時管理等制度,消除市容管理“軟肋”和衛生死角,創建一批城市管理精品和典范,不斷提高市容常態管理水平。

      2、廣泛發動群眾參與,進一步夯實城市基層管理基礎。按照“環境優美、外觀整潔、安全有序、宜居宜業”建設的總要求,進一步整合城管、公安、工商、街居干部、黨員志愿者隊伍,進一步發揮輿論導向功能,加大城市管理宣傳教育力度,增強公眾參與城市管理意識。營造“全民城管”、“人人保潔”的濃厚氛圍。積極落實城管工作“公眾參與”機制,研究新情況新問題,充分依托社區工作者和黨員志愿者隊伍,建立起以自治監督為主、執法保障為輔的城市管理模式。深化完善“城管理事會”、“城管進社區”、“黨員志愿者”等活動載體和形式,堅持把充分發動群眾、依靠群眾和服務群眾有機結合起來,進一步調動群眾參與城管的熱情。

      3、加強生態街道建設,進一步改善人民群眾生活環境。加大宣傳、教育和普及力度,提高廣大干部群眾尤其是企業經營者的生態環境意識。全面推行節能、減排、降耗、節水、再生資源利用、垃圾分類管理等工作,積極開展節能進樓宇、進企業、進社區等活動,深入推進生態社區建設。以街道愛衛會為龍頭,繼續抓好今年第二十個愛國衛生月活動的推廣普及工作;認真做好“春、秋”二季和除害防病工作;認真落實區環境生態保護責任書的各項工作,積極開展“環保模范小區”、“節水社區”、“生態小區”的創建工作;繼續做好轄區餐飲企業油煙及污水排放的管理與整治工作,使餐飲娛樂行業的油煙、污水、噪音排放量達到規定標準和要求。抓好全國第一次污染源普查,切實摸清轄區污染源底數;深化綠化特色小區的創建工作,提高轄區居民生活質量和健康水平。

      (二)夯實基層基礎,強化依法保障,切實提高新形勢下維護社會和諧穩定的能力

      1、提高處置能力,全力維護社會政治穩定。要把預防和化解社會矛盾放在平安建設工作的首位,充分發揮街道、社區兩級調委會的功能,引導干部群眾把調解作為解決矛盾糾紛的主要途徑,使各類矛盾消除在萌芽狀態,增加群眾的滿意感;要進一步加強維穩工作隊伍建設,加強對社區治保主任、調解主任和專職調解員等隊伍的業務培訓,尤其要發揮平安信息員隊伍的重要作用;將進一步健全反應靈敏的各類公共安全預警機制,多策并舉的矛盾排查化解機制和處置得力的應急機制。

      2、樹立和諧理念,構筑良好的治安環境。要進一步加強綜治協會建設,積極開展綜治進企業活動,最大限度調動轄區單位平安大區建設的積極性,提高企業的治安防范意識和平安建設參與意識。進一步加強外來流動人口的服務與管理,以天一社區阿林保姆公寓為重點,努力探索新市民服務與管理新模式。加大對月湖景區治安防控中心建設的力度,不斷完善各項服務功能,健全各項考核激勵機制,調動月湖景區安保人員的工作積極性,切實發揮中心對周邊的輻射效應,確保景區平安,提高市民休閑娛樂的安全感;要進一步整合護樓員、三車管理員力量,努力使二支隊伍達成高效運轉合力,為月湖平安建設提供有力的保障。

      3、注重重心下移,不斷強化平安建設的基礎。要進一步深化街道綜治中心建設,規范綜治工作中心的各項工作機制,加強綜治、司法、安全生產工作之間的配合與協調,更好地凝聚起各部門齊抓共管的合力,提高綜治中心的辦事效率。進一步強化治安防控、民主法治、矛盾化解、反、幫教安置、消防交通安全、公共衛生安全等社區平安建設基礎性工作,促進社區和諧安全;要以綜治協會為抓手,以社區綜治警務室為工作平臺,協調、交流社區與物業的各項綜合治理工作,扎實開展物業創星級活動。

      第5篇

      本指南嚴格依據《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令第十 三號)、 《企業安全生產風險公告六條規定》 (國家安全生產監督管理總局 70 號令) 等法律法規并結合成都市企業安全生產工作的特點進行編寫,對成都市企業開展安 全生產風險管理工作具有較強的指導性。

      本指南主要編制人員:楊信林、石金華、卓紅、陳倩、姚武英、毛穎、尹左斌、 曹磊、王利平、白云中。 目 錄一、安全生產風險管理的基本概念 ................................................................................ 2 二、安全生產風險管理的工作程序 ................................................................................ 4 三、安全生產風險管理的主要內容 ................................................................................ 6 (一)策劃與準備 .................................................................................................... 6 (二)實施 ................................................................................................................ 8 (三)檢查 .............................................................................................................. 12 (四)績效評估與持續改進 .................................................................................. 12 附件一 安全生產風險管理過程中可能用到的圖表示例 ............................................ 14 (一)風險識別評價表 .......................................................................................... 14 (二)崗位風險管理匯總表 .................................................................................. 15 (三)崗位風險告知卡 .......................................................................................... 15 (四)職業危害因素告知卡 .................................................................................. 16 附件二 安全生產風險評估方法 .................................................................................... 17 (一)各評估方法的適用階段 .............................................................................. 17 (二)風險評估方法介紹 ...................................................................................... 18 1.頭腦風暴法 .................................................................................................. 18 2.德爾菲法 ...................................................................................................... 20 3.情景分析 ...................................................................................................... 21 4.檢查表 .......................................................................................................... 24 5.預先危險分析 .............................................................................................. 26 6.危險與可操作性分析(HAZOP) .................................................................... 27 7.風險矩陣 ...................................................................................................... 31 8.故障樹分析 .................................................................................................. 34 9.事件樹分析 .................................................................................................. 37 10.作業條件危險性評價法(LEC) .............................................................. 40 11.五問法 ........................................................................................................ 42 12.池火災事故模擬 ........................................................................................ 44 13.道化學火災、爆炸危險指數評價法 (DOW) ........................................ 47 一、安全生產風險管理的基本概念(一)安全生產風險 安全生產風險,是在生產經營過程中存在的發生危險事件或有害暴 露的可能性,與隨之引發的人身傷害(或健康損害)、財產損失、環境 污染的嚴重性的組合。

      (二)安全生產事故隱患 安全生產事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指生產經營單位違反 安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定, 或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀 態、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重 大事故隱患。

      通常,我們把失去管控或管控不足的風險稱之為隱患。所以說,風 險可能是隱患,也可能不是隱患,但隱患必然存在于風險上。這就要求 對風險的管控要比對隱患的治理的要求更全面、更廣泛。

      (三)風險管理 風險管理指企業圍繞安全生產目標,在企業管理和生產經營的各個 環節和作業過程中執行風險管理基本流程,識別生產經營活動中存在的 危險有害因素,定性或定量分析風險的后果及可能性,確定風險等級, 優化組合各種風險管理技術,對安全生產風險實施有效控制,最大限度 地降低風險所導致的損失,以期達到以最少的成本獲得最大的安全保障 的目標。

      (四)風險評估 風險評估是實施風險管理的重要前提,包括風險識別、風險分析、 風險評價三個步驟。 風險識別是指查找企業安全管理、生產經營過程、作業活動、作業 環境、設備設施等各方面存在的危險有害因素。

      風險分析是對識別出的風險及其特征進行明確的定義描述,分析和 描述風險發生可能性的高低、風險發生的條件、風險可能導致的后果。

      風險評價是評價風險對企業實現目標的影響程度、風險的價值等。

      風險評價包括將風險分析的結果與預先設定的風險準則相比較,或者在 各種風險的分析結果之間進行比較,確定風險的等級。

      (五)風險準則 風險準則是評價風險嚴重程度的標準,是風險評估的重要依據。它 體現企業的風險承受度,反映企業的價值觀、目標和資源。風險準則應 明確風險的度量方法、風險等級的劃分,應當與企業的風險管理方針一 致。

      (六)風險控制 風險控制是指企業采取各種措施和方法,消滅或減少風險事件發生 的各種可能性,或者減少風險事件發生時造成的損失。

      企業安全生產風險管理相關概念之間的關系如圖 1-1 所示。圖 1-1 風險管理相關概念之間的關系 二、安全生產風險管理的工作程序企業安全生產風險管理流程包括策劃與準備、實施、檢查、持續改 進四個階段。

      (一)策劃與準備 1、設置風險管理機構; 2、進行初始風險評估; 3、制定具體風險識別及控制方案,確定風險識別方法及制定相關表 格; 4、對風險識別方法、內容及表格使用進行全員培訓。

      (二)實施 1、從人、機、料、環、法、信等方面進行風險識別; 2、對識別出的風險進行分析,確定風險的可接受度; 3、針對不可接受的風險制定控制措施。

      (三)檢查 根據實施階段情況,結合企業實際,對風險管理過程進行監測,并 重點監測不可接受風險的控制效果。

      (四)持續改進 對風險管理效果進行評估,并制定持續改進措施。

      企業安全生產風險管理流程見圖 2-1: 圖 2-1 企業安全生產風險管理流程示意圖 三、安全生產風險管理的主要內容 (一)策劃與準備1、明確組織機構 ①企業安全生產管理委員會承擔企業風險管理領導職能。

      ②企業安全生產管理部門負責風險管理實施過程中的具體組織、協 調等日常事務工作。

      2、初始風險評估 對照國家職業健康安全生產有關法律法規的規定和企業安全生產管 理規章制度的要求,對企業安全生產管理、設備設施安全條件和生產現 場作業環境等現狀進行排查。了解存在的主要安全生產風險和缺陷,以 及現有控制措施。初始風險評估的結果作為企業安全生產風險管理各個 階段的依據。

      初始風險評估要考慮但不僅限于圖 3-1 所示的內容。 圖 3-1 企業初始風險評估的內容3、制定風險管理方針及目標 企業應結合初始風險評估結果及企業安全生產方針目標制定風險管 理方針及目標。風險管理目標可分為總體目標和年度目標。

      4、制定風險管理工作方案圖 3-2 風險管理工作方案的內容5、全員培訓 根據風險管理方案,應對從業人員和相關方開展全員培訓,并保存 相關的培訓記錄。培訓主要內容見圖 3-3。圖 3-3 全員培訓的內容 (二)實施企業應對所有生產經營活動、設備設施、作業環境等存在的危險有 害因素進行崗位風險識別,對識別出的風險進行分析、評價,提出消除 或降低風險的控制措施。風險識別、分析、評價的方法詳見附件。

      1.風險識別 風險識別是發現、認可并記錄風險的過程。

      ①程序 企業風險識別包括公司管理體系風險識別及崗位風險識別。

      公司管理體系風險識別通常由企業主要負責人組織各部門負責人、 車間主任、班組長及重要崗位人員對企業安全生產風險相關的管理體系 (如管理制度、程序、規程等)適宜性進行識別。

      崗位風險識別程序如圖 3-4 所示。崗位風險識別小組至少包括班組 長和崗位作業人員。圖 3-4 風險識別程序②方法 安全生產風險識別可采用安全檢查法、頭腦風暴法、德爾菲法、五 問法等。

      ③內容 風險識別過程包括識別那些可能對目標產生重大影響的風險源、影 響范圍、事件及其原因和潛在的后果。應從人的因素、管理因素、物的 因素、環境因素等方面進行,涵蓋企業的安全生產各個環節,詳見下圖。圖 3-5 風險識別內容風險識別過程中識別的危險有害因素分類應參照《企業職工傷亡事 故分類標準》 (GB6441-1986)、 《生產過程危險和有害因素分類和代碼》 (GB13861-2009)、《職業病危害因素分類目錄》(2015 版)等進行。

      2.風險分析 風險分析能夠加深對風險的理解。它為風險評價提供輸入,以確定 風險是否需要處理以及最適當的處理策略和方法。圖 3-6 風險分析示意圖如圖 3-6 所示,風險分析要考慮導致風險的原因和風險源、影響后 果和可能性的因素、現有的風險控制措施及其有效性,同時還要考慮企 業生產經營活動中的三種時態(過去、現在、將來)和三種狀態(正常、 異常、緊急)。

      風險分析通常涉及對風險事件潛在后果及相關概率的估計,以便確 定風險等級。

      風險分析可以是定性的、半定量的、定量的或以上方法的組合。常 用的風險分析方法有安全檢查表法、預先危險性分析法、LEC 法、故障樹 法、池火災事故模擬法、道化學火災爆炸指數法等。

      3.風險評價 風險評價包括將風險分析的結果與預先設定的風險準則相比較,或 者在各種風險的分析結果之間進行比較,確定風險的等級及管理等級。

      風險等級一般分為兩種:可接受與不可接受??山邮艿娘L險一般只 需加強管理,維持現狀;不可接受的風險需要進一步采取控制措施,將 風險控制在可接受范圍內。

      風險管理等級的確定由企業根據自身組織架構與實際情況,按照識 別后的崗位風險等級和需要采取的控制措施等情況綜合確定,一般可分 為“公司級”、“部門級”、“車間級”、“班組級”。原則上風險等 級越高,管理等級越高。

      4.風險控制 ①可選用的風險控制措施 圖 3-7 風險控制措施示意圖如圖 3-7 所示,企業可根據風險評估的結果,按照可行性、可靠性、 先進性、安全性和經濟合理性的原則,選用有效的風險控制措施。風險 控制措施包括工程防護措施、管理措施及個體防護措施。工程防護措施,包括使用設備設施、隔離等降低風險。

      管理措施,包括:設立目標,制定完善管理程序、操作規程和技術措施,制定落實風險監控管理措施,制定落實應急預案,加強員工的教 育培訓和現場宣傳告知(設置崗位風險告知卡、警示標志標語、職業危 害告知卡等),進行檢查監督和績效評估,建立獎懲機制等。個體防護措施,包括工作服、防護面罩、防護手套、防護鞋等等。企業按照《個體防護裝備選用規范》(GB/T11651-2008)等標準的要求, 為崗位作業人員配備適宜的個體防護用品,并監督其正確佩戴。

      ②對隱患及外來風險的處理 在風險控制過程中,如果構成隱患的要及時在成都市隱患管理系統 上進行申報。在控制過程中,要實時的對系統上內容進行修改完善,最 終達到消除隱患的目的。

      如果涉及外部企業或者周邊環境對本企業帶來風險的,應及時報告 安全生產監督管理部門及其它的相關部門以協助進行整改。 (三)檢查為確保企業風險管理的有效性,監督與檢查應貫穿風險管理全過程。

      企業應識別影響風險管理績效的因素,并收集為改進風險管理而監測的 數據,具體如下:表 3-1 風險管理檢測內容 序號 1 2 內容 是否執行了風險管理程序。

      風險識別范圍是否全覆蓋,識別方法 選用是否恰當,識別記錄是否正確填 寫,并保存完整,識別結果是否準確。

      風險控制措施是否有效實施,特別是 3 4 5 針對識別出的不可接受風險制定的控 制措施。

      風險管理培訓的有效性評估。

      人的作業行為。

      9 10 健康損害的監視。

      事件的監視。

      8 作業環境的監視。

      7 序號 6 內容 員工參與過程的有效性。

      工作活動有效性評價。企業應對監測的結果進行分析,并確定成功之處以及所需糾正和改 進之處。(四)績效評估與持續改進企業應每年至少一次對安全生產風險管理績效進行評估。通過評估 與分析,發現風險管理過程中的責任履行、體系運行、檢查監測、風險 控制等方面存在的問題,由風險管理領導機構討論提出糾正、預防的管 理方案,并納入下一周期的風險管理工作實施計劃。

      評估可采用的方法如圖 3-8 所示。 圖 3-8 風險管理績效評估方法發生以下情況時,企業應重新進行風險管理績效評估: 1.發生職業健康損害及死亡事故; 2.生產工藝及設備設施發生重大變化。

      對評估中發現的問題,企業應采取糾正措施和預防措施,實施 PDCA 循環,不斷提高風險管理績效。

      附件: 一、安全生產風險管理過程中可能用到的圖表示例 二、安全生產風險評估方法 附件: 一、安全生產風險管理過程中可能用到的圖表示例 (一)風險識別評價表1.基于 LEC 法的崗位風險識別評價表F 表 1-1 基于 LEC 法的崗位風險識別評價表車間(部門):XXX 危險 有害 因素 過 去 現 在 將 來 正 異 緊 常 常 急 崗位:XXX 三種時態 識別人:XXX 三種狀態 可能 導致 的事 故 L E C D 時間:XX 年 XX 月 XX 日 風險評價(LEC 法) 風險 等級 控制措施 新 增序 分 號 類辨識 內容備 注現有說明: ①“危險有害因素”一欄,按照《企業職工傷亡事故分類標準》(GB6441-1986)、《生產過程 危險和有害因素分類和代碼》(GB13861-2009)、《職業病危害因素分類目錄》(2015 版)進行 識別。

      ②三種時態:過去:過去發生其傷害遺留至今的危險源。

      現在:現在正在發生的危險源。

      將來:將來可能發生的危險源。

      ③三種狀態:正常:指正常的施工、活動使用的產品或服務過程中的危險源。

      異常:指非正常但可預見的施工、活動使用的產品或服務過程中的危險源。

      緊急:指施工、活動使用的產品或服務過程中緊急狀態下發生的危險源。

      ④可能導致的事故:從下列 20 種事故類型中選擇:1)物體打擊 2)車輛傷害 3)機械傷害 4)起 重傷害 5)觸電 6)淹溺 7)灼燙 8)火災 9)高處墜落 10)坍塌 11)冒頂片幫 12)透水 13)放 炮 14)火藥爆炸 15)瓦斯爆炸 16)鍋爐爆炸 17)容器爆炸 18)其它爆炸 19)中毒和窒息 20) 其它傷害。

      ⑤風險評價(LEC 法),L 表示“事故發生的可能性”,E 表示“人員暴露于危險環境中的頻繁程 度”,C 表示“一旦發生事故可能造成的后果”, D 表示“危險性”。

      ⑥風險等級是根據 D=L*E*C 的分值確定的等級,一般分為 5 級:>320,極其危險,不能繼續作業, Ⅴ;160-320,高度危險,要立即整改,Ⅳ;70-160,顯著危險,需要整改,Ⅲ;20-70,一般危 險,需要注意,Ⅱ;<20 稍有危險,可以接受,Ⅰ。⑦控制措施:現有措施是指企業目前已采取的措施;新增措施是指針對現有風險需增加的控制措 施,以降低現有的風險等級。 2.基于安全檢查法的崗位風險識別評價表F 表 1-2 基于安全檢查法的風險識別評價表車間(部門):XXX XX 日 序號 檢查內容 檢查依據 檢查結果 風險等級 新增控制措 施 備注 崗位:XXX 識別人:XXX 時間:XX 年 XX 月說明: ①檢查的內容包括人、機、料、環、法等環節內容。

      ②檢查依據包括國家法律法規、技術標準、企業安全管理制度、行業先進經驗等。

      ③檢查結果一般分為“符合”、“不符合”。

      ④風險等級可簡單分為“可接受”、 “不可接受”,一般“不符合”的項目,風險等級判斷為“不 可接受”。企業也可以根據自身情況制定更詳細的風險準則。(二)崗位風險管理匯總表F 表 1-3 崗位風險管理匯總表單位:XXX 公司 序號 車間 崗位 責任人 行業:XXX 危險有害因素 風險等級 風險管理等 級 備注批準人: 說明:審核人:統計人:日期:①行業按照《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2011)確定。

      ②責任人是指崗位負責人。

      ③風險管理等級是指根據 LEC 法計算出的風險等級來確定管理等級,風險等級越高,管理級別越 高。

      ④企業可結合自身組織架構與實際情況,按照識別后的崗位風險等級和需要采取的控制措施等情 況來確定崗位風險管理等級,原則上風險等級越高,管理等級越高。如根據 LEC 法確定高度危險 風險及以上(D>160)的管理等級可定為“公司級風險管理”,由公司進行管控;顯著危險風險 (160>D>70)的管理等級可定為“車間級或部門風險管理”,由車間或部門進行管控;一般危 險及稍有危險風險(D<70)的管理等級可定為“班組級風險管理”,由班組進行管控。(三)崗位風險告知卡F 表 1-4 崗位風險告知卡 崗位名稱 責任人 主要危險有 害因素 事故后果 預防措施 應急措施 報告電話 對外應急電話風險等級 風險管理等 級報警電話 110 急救電話 120(四)職業危害因素告知卡F 圖 1-1 粉塵職業危害因素告知卡 二、安全生產風險評估方法 (一)各評估方法的適用階段各種風險評估方法在風險評估各階段中的適用性參見下表。F 表 2-1 評估方法在風險評估各階段的適用性 風險評估過程 評估方法 風險識別 頭腦風暴法 德爾菲法 情景分析 檢查表 預先危險分析 危險與可操作性分析 (HAZOP) 風險矩陣 故障樹分析 事件樹分析 作業條件危險性評價法 (LEC) 五問法 池火災事故模擬 道化學火災、爆炸危險指 數評價法 (DOW) SA SA SA SA SA SA SA NA NA A SA NA NA 風險分析 A A SA NA NA SA SA A SA SA A A A 風險評價 A A A NA NA SA A A NA SA A SA SASA 表示非常適用,A 表示適用,NA 表示不適用。 (二)風險評估方法介紹1.頭腦風暴法 ①概述 頭腦風暴法(Brainstorming)是指刺激并鼓勵一群知識淵博的人員 暢所欲言,以發現潛在的失效模式及相關危險、風險、決策標準及處理 辦法?!邦^腦風暴法”這個術語經常用來泛指任何形式的小組討論。然 而,真正的頭腦風暴法包括旨在確保人們的想象力因小組內其他成員的 思想和話語而得到激發的特殊技術。

      在這種技術中,有效的引導很重要,其中包括開始階段刺激討論; 定期鼓勵小組進入相關領域;捕捉討論中產生的問題(討論通常很活躍)。

      ②用途 頭腦風暴法可以與下述的其他風險評估方法一起使用,也可以單獨 使用,來激發風險管理過程及系統生命周期中任何階段的想象力。頭腦 風暴法可以用作旨在發現問題的高層次討論,也可以用作更細致的評審 或是特殊問題的細節討論。

      ③輸入 召集一個熟悉被評估的組織、系統、過程或應用的專家團隊。

      ④過程 頭腦風暴法可以是正式的,也可以是非正式的。正式的頭腦風暴法 組織化程度很高,其中參與人員提前準備就緒,而且會議的目的和結果 都很明確,有具體的方法來評價討論思路。非正式的頭腦風暴法組織化 程度較低,經常更具針對性。

      在一個正式的過程中,應至少包括以下環節: 討論會之前,主持人準備好與討論內容相關的一系列問題及思考提示;確定討論會的目標并解釋規則; 引導員首先介紹一系列想法,然后大家探討各種觀點,盡量多發現問題。此刻無需討論是否應該將某些事情記在清單上或是某句話究竟是 什么意思,因為這樣做會妨礙思緒的自由流動。一切輸入都要接受,不 要對任何觀點加以批評,同時,小組思路快速推進,使這些觀點激發出 大家的橫向思維。當某一方向的思想已經充分挖掘或是討論偏離主題過遠,那么引導員可以引導與會人員進入新的方向。但目的在于收集盡可能多的不同觀 點,以便進行后面的分析。

      ⑤輸出 輸出取決于該結果所應用的風險管理過程的階段。例如,在識別階 段,輸出可能是風險及當前控制手段的清單。

      ⑥優點及局限: 頭腦風暴法的優點包括:激發了想象力,有助于發現新的風險和全新的解決方案; 讓主要的利益相關者參與其中,有助于進行全面溝通; 速度較快并易于開展。局限包括:參與者可能缺乏必要的技術及知識,無法提出有效的建議; 由于頭腦風暴法相對松散,因此較難保證過程的全面性(例如,一切潛在風險都被識別出來);可能會出現特殊的小組狀況,導致某些有重要觀點的人保持沉默而 其他人成為討論的主角。這個問題可以通過電腦頭腦風暴法,以聊天論 壇或名義群體技術的方式加以克服。電腦頭腦風暴法可以是匿名的,這 樣就避免了有可能妨礙思路自由流動的個人或政治問題。在名義群體技 術中,想法匿名提交給主持人,然后集體討論。

      2.德爾菲法 ①概述 德爾菲技術(Delphi)是在一組專家中取得可靠共識的程序。盡管該 術語經常用來泛指任何形式的頭腦風暴法,但是在形成之初,德爾菲技 術的根本特征是專家單獨、匿名表達各自的觀點,同時隨著過程的進展, 他們有機會了解其他專家的觀點。

      ②用途 無論是否需要專家的共識,德爾菲技術可以用于風險管理過程或系 統生命周期的任何階段。

      ③輸入 達成共識所需的一系列方法。

      ④過程 使用半結構化問卷對一組專家進行提問。專家無需會面,因此他們 的觀點具有獨立性。

      具體步驟如下:組建一支團隊,開展并監督德爾菲過程; 挑選一組專家(可能是一個或多個專家組); 編制第一輪問卷調查表; 測試問卷調查表; 將問卷調查表分別發給每位專家組成員; 對第一輪答復的信息進行分析和綜合,并再次下發給專家組成員; 專家組成員重新做出答復,然后重復該過程,直到達成共識。⑤輸出 逐漸對現有事項達成共識。

      ⑥優點及局限 優點包括:由于觀點是匿名的,因此更有可能表達出那些不受歡迎的看法; 所有觀點有相同的權重 獲得結果的所有權; 人們不必一次聚集在某個地方。避免名人占主導地位的問題;局限包括:這是一項費力、耗時的工作; 參與者要能進行清晰的書面表達。3.情景分析 ①概述 情景分析(Scenario Analysis)是指通過分析未來可能發生的各種情 景,以及各種情景可能產生的影響來分析風險的一類方法。換句話說, 情景分析是類似“如果-怎樣”的分析方法。未來總是不確定的,而情景 分析使我們能夠“預見”將來,對未來的不確定性有一個直觀的認識。

      用情景分析法來進行預測,不僅能得出具體的預測結果,而且還能分析 達到未來不同發展情景的可行性以及提出需要采取的技術、經濟和政策 措施,為管理者決策提供依據。

      ②用途 情景分析可用來幫助決策并規劃未來戰略,也可以用來分析現有的 活動。它在風險評估過程的三個步驟中都可以發揮作用。在識別和分析 那些反映諸如最佳情景、最差情景及期望情景的多種情景時,可用來識 別在特定環境下可能發生的事件并分析潛在的后果及每種情景的可能 性。

      情景分析可用來預計威脅和機遇可能發生的方式,以及如何將威脅 和機遇用于各類長期及短期風險。在周期較短及數據充分的情況下,可 以從現有情景中推斷出可能出現的情景。對于周期較長或數據不充分的 情況,情景分析的有效性更依賴于合乎情理的想象力。

      如果積極后果和消極后果的分布存在比較大的差異,情景分析就會 有很大用途。

      ③輸入 情景分析的必要前提是要有一支團隊,其成員了解相關變化的特征 (例如,可能的技術進步),同時有豐富的想象力,能預見到未來發展, 而無需從過去事件中進行推斷。掌握現有變化的文獻和數據也很必要。

      ④過程 情景分析的結構可以是正式的,也可以是非正式的。

      在建立了團隊和相關溝通渠道,同時確定了需要處理的問題和事件 的背景之后,下一步就是確定可能出現變化的性質。這就要求對主要趨 勢、趨勢變化的可能時機以及對未來的預見進行研究。

      需要分析的變化可能包括:外部情況的變化(例如技術變化); 不久將要做出的決定,而這些決定可能會產生各種不同的后果; 利益相關者的需求以及需求可能的變化方式; 宏觀環境的變化(如監管及人口統計等);有些變化是必然的,而有 些是不確定的。

      有時,某種變化可能歸因于另一個風險帶來的結果。例如,氣候變 化的風險正在造成與食物鏈有關的消費需求發生變化,這樣會改變哪些 食品的出口會盈利以及哪些食品可能在當地生產。

      局部及宏觀因素或趨勢可以按重要性和不確定性進行列舉并排序。

      應特別關注那些最重要、最不確定的因素??梢岳L制出關鍵因素或趨勢 的圖形,以顯示那些情景可以進行開發的區域。

      建議使用一系列的情景,關注每個情景參數的合理變化。

      為每個情景編寫一個“故事”,講述你如何從此時此地轉向主題情 景。這些故事可以包括那些能為情景帶來附加值的合理細節。

      現在,這些情景可以用來測試或評估最初的問題。這項測試考慮到 任何重要但可預測的因素(例如,使用模式),然后分析政策在這種新情 景中的“成功”概率,并通過使用以模型假設為基礎的“假定分析”來 “預先測定”結果。

      當對每個情景的問題或建議進行評估時,顯然需要進行修正,以使 其更全面或風險更小。當情景正在發生變化時,也可能找出一些能夠表 明變化的先行指標,監測先行指標并做出反應,可以為改變計劃好的戰 略提供機會。

      由于情景只是可能出現的未來經過界定的“片段”,因此關鍵是要 確定需考慮的正在發生的某個特定結果(情景)的可能性。例如,對于最 好的情景、最差的情景以及預期的情景,應努力描述或說明每個情景發 生的可能性。

      ⑤輸出 可能不會有最合適的情景,但可以對最終應對各種選項以及隨著指 標的變化而調整行動方案的方法有更清晰的認識。

      ⑥優點及局限 情景分析考慮到各種可能的未來情況,而這種未來情況更適合于通 過使用歷史數據,運用基于“高級-中級-低級”的傳統方法而進行的預 測。這些預測假設未來的事件有可能延續過去的趨勢。如果目前不甚了 解預測的依據或者現在探討的風險會何時發生,那么這一點就很重要了。

      但是,與這種優點相關的是一種缺點:在存在較大不確定性的情況 下,有些情景可能不夠現實。

      在運用情景分析時,主要的難點涉及到數據的有效性以及分析師和 決策者開發現實情境的能力,這些難點對結果的分析具有修正作用。

      如果將情景分析作為一種決策工具,其危險在于所用情景可能缺乏 充分的基礎,數據可能具有隨機性,同時可能無法發現那些不切實際的 結果。

      4.檢查表 ①概述 檢查表(Check-lists)是危險、風險或控制故障的清單,而這些清單 通常是憑經驗(要么是根據以前的風險評估結果,要么是因為過去的故障) 進行編制的。

      ②用途 檢查表法可用來識別危險及風險或者評估控制效果。它們可以用于 產品、過程或系統的生命周期的任何階段。它們可以作為其他風險評估 技術的組成部分進行使用,但最主要的用途是檢查在運用了旨在識別新 問題的更富想象力的技術之后,是否還有遺漏問題。

      ③輸入 有關某個問題的事先信息及專業知識,例如可以選擇或編制一個相 關的、最好是經過驗證的檢查表。

      ④過程 具體步驟如下:確定活動范圍; 選擇一個能充分涵蓋整個范圍的檢查表。為此,應仔細選擇檢查表。例如,不可使用標準控制的檢查表來識別新的危險或風險。使用檢查表的人員或團隊應熟悉過程或系統的各個因素,同時審查檢查表上的項目是否有缺失。

      ⑤輸出 輸出結果取決于應用該結果的風險管理過程的階段。例如,輸出結 構可以是不全面的控制清單或是風險清單。

      ⑥優點及局限 檢查表的優點包括:非專家人士可以使用; 如果編制精良,它們將各種專業知識納入到了便于使用的系統中; 它們有助于確保常見問題不會遺忘。局限包括:它們會限制風險識別過程中的想象力; 它們論證了“已知的已知因素”,而不是“已知的未知因素”或是“未知的未知因素”;它們鼓勵“在方框內畫勾”的習慣; 它們往往基于已觀察到的情況, 因此會錯過還沒有被觀察到的問題。 5.預先危險分析 ①概述 預先危險分析(Primary Hazard Analysis,簡稱 PHA)是一種簡單易 行的歸納分析法,其目標是識別危險以及可能給特定活動、設備或系統 帶來危害的危險情況及事項。

      ②用途 這是一種在項目開發初期最常用的方法。因為當時有關設計細節或 操作程序的信息很少,所以這種方法經常成為進一步研究工作的前奏, 同時也為系統設計規范提供必要信息。在分析現有系統,從而將需要進 一步分析的危險和風險進行排序時,或是現實環境使更全面的技術無法 使用時,這種方法會發揮更大的作用。

      ③輸入 輸入包括:被評估系統的信息。

      可獲得的與系統設計有關的細節。④過程 通過考慮如下因素來編制危險、一般性危險情況及風險的清單。使用或生產的材料及其反應性; 使用的設備; 運行環境; 布局; 系統組成要素之間的分界面等。

      對不良事項結果及其可能性可進行定性分析,以識別那些需要進一步評估的風險。 若需要,在設計,建造和驗收階段都應展開預先危險分析,以探測 新的危險并予以更正。獲得的結果可以使用諸如表格和樹狀圖之類的不 同形式進行表示。

      ⑤輸出 輸出包括:危險及風險清單。

      包括接受、建議控制、設計規范或更詳細評估的請求等多種形式的建議。

      ⑥優點及局限 優點包括:在信息有限時可以使用; 可以在系統生命周期的初期分析風險。局限包括: PHA 只能提供初步信息。

      它不夠全面也無法提供有關風險及最佳風險 預防措施方面的詳細信息。

      6.危險與可操作性分析(HAZOP) ①概述 HAZOP 是危險與可操作性分析(Hazard and Operability studies) 的英文首字母縮寫,也是對一種規劃或現有產品、過程、程序或體系的 結構化及系統分析。該技術可以識別人員、設備、環境及/或組織目標所 面臨的風險。分析團隊應盡量提供解決方案,以消除風險。

      HAZOP 過程是一種基于危險和可操作性研究的定性技術,它對設計、 過程、程序或系統等各個步驟中,是否能實現設計意圖或運行條件的方 式提出質疑。該方法通常由一支多專業團隊通過多次會議進行。 HAZOP 在識別過程、 系統或程序的故障模式的原因和后果方面與 FMEA 類似。其不同在于團隊通過考慮不希望的結果、與預期的結果以及條件 之間的偏差來反查可能的原因和故障模式,而 FMEA 則確定故障模式,然 后才開始。

      ②用途 最初開發 HAZOP 技術是為了分析化學過程系統,但是該技術目前已 拓展到其他類型的系統及復雜的操作中,包括機械及電子系統、程序、 軟件系統,甚至包括組織變更及法律合同設計及評審。

      HAZOP 過程可以處理由于設計、部件、計劃程序和人為活動的缺陷所 造成的各種形式的對設計意圖的偏離。

      這種方法廣泛地用于軟件設計評審中。當用于關鍵安全儀器控制及 計算機系統時, 該方法稱作 CHAZOP(控制危險及可操作性分析或計算機危 險及可操作性分析)。

      HAZOP 分析通常在詳細設計階段開展,因為此時有計劃過程的全圖, 盡管設計仍可進行調整。但是,隨著設計的詳細發展,可以對每個階段 用不同的導語以階段法進行。HAZOP 分析也可以在操作階段進行,但是, 該階段需要的變更可能有較大成本。

      ③輸入 HAZOP 分析的主要輸入數據是有關計劃審批的系統、過程或程序,以 及設計意圖與效果說明書的現有信息。輸入數據可能包括圖形、說明書、 過程圖、邏輯圖、布局圖、操作及維修程序,以及緊急情況響應程序。

      對于非硬件系統來說, HAZOP 的輸入數據可以是描述所分析的系統或程序 的功能和因素的任何文件。例如,輸入數據可以是組織圖或角色說明、 合同草案甚至程序草案。 ④過程 HAZOP 主要對分析中的流程、程序或系統進行“設計”及規范化,并 審查各組成部分,以發現與預期效果的偏差、潛在的原因以及偏差可能 造成的結果。通過使用合適的引導詞,對于系統、過程或程序的各個部 分對關鍵參數變化的反應方式進行系統性分析,我們就可以實現上述目 標??梢允褂冕槍δ硞€特殊系統、過程或程序的引導詞,也可以使用能 涵蓋各類偏差的通用詞。附表 2-1 舉例說明了技術系統常用的引導詞。

      類似的導語如“過早”、“過遲”、“過多”、“過少”、“過長”、 “過短”、“錯誤方向”、“錯誤目的”、“錯誤行動”可以用來標明 人為錯誤的模式。

      HAZOP 分析的一般步驟包括:提名某個有必要責任和職權的人員開展HAZOP 分析,并承擔由此產生的一切行動;確定這項研究的目標及范圍; 為研究建立一系列關鍵的引導詞; 確定HAZOP 研究團隊。該團隊通常是多專業的,應包括掌握了相應技術專業知識的設計及操作人員,來評價與計劃或當前設計的偏差產生 的影響。建議團隊中包括一些不直接參與設計或者被審核的系統、過程 或程序的人員。收集必要的文件; 在研究團隊的引導式研討班上: 將系統、過程或程序劃分成更小的因素或子系統/過程或因素,以進行具體的審核;約定各子系統/過程或因素的設計意圖, 然后對于該子系統或因素中 的各項依次使用引導詞,以假設那些會產生不良結果的可能偏差;如果發現不良結果,約定各種情況下的原因及結果,同時就處理方式提出建議,從而減少或消除影響(如果可能的話);將討論內容記錄在案,同時約定用于處理被識別風險的具體行動。F 表 2-2 HAZOP 引導詞的例子 術語 “無”或“不” 更多(更高) 更少(更低) 以及 部分 顛倒/相反 而不是 兼容性 引導詞適用于下列參數: 材料或過程的物理特征 溫度、速度等物理條件 系統或設計組件的規定目的(例如,信息轉化) 運行方面 定義 計劃結果根本沒有實現或是計劃條件缺失 輸出結果或運行狀況的定量增長 定量減少 定量增長(例如,附加材料) 定量減少(例如,僅限混合物中的一個或兩個成分) 相反(例如,回流) 意圖根本沒有實現,而截然不同的事情發生了(例如,流動或資 料錯誤) 材料;環境⑤輸出對于每個評審點的項目,做好 HAZOP 會議的會議記錄。這包括:使 用的引導詞、偏差、可能的原因、處理所發現問題的行動以及行動負責 人。

      對于任何無法糾正的偏差,需要對偏差風險進行評估。

      ⑥優點及局限 HAZOP 的優點包括:為系統、徹底地分析系統、過程或程序提供了有效的方法; 涉及多專業團隊,包括那些擁有實際操作經驗的人員以及那些必須 采取處理行動的人員;形成了解決方案和風險應對行動方案; 適用于各種系統、過程及程序; 有機會對人為錯誤的原因及結果進行清晰的分析; 對用來說明盡職調查的過程可以進行書面記錄。局限包括:很耗時,因此成本較高; 對文件或系統/過程以及程序規范的要求較高; 主要重視的是找到解決方案,而不是質疑基本假設(然而,這可以減輕分階段的辦法)。討論可能會集中在設計細節上,而不是在更寬泛或外部問題上。

      受制于設計(草案)及設計意圖,以及傳遞給團隊的范圍及目標; 過程對設計人員的專業知識要求很高,結果,專業人員會發現在尋找設計問題的過程中很難保證完全客觀。

      7.風險矩陣 ①概述 風險矩陣(Risk Matrix)是一種將定性或半定量的后果分級與產生一 定水平的風險或風險等級的可能性相結合的方式。矩陣格式及適用的定 義取決于使用背景,關鍵是要在這種情況下使用合適的設計。

      ②用途 風險矩陣可用來根據風險等級對風險、風險來源或風險應對進行排 序。它通常作為一種篩查工具,以確定哪些風險需要更細致的分析,或 是應首先處理哪些風險,這需要提到一個更高層次的管理。它還可以用 作一種篩查工具,以挑選哪些風險此時無需進一步考慮。根據其在矩陣 中所處的區域,此類的風險矩陣也被廣泛用于決定給定的風險是否被廣 泛接受或不接受。

      風險矩陣也可以用于幫助在全組織內溝通對風險定性等級的共同理 解。設定風險等級的方法和賦予他們的決策規則應當與組織的風險偏好 一致。

      風險矩陣的一種形式可用于 FMECA 的危險度分析,或是在 HAZOP 結 束后確定先后順序。如果缺乏足夠的數據進行細致的分析,或是實際情 況無法保證進一步定量分析的時間和精力時,后果可能性矩陣也可以使 用。

      ③輸入 過程的輸入數據為個性化的結果及可能性等級,以及將兩者結合起 來的矩陣。

      后果等級應涵蓋需分析的各類不同的結果(例如,經濟損失、安全、 環境或其他取決于背景的參數),并應從最大可信結果拓展到最小結果。

      標度可以為任何數量的點。最常見的是有 3、4 或 5 個點的等級。

      可能性標度也可為任何數量的點。需要選擇的可能性的定義應盡量 避免含混不清。如果使用數字指南來界定不同的可能性,那么應給出單 位??赡苄缘燃壭枰缭浆F有研究范圍,牢記最低可能性必須為最高界 定結果所接受,否則,就把一切最嚴重結果的活動界定為不可容忍。

      繪制矩陣時,結果在一個軸上,可能性在另一個軸上。附圖 2-1 顯 示了矩陣的部分事例,該矩陣帶有 6 點結果和 5 點可能性等級。

      各單元的風險等級將取決于可能性結果等級的定義??梢砸蕴貏e突 出結果(如圖所示)或可能性建立矩陣,根據實際應用情況,該矩陣可以 是對稱的。風險等級與決策規則相關,例如管理層關注度水平或所需反 應的時間標度密切相關。E IV IV V V V 2 3 結果等級 F 圖 2-1 風險矩陣示例 III III IV IV V 4 II III III III IV 5 I II II III III 6 I I II II II I I I I II可 能 性 等 級D C B A 1分級評分和矩陣可以用定量等級進行建立。例如,在可靠性背景中, 可能性等級表示指示故障率,而結果等級表示故障的美元成本。

      工具的使用需要有掌握相關專業知識的人員(最好是團隊),以及有 助于對結果和可能性進行判斷的現有數據。

      ④過程 為了進行風險分級,使用者首先要發現最適合當時情況的結果描述 符,然后界定那些結果發生的可能性。然后,從矩陣中讀取風險等級。

      很多風險事項會有各種結果,并有各種不同的相關可能性。通常, 次要問題比災難更為常見。因此,有必要選擇是對最常見的問題評分, 還是對最嚴重的結果,抑或是兩者的統一體進行評分。在很多情況下, 有必要關注最嚴重的可信事項,因為這些事項會帶來最大的威脅,經常 也是管理者最關注的事情。有時,有必要將常見問題和不可能的災難歸 為獨立風險。關鍵是要使用與所選結果相關的可能性,而不是整個事項 的可能性。

      矩陣定義的風險水平可能與是否應對風險的決策規則相聯系。

      ⑤輸出 輸出結果是對各類風險的分級或是確定了重要性水平的、經分級的 風險清單。

      ⑥優點及局限 優點包括:比較便于使用; 將風險很快劃分為不同的重要性水平。局限包括:必須設計出適合具體情況的矩陣,因此,很難有一個適用于組織各相關環境的通用系統;很難清晰地界定等級; 使用具有很強的主觀色彩,分級者之間會有明顯的差別; 無法對風險進行總計(例如, 人們無法確定一定數量的低風險或是界定過一定次數的低風險相當于中級風險)。組合或比較不同類型后果的風險等級是困難的。

      結果將取決于分析的詳細程度,即分析越詳細,情景數字就越高,每個數字的概率越低。這將低估實際風險等級。在描述風險時將情景分 組的方法應當在研究開始時確定并且是一致的。

      8.故障樹分析 ①概述 故障樹(Fault Tree analysis,簡稱 FTA)是用來識別并分析造成特 定不良事件(稱作頂事件)因素的技術。因果因素可通過歸納法進行識別, 也可以按合乎邏輯的方式進行編排并用樹形圖進行表示,樹形圖描述了 原因因素及其與重大事件的邏輯關系。

      故障樹中識別的因素可以是與組件硬件故障、人為錯誤或造成不良 事項的其他相關事項。

      ②用途 故障樹可以用來對故障(頂事件)的潛在原因及途徑進行定性分析, 也可以在掌握因果事項可能性的知識之后,定量計算重大事件的發生概 率。

      故障樹可以在系統的設計階段使用,以識別故障的潛在原因并在不 同的設計方案中進行選擇;也可以在運行階段使用,以識別重大故障發 生的方式和導致重大事件不同路徑的相對重要性;故障樹還可以用來分 析已出現的故障,以便通過圖形來顯示不同事項如何共同作用造成故障。

      ③輸入 對于定性分析,需要了解系統及故障原因、系統失效的方式。詳細 的圖表有利于幫助分析。

      對于定量分析,需要了解故障樹中各基本事件的故障率或者失效的 可能性。

      ④過程 建構故障樹的步驟包括:界定計劃分析的重大事件。這有可能是故障或該故障影響面更大的結果。如果要分析結果,那么故障樹可能有一部分涉及到實際故障的緩 解;從重大事件入手,識別造成重大事件的直接原因或失效模式; 對其中的每個原因/失效模式進行分析,以識別造成故障的原因; 分步驟地識別不良的系統操作方式,沿著系統自上而下地分析,直到進一步分析不會產生任何成效為止。在硬件系統,這可能是組件故障 水平。處于分析中系統最低水平的事項及原因因素稱作基本事件。 如果基本事件有可能發生,那么可以計算頂事件的發生概率。要想使定量化有效,就必須說明,對于每個控制節點而言,所有的輸入數據 都必不可少,并足以產生輸出事項。否則,故障樹不足以進行可能性分 析,但可以成為說明因果關系的有效工具。

      作為定量化的組成部分,有必要通過布爾代數來簡化故障樹,以說 明那些重復的失效模式。

      除了估算頂事件發生的可能性之外,還要識別那些形成頂事件獨立 路徑的最小分割集合,并計算它們對頂事件的影響。

      除了簡單的故障樹之外,當故障樹存在幾處重復事件時,需要使用 軟件包正確處理計算,并計算最小割集。軟件工具有助于保證一致性、 正確性和可檢驗性。

      ⑤輸出 故障樹分析的輸出結果包括:用圖形表示重大事件發生的方式,以說明同時有兩個或更多事項發生時那些相互影響的途徑;最小分割集合清單(單個故障路徑), 并說明每個路徑的發生概率(如果有相關數據);重大事件的發生概率。⑥優點及局限 故障樹(FTA)的優點包括:它提供了一種系統、規范的方法,同時有足夠的靈活性,可以對各種因素進行分析,包括人際交往和客觀現象等;運用簡單的“自上而下”方法,可以關注那些與重大事件直接相關故障的影響; FTA對具有許多界面和相互作用的分析系統特別有用;圖形表示有助于理解系統行為及所包含的因素。然而,由于故障樹通常較大,故障樹的處理可能離不開計算機系統。這樣便可以將更復雜 的邏輯關系包括在內(EG NAND 及 NOR);對故障樹的邏輯分析和對分割集合的識別有利于識別高度復雜系統中的簡單故障路徑。在這種系統中,人們可能會忽視那些導致頂事件的 諸多事項的綜合體。

      局限包括:計算出的頂事件的概率或頻率很不確定;基礎事件概率的不確定性被包括在首要事件概率的計算中。當不能準確知道基礎事件故障概率時, 可能導致高度的不確定性;當然,對于一個被充分理解的系統有可能得 到高的可信度。有時,起因事件(causalenvents)未得到限制,因此很難確定頂事件的所有重要途徑是否都包括在內。(例如,將火災作為重大事件的分析 包括了所有的點火源。在這種情況下,可能性分析是行不通的。);故障樹是一個靜態模型;時間的互相依賴性沒有解決。

      故障樹只能處理二進制狀態(有故障/無故障)。

      雖然定性故障樹可以包括人為錯誤,但是一般來說,各種程度或性質的人為錯誤引起的故障無法包括在內;故障樹無法將多米諾效應或條件故障包括在內。9.事件樹分析 ①概述 事件樹(Event tree analysis,簡稱 ETA)是一種表示初始事件之后 互斥性后果的圖解技術,其根據是為減輕其后果而設計的各種系統的是 否起作用。它可以定性地和定量地應用。

      ②用途 ETA 可用于初始事件后建模、計算和排列(從風險觀點)不同事故情 景。

      ETA 可以用于產品或過程生命周期的任何階段。它可以進行定性使 用,有利于群體對初因事項之后可能出現的情景及依次發生的事項進行 集思廣益,同時就各種處理方法、障礙或旨在緩解不良結果的控制手段 對結果的影響方式提出各種看法。

      定量分析有利于分析控制措施的可接受性。這種分析大都用于擁有 多項安全措施的失效模式。

      ETA 可用于對可能帶來損失或收益的初始事件建立模型。但是,在追 求最佳收益路徑的情況下,更經常地使用決策樹建立模型。

      ③輸入 輸入包括:相關初始事項清單; 關于應對,障礙和控制,及其失效概率的信息; 了解最初故障加劇的過程。④過程 事件樹首先要挑選初始事件。初因事項可能是粉塵爆炸這樣的事故 或是停電這樣的因果事項。那些旨在緩解結果的現有功能或系統應按時 序列出。用一條線來代表每個功能或系統的成功或失敗。每條線都應帶 有一定的失效概率,同時通過專家判斷或故障樹分析的方法來估算這種 條件概率。這樣,初始事件的不同途徑就得以建模。

      注意,事件樹的可能性是一種有條件的可能性,例如啟動灑水功能 的可能性并不是正常狀況下測試得到的可能性,而是爆炸引起火災狀況 下的可能性。

      事件樹的每條路徑代表著該路徑內各種事項發生的可能性。鑒于各 種事項都是獨立的,結果的概率用單個條件概率與初因事項頻率的乘積 來表示。

      ⑤輸出 ETA 的輸出結果包括:對潛在問題進行定性描述,并將這些問題視為包括初始事件,同時能產生各類問題的綜合事件;對事項頻率或概率以及各種故障發生時序和導致故障事項的相對重要性進行定量估算;降低風險的建議措施清單; 建議措施效果的定量評價;⑥優點及局限 ETA 的優點包括:ETA以清晰的圖形顯示了經過分析的初因事項之后的潛在情景,以及緩解系統或功能成敗產生的影響;它能說明時機、依賴性,以及故障樹模型中很繁瑣的多米諾效應。

      它生動地體現事件的順序,而使用故障樹是不可能表現的。局限包括:為了將ETA 作為綜合評估的組成部分,一切潛在的初因事項都要進行識別。這可能需要使用其他分析方法(如 HAZOP, PHA),但總是有可能 錯過一些重要的初因事項。事件樹只分析了某個系統的成功及故障狀況,很難將延遲成功或恢 復事項納入其中。任何路徑都取決于路徑上以前分支點處發生的事項。因此,要分析各可能路徑上眾多從屬因素。然而,人們可能會忽視某些從屬因素,例 如常見組件、應用系統以及操作員等。如果不認真處理這些從屬因素, 就會導致風險評估過于樂觀。

      10.作業條件危險性評價法(LEC) ①概述 LEC 評價法是對具有潛在危險性作業環境中的危險源進行半定量的 安全評價方法,用于評價操作人員在具有潛在危險性環境中作業時的危 險性、危害性。

      該方法用與系統風險有關的三種因素指標值的乘積來評價操作人員 傷亡風險大小,這三種因素分別是: L(事故發生的可能性)、E(人員 暴露于危險環境中的頻繁程度)和 C(一旦發生事故可能造成的后果)。

      給三種因素的不同等級分別確定不同的分值,再以三個分值的乘積 D(危 險性)來評價作業條件危險性的大小,即: D=L×E×C 風險分值 D=LEC。D 值越大,說明該系統危險性大,需要增加安全措 施,或改變發生事故的可能性,或減少人體暴露于危險環境中的頻繁程 度,或減輕事故損失,直至調整到允許范圍內。

      ②用途 用于評價操作人員在具有潛在危險性環境中作業時的危險性、危害 性。

      ③輸入 確定 L、E、C 值 ④過程 (1)根據 F 表 2-3,確定事故發生的可能性;F 表 2-3 事故發生的可能性(L) 分數值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 事故發生的可能性 完全可以預料 相當可能 可能,但不經常 可能性小,完全意外 很不可能,可以設想 極不可能 實際不可能 F 表 2-4 暴露于危險環境的頻繁程度(E) 分數值 10 6 3 2 1 0.5 暴露于危險環境的頻繁程度 連續暴露 每天工作時間內暴露 每周一次或偶然暴露 每月一次暴露 每年幾次暴露 非常罕見暴露 F 表 2-5 發生事故產生的后果(C) 分數值 100 40 15 7 3 1 發生事故產生的后果 10 人以上死亡 3~9 人死亡 1~2 人死亡 嚴重 重大,傷殘 引人注意(2)根據 F 表 2-4,確定 E 值。(3)根據 F 表 2-5,確定 C 值。(4)根據公式:風險 D=L×E×C,可以計算作業的危險程度,并判 斷評價危險性的大小。其中的關鍵還是如何確定各個分值,以及對乘積 值的分析、評價和利用,量化分值標準詳見 F 表 2-6。F 表 2-6 量化分值標準 D值 >320 160-320 70-160 20-70 <20 危險程度 極其危險,不能繼續作業 高度危險,要立即整改 顯著危險,需要整改 一般危險,需要注意 稍有危險,可以接受⑤輸出 根據計算所得 D 值,判斷風險級別,一般 D>70 為不可接受風險,需 要制定控制措施,D<70 為可接受風險,需保持現狀,不需增設控制措施。

      ⑥優點與局限 優點:該法簡單易行,危險程度的級別劃分比較清楚、醒目。

      局限:易受評價人員主管因素影響,應用時需要考慮其局限性,根 據實際情況予以修正。

      11.五問法 ①概述 五問法就是在危險有害因素辨識中提成五個問題,然后通過對五個 問題的解答進行危險有害因素的辨識的一種方法。

      ②用途 五問法可用于崗位危險有害因素識別。

      ③輸入 危險有害因素產生的可能性、后果、原因 ④過程問題一:可能出現的偏差、問題或異常?幫助找出工作步驟中存在的危險有害因素。問題二:出現偏差可能造成的后果?幫助得到危險有害因素造成的后果。問題二的回答需要辨識小組在 自己車間的實際情況進行考慮,不同的環境所造成的影響也不一樣。問題三:是什么原因造成的?需要進行多方面的考慮,發生一個事故的原因是多種多樣的,可能 是一個原因導致的,也可能是多個原因共同導致的。問題四:如何防止該偏差、問題或異常的發生?是基于事故發生的可能性來制定安全措施。解決問題四需要考慮問 題三進行,根據不同的原因制定不同的安全措施。如果不同的原因制定 的安全措施相同,需要進行合體。問題五:一旦偏差、問題或異常發生,如何減少人的傷害及損失?是基于事故后果的嚴重性進行考慮,同樣也是要基于問題三進行。

      制定措施需要考慮 3E 原則。

      五問法進行危險有害因素辨識的范例參考 F 表 2-7:F 表 2-7 五問法危險有害因素辨識的參考范例 問題 崗位工作步驟或活動 Q1 可能出現的偏差、問題或 異常(危險有害因素) Q2 Q3 可能造成的后果 是什么原因造成的 飛出后打傷人 1、砂輪片質量差 2、打磨時用力過猛 3、使用切割片替代打磨片 4、防護罩缺失 手指被打傷 1、風扇未停止,直接搬 運 2、風 扇 防 護 罩 網 孔 過 大 打磨工件 砂輪片破碎 危險有害因素辨識過程 搬運電風扇 接觸到旋轉的扇葉 5、打磨者前方有人Q4如何防止該偏差、問題或 異常的發生(基于可能性 的對策) 1、采購合格品牌的打磨片 2、操作時要均勻用力, 嚴禁 撞擊 3、打磨時使用專用的打磨 片1、安 裝 固 定 式 的 電 風 扇(工程技術) 2、必 須 將 電 風 扇 關 閉 后進行搬運作業(教育) 3、將 電 風 扇 的 護 罩 加 密(工程技術) 無Q5一旦偏差、問題或異常發 生,如何減少人的傷害及1、打磨機防護罩緊固, 防止 松脫,嚴禁拆除 人 3、打磨方向嚴禁朝向通道損失(基于嚴重性的對策) 2、打磨作業時, 前方嚴禁站⑤輸出 危險有害因素識別過程表。

      ⑥優點與局限 優點: 簡單,易于崗位員工操作。

      局限: 未考慮危險因素轉變成風險的可能性。

      12.池火災事故模擬 ①概述 池火災事故模擬法是一種定量的事故后果預測方法,企業通過模擬 液體泄漏遇點火源發生火災事故的傷害半徑,可結合企業已定的風險準 則,綜合判定風險的大小。

      ②用途 池火災事故模擬法主要用于計算化工設備設施發生液體泄漏遇點火 源發生火災事故的傷害半徑。

      ③輸入 確定池火災計算的幾何尺寸和液體燃燒基本參數。

      ④過程 (1)計算池直徑 根據泄漏的液體量和地面性質,按下式可計算最大可能的池面積。S ? W / ?H min ? ? ?密度(kg/m3)Hmin為最小油層厚度(m)。

      最小物料層厚度與地面性質對應關系見F表2-8。F表2-8不同性質地面物料層厚度表 地面性質 草地 粗糙地面 平整地面 混凝土地面 平靜的水面(1)式中,S為液池面積(m2),W為泄漏液體的質量(kg), ? 為液體的最小物料層厚度(m) 0.020 0.025 0.010 0.005 0.0018(2)確定火焰高度 計算池火焰高度的經驗公式如下:h?L D ? 42 ? [m f /(? 0 gD )]0.61(2)式中:L為火焰高度(m),D為池直徑(m),mf為燃燒速率(kg/m2s), ρ0為空氣密度(kg/m3),g為引力常數。

      (3)計算火焰表面熱通量 假定能量由圓柱形火焰側面和頂部向周圍均勻輻射, 用下式計算火焰 表面的熱通量: q0 ?0.25?D 2 ?H C m f f 0.25?D 2 ? ?DL(3)式中,q0為火焰表面的熱通量(kw/m2),ΔHC為燃燒熱(kJ/kg), π為圓周率,f為熱輻射系數(可取為0.15),mf為燃燒速率(kg/m2s), 其它符號同前。

      (4)目標接收到的熱通量的計算 目標接收到的熱通量q(r)的計算公式為:q(r) ? q0 (1 ? 0.058 ln r)V(4)式中,q(r)為目標接收到的熱通量(kw/m2),q0為由式(3)計算的 火焰表面的熱通量( kw/m2),r為目標到池火中心的水平距離( m),V 為視角系數。

      (5)視角系數的計算 角系數V與目標到火焰垂直軸的距離與火焰半徑之比 s,火焰高度與 直徑之比h有關。2 V ? (VV2 ? V H )(5) (6)?VH ? A ? B0.5 ? ? ?1 ? ?b ? 1??s ? 1? ? ? ? 2 0.5 A ? (b ? 1 / s )?tan ? ? /(b ? 1) ? ? ?? ? b ? 1 s ? 1 ? ? ? ? ? ?0.5 ? ? ?a ? 1??s ? 1? ? ? ? ? 2 0.5 B ? (a ? 1 / s )?tan ?1 ? ? ? /(a ? 1) ? ?? ? a ? 1 s ? 1 ? ? ? ? ? ?(7)(8) (9)?VV ? tan ?1 (h /( s 2 ? 1) 0.5 ) / s ? h( J ? K ) / s0.5 ? ? a ?1 ? ?a ? 1??s ? 1? ? J ?? tan ? ? 0.5 ? 2 ? ?a ? 1??s ? 1? ? a ? 1 ? ? ? ???(10) K ? tan ?1 ??s ? 1? / ?s ? 1??0.5(11) (12) (13)a ? (h 2 ? s 2 ? 1) /(2 s ) b ? (1 ? s 2 ) /(2 s )其中A、B、J、K、VH、VV是為了描述方便而引入的中間變量,π為圓 周率。

      ⑤輸出 計算不同入射通量時的傷害半徑。序號 1 2 3 4 F 表 2-9 熱輻射的不通入射通量造成的傷害及損失 2 入射通量(KW/m ) 對設備的損害 對人的傷害 37.5 操作設備全部損壞 1%死亡/10s 100%死亡/1min 25 在無火焰,長時間輻射下,木材燃 重大燒傷/10s 燒的最小能量 100%死亡/1min 12.5 有火焰時,木材燃燒,塑料熔化的 1 度燒傷/10s 最小能量 1%死亡/1min 4.0 20s 以上感覺疼痛, 未必氣泡⑥優點與局限 優點:可定量的分析火災事故影響范圍。

      局限:模型準確性跟人員的經驗有關,模擬出的數據不一定準確。

      13.道化學火災、爆炸危險指數評價法 (DOW) ①概述 美國道(DOW)化學公司的火災、爆炸危險指數評價法(第七版)是 對工藝裝置及所含物料的潛在火災、爆炸和反應性危險利用逐步推算的 方法進行客觀的評價。評價過程中定量的依據是以往事故的統計資料、 物質的潛在能量和現行安全防災措施的狀況。該法通過計算火災、爆炸 危險指數,提出操作過程的危險度,考慮應采取的措施;然后通過補償 火災、爆炸危險指數計算,從而達到預防控制的目的。

      ②用途 該方法主要用于評價儲存、處理、生產易燃、可燃、活性物質的操 作過程。

      ③輸入 確定計算中需要的各種參數。

      ④過程確定評價單元; 求取單元內的物質系數; 按照單元的工藝條件,選用適當的危險系數,分別記入火災、爆炸危險指數表的“一般工藝危險系數 F1”和“特殊工藝危險系數 F2”欄目 內;用一般工藝危險系數F1 和特殊工藝危險系數 F2 相乘,求取工藝單元危險系數 F3;將工藝單元危險系數F3 與物質系數相乘,求出火災、爆炸危險指數(F&EⅠ),根據火災、 爆炸危險指數及危險等級表確定單元的危險程度, 完成單元危險度的初期評價;根據單元內配備的安全設施,選取各項系數,求出安全補償系數; 利用安全補償系數,求取補償火災、爆炸危險指數(F&EⅠ)′ 按照補償火災、爆炸危險指數(F&EⅠ)′,確定補償后的單元危險程度,計算單元的暴露區域半徑和暴露面積。

      ⑤輸出火災爆炸事故影響半徑、影響面積; 影響區域內財產價值; 最大可能財產損失。⑥優點與局限 優點:大量使用圖表,簡捷明了。

      局限:取值范圍較寬,可因人而異,適用于對系統整體進行宏觀評 價。

      成都市安全生產培訓試題及答案_食品衛生知識培訓考試卷(答案)食品衛生知識培訓考試卷(答案)單位 一 姓名 成績 、 選 擇 題 ( 60 分 , 每 題 3 分 ) 1 . 《 食 品 衛 生 法 》 開 始 實 施 的 日 期 是 D 。

      A 1994 年 10 月1日 B 1994 年 10 月 30 日 C 1995 年 10 月1日 D 1995 年 10 月 30 日 2.《 食品 衛 生法》 規定 ,食 品從業 人員 每 A 體 檢 一 次。

      A 一 年 B 二 年 C 三 年 D 四 年 3 . 食 品 生 產 經 營 者 開 業 前 必 須 B 。

      A 先取得工商執照再申領衛生許可證 B 先取得衛生許可證再申領工商執照 C 先 取 得 衛 生 許 可 證 再 申 領 健 康 證 4 . 強 調 公 共 飲 食 餐 具 消 毒 的 目 的 是 為 了 A A 殺 死 餐 具 上 的 微 生 物 B 漂 白 餐 具 C 防 止 傳 播 肺 炎 5. 食 品 生 產 經 營 人 員 在 銷 售 直 接 入 口 食 品 時 , 必 須 使 用 D 。

      A 直 接 銷 售 B 用 保 鮮 袋 C 用 勺 子 D 售 貨 工 具 6. 《 食 品 衛 生 法 》 第 九 條 中 禁 止 生 產 經 營 的 食 品 有 D 。

      A 霉變、生蟲 B 含有毒、有害物質 C 摻假、摻雜 D 以上都是 7.《食品衛生法》規定,食品生產經營企業的新建、擴建、改建工程的選址和設計應 當 符 合 衛 生 要 求 , 其 設 計 審 查 和 工 程 驗 收 必 須 有 D 參 加 。

      A 建 筑 部 門 B 單 位 領 導 C 工 程 師 D 衛 生 行 政 部 門 8.食品包裝標識必須清楚,容易辨識,在國內市場銷售的食品,必須有 A 標識。

      A 中 文 B 中 文 和 英 文 C 無 具 體 要 求 D 以 上 都 不 對 9. 《 食 品 衛 生 法 》 規 定 , 食 品 衛 生 監 督 職 責 是 D 。

      A 對食品生產經營企業的新建、擴建、改建工程的選址和設計進行衛生審查并參加工程驗 收 B 對 食 物 中 毒 和 食 品 污 染 事 故 進 行 調 查 , 并 采 取 控 制 措 施 C 對 違 反 食 品 衛 生 法 的 行 為 追 查 責 任 , 依 法 進 行 行 政 處 罰 D 以 上 都 是 10. 《食品衛生法》第四十七條規定,食品生產經營人員未取得健康證明而從事食品生 產 經 營 的 , 責 令 改 正 , 可 以 處 以 A 以 下 的 罰 款 A 五 千 元 B 三 千 元 C 二 千 元 D 一 千 元 11.《食品衛生法》第二十五條規定,食品生產經營者采購食品及其原料,應當按照 國 家 有 關 規 定 索 取 A , 銷 售 者 應 當 保 證 提 供 。

      A 檢驗合格證或者化驗單 B 營業執照 C 衛生許可證 D 進貨單 12.《食品衛生法》規定,食品從業人員進行健康體檢時,查出凡患有 D 的 疾 病 的 , 不 得 參 加 接 觸 直 接 入 口 食 品 的 工 作 。

      A 痢疾、傷寒 B 病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者) C 活 動 性 肺 結 核 , 化 膿 性 或 者 滲 出 性 皮 膚 病 D 以 上 都 是 13.發生食物中毒的單位和接收病人進行治療的單位,除采取搶救措施外,應當根據 國 家 有 關 規 定 , 及 時 向 A 報 告 。

      A 所在地衛生行政部門 B 公安部門 C 政府部門 D 以上都不是1 14 .造成食物中毒的食品生產經營單位、發生食物中毒或者疑似食物中毒事故的 單 位 應 當 采 取 A 措 施 。

      A 立即停止其生產經營活動,并向所在地人民政府衛生行政部門報告 B 將 病 人 送 到 醫 院 就 沒 事 了 C 將造成食物中毒或者或可能導致食物中毒的食品及其原料全部拋棄 D 衛 生 行 政 部 門 進 行 調 查 時 覺 得 沒 必 要 15 . 《 食 品 衛 生 法 》 中 所 指 的 食 品 生 產 經 營 者 是 指 A 。

      A 一切從事食品生產經營的單位或者個人 B 食品攤販 C 職工食堂 D 以上都是 16. 對 違 反 《 食 品 衛 生 法 》 的 行 為 , A 有 權 檢 舉 和 控 告 。

      A 任 何 人 B 政 府 部 門 C 負 責 人 17.《食品衛生法》規定,生產經營不符合衛生標準的食品,造成食物中毒事故或者 其 他 食 源 性 疾 患 的 , 處 以 以 下 D 處 罰 。

      A 責令停止生產經營,銷毀導致食物中毒或者其他食源性疾患的食品 B 沒 收 違 法 所 得 , 并 處 以 違 法 所 得 一 倍 以 上 五 倍 以 下 的 罰 款 C 沒有違法所得的,處以一千元以上五萬元以下的罰款。

      D 以上都是 18.《食品衛生法》規定,未取得衛生許可證或者偽造衛生許可證從事食品生產經營 活 動 的 , 可 以 給 予 以 下 哪 項 處 罰 : A A 予以取締,沒收違法所得,并處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款 B 沒 有 違 法 所 得 的 , 處 以 三 萬 元 以 下 的 罰 款 C 收 繳 衛 生 許 可 證 , 沒 收 違 法 所 得 D 沒 有 違 法 所 得 的 , 處 以 五 百 元 以 上 一 萬 元 以 下 的 罰 款 。

      19.《食品衛生法》規定,造成食物中毒事故或者其他食源性疾患的,或者因其他違 反 本 法 行 為 給 他 人 造 成 損 害 的 , 應 當 依 法 承 擔 A 責 任 。

      A 民事 賠償 B 刑 事責 任 C 民事和 刑事責 任 D 以 上都 不是 20.《食品衛生監督量化分級管理》中對食品生產經營單位是根據衛生許可和經常性衛 生監督審查結果,對其進行風險性分級和食品衛生信譽度分級,其中食品衛生信譽度 分 A 四 個 等 級 。

      A A 、 B、 C 、 D B 優、良、中、差 C 好、較好、合格、不合格 D 以上都不是 二 、 是 非 題 、 ( 40 分 , 每 題 4 分 ) 1、細菌性食物中毒全年都可發生,以氣溫較高的夏秋季節最多,尤以濕度高的梅雨季 節 為 好 發 。

      ……………………………………………………… ………………..… ( √ ) 2、需要冷藏的熟食品,應當放冷后在冷藏?!?… (√ ) 3、低溫能徹底殺滅微生物,所以冰箱可用來保鮮食品?!?.. ( ×) 4、凡隔餐或隔夜的熟食制品必須經充分再加熱后方可食用?!?(√ ) 5、紫外線的穿透力較強,故鹵菜間安裝紫外線可殺滅熟食中的微生物,從而達到殺菌 的 目 的 。

      ………………………………………………………………………….…… ( × ) 6、扁豆和四季豆未炒熟煮透,可因豆中含有的紅細胞凝聚素未遭破壞,而引起食物中 毒 。

      …………………………………………………………………………….… (√ ) 7、手外傷化膿者從事食品加工,易污染食品,導致食用者發生金黃色葡萄球菌腸毒素 中 毒 。

      ……………………………………………………………………………… ( √ ) 8、只要食品中不檢出致病菌,就是符合食品衛生標準的食品。

      ……..…… ( ×) 9、儲存食品的場所可以存放個人生活用品。

      ……………………………… ( ×) 10、餐廳內的餐具擺臺超過當次就餐時間尚未使用的不必回收保潔?!?( ×)2 白寨中心幼兒園食品衛生知識培訓考試卷單位 姓名 成績一、選擇題 1.《食品衛生法》開始實施的日期是 ( ) 。

      A 1994 年 10 月1日 B 1994 年 10 月 30 日 C 1995 年 10 月1日 D 1995 年 10 月 30 日 2.《食品衛生法》規定,食品從業人員每( ) 體檢一次。

      A 一年 B 二年 C 三年 D 四年 3.食品生產經營者開業前必須 ( ) 。

      A 先取得工商執照再申領衛生許可證 B 先取得衛生許可證再申領工商執照 C 先取得衛生許可證再申領健康證 4.強調公共飲食餐具消毒的目的是為了 ( ) A 殺死餐具上的微生物 B 漂白餐具 C 防止傳播肺炎 5.食品生產經營人員在銷售直接入口食品時,必須使用 。

      A 直接銷售 B 用保鮮袋 C 用勺子 D 售貨工具 6. 《食品衛生法》第九條中禁止生產經營的食品有 ( ) 。

      A 霉變、生蟲 B 含有毒、有害物質 C 摻假、摻雜 D 以上都是 7.《食品衛生法》規定,食品生產經營企業的新建、擴建、改建工程的選址 和設計應當符合衛生要求,其設計審查和工程驗收必須有 ( ) 參加。

      A 建筑部門 B 單位領導 C 工程師 D 衛生行政部門 8. 食品包裝標識必須清楚,容易辨識,在國內市場銷售的食品,必須 有 ( ) 標識。

      A 中文 B 中文和英文 C 無具體要求 D 以上都不對 9. 《食品衛生法》規定,食品衛生監督職責是 ( ) 。

      A 對食品生產經營企業的新建、擴建、改建工程的選址和設計進行衛生審查并參 加工程驗收 B 對食物中毒和食品污染事故進行調查,并采取控制措施 C 對違反食品衛生法的行為追查責任,依法進行行政處罰 D 以上都是 10. 《食品衛生法》第四十七條規定,食品生產經營人員未取得健康證明而 從事食品生產經營的,責令改正,可以處以 ( ) 以下的罰款 A 五千元 B 三千元 C 二千元 D 一千元 11.《食品衛生法》第二十五條規定,食品生產經營者采購食品及其原料, 應當按照國家有關規定索取 ( ) ,銷售者應當保證提供。

      A 檢驗合格證或者化驗單 B 營業執照 C 衛生許可證 D 進貨單 12 .《食品衛生法》規定,食品從業人員進行健康體檢時,查出凡患 有 ( ) 的疾病的,不得參加接觸直接入口食品的工作。

      A 痢疾、傷寒 B 病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者) C 活動性肺結核,化膿性或者滲出性皮膚病 D 以上都是 13.發生食物中毒的單位和接收病人進行治療的單位,除采取搶救措施外, 應當根據國家有關規定,及時向 ( ) 報告。

      A 所在地衛生行政部門 B 公安部門 C 政府部門 D 以上都不是3 14. 造成食物中毒的食品生產經營單位、發生食物中毒或者疑似食物中毒事 故的 單位應當采取 ( ) 措施。

      A 立即停止其生產經營活動,并向所在地人民政府衛生行政部門報告 B 將病人送到醫院就沒事了 C 將造成食物中毒或者或可能導致食物中毒的食品及其原料全部拋棄 D 衛生行政部門進行調查時覺得沒必要 15.《食品衛生法》中所指的食品生產經營者是指 ( ) 。

      A 一切從事食品生產經營的單位或者個人 B 食品攤販 C 職工食堂 D 以上 都是 二、 是非題、(40 分,每題 4 分) 1、細菌性食物中毒全年都可發生,以氣溫較高的夏秋季節最多,尤以濕度 高 的 梅 雨 季 節 為 好 發。????????????????????? ??????..? ( ) 2、需要冷藏的熟食品,應當放冷后在冷藏。????????????.? ( ) 3 、 低 溫 能 徹 底 殺 滅 微 生 物 , 所 以 冰 箱 可 用 來 保 鮮 食 品。???????... ( ) 4、凡隔餐或隔夜的熟食制品必須經充分再加熱后方可食 用。?????? ( ) 5、紫外線的穿透力較強,故鹵菜間安裝紫外線可殺滅熟食中的微生物,從 而 達 到 殺 菌 的 目 的。????????????????????????????.?? ( ) 6、扁豆和四季豆未炒熟煮透,可因豆中含有的紅細胞凝聚素未遭破壞,而 引 起 食 物 中 毒。????????????????????????????? . ? ( ) 7、手外傷化膿者從事食品加工,易污染食品,導致食用者發生金黃色葡萄 球 菌 腸 毒 素 中 毒。?????????????????????????????? ( ) 8、只要食品中不檢出致病菌,就是符合食品衛生標準的食 品。??..?? ( ) 9 、 儲 存 食 品 的 場 所 可 以 存 放 個 人 生 活 用 品。

      ???????????? ( ) 10、 餐廳內的餐具擺臺超過當次就餐時間尚未使用的不必回收保潔。??? ( )4 食品安全管理員培訓考試題(卷)單位一、填空(10 題 ) 1、《餐飲業和集體用餐配送單位衛生規范》將于 起實施。

      2、食品處理區分為 、 、 。

      年 月 日姓名得分3、加工經營場所選址應距離糞坑、污水池、垃圾場、旱廁等污染源 米以上。

      4、食品處理區應按照 、 、 、 的流程布局,食品加工處理流程宜為 在存放、操作中產生 。的單一流動,并應防止5、粗加工操作場所內應至少分別設置 的清洗水池,水產品的清洗水池宜 潔工具的清洗水池,各類水池應以 6、操作人員進入專間前應更換 工作時宜戴 。和 ,應設專用于 標明其用途。

      ,并將手 、 , 等清7、食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實, 保存期-----8、在烹飪后至食用前需要較長時間(2 小時)存放的食品,應當在 高于 或低于 的條件下存放。

      或9、餐飲業經營者和集體用餐配送單位的是食品衛生安全的第一責任人,對本單位的食品衛生安全負5 責任。

      10、食品生產經營企業應建立健全本單位的-----------------制度,加強 對職工食品安全知識的培訓,配備專職或兼職食品管理人員,依法從 事食品生產經營活動。

      二、是非題(10 題 ) 1、所有餐用具宜用熱力方法進行消毒。( )2、食品經營者采購食品,應當查驗供貨者的許可證和食品合格的證 明文件。

      ( )3、貯存食品的場所不得存放有毒有害物品及個人生活用品。

      ( )4、需要熟制加工的食品應當燒熟煮透,在加工時食品中心溫度應不 低于 70℃。( ) )5、食品添加劑存放與其他食品原料一樣。(6、從業人員每年至少進行一次健康檢查,新參加或臨時參加工作的 人員,應經健康檢查,取得合格證明后方可參加工作。( )7、被吊銷餐飲服務許可證的單位,其直接負責的主管人員處罰決定 作出之日起五年內不得從事食品生產經營管理工作。( ) )8、在中華人民共和國境內從事下列活動,應當遵守食品安全法(9、食品生產經營人員應當保持個人衛生,生產經營食品時,應當將 手洗凈,穿戴清潔的工作衣、帽。( ) )10、嚴禁無證經營及超許可范圍制售食品。(6 答一、 填空 1、2005、10、1;案2、清潔操作區、準清潔操作區、一般操作區; 3、25; 4、原料進入、原料處理、半成品加工、成品供應;先進先 出;交叉污染; 5、動物性食品、植物性食品;獨立設置;拖把;明顯標適; 6、清潔的工作衣帽;洗靜、消毒;口罩; 7、不得少于 2 年 8、60℃、10℃; 9、法定代表人、負責人;全面; 10、 食品安全管理 二、是非題 1、×; 4、√; 7、√ 10、√ 三、問答題 1、《規范》第四章、二十六條、一至八項。2、《食品安全法》二十七條2、√; 5、×; 8、√3、√; 6、√。

      9、√7 白寨中心幼兒園食品衛生安全知識試題一、單項選擇題(共 20 題) 1、下列食品中不得添加任何食品添加劑的品種是( ) A、純牛奶 B、醬油 C、奶油 D、火腿 2、使用哪種材料的鍋炒菜對健康最有益?( ) A、鋁鍋 B、不銹鋼鍋 C、鐵鍋 3、兒童不宜經常食用哪種食品( ) A.五谷雜糧 B.堅果類的零食 C.各種保健品 D.自然食物 4、缺乏下列哪種維生素會導致壞血病。( ) A、維生素 A B、維生素 B C、維生素 C D、維生素 D 5、糧食不宜加工過細,原因是( ) A、糧食加工過細,不利于人體消化吸收 B、糧食加工過細,營養素丟失嚴重 C、糧食加工過細,不易貯存 D、糧食加工過細,不易煮爛 6、以下哪種食品含鉛量最高:( ) A、黃瓜 B、松花蛋 c、面包 7、下列哪類食物含鈣最豐富( ) A.米飯 B.水果 C.蔬菜 D.牛奶和豆類 8、食品標簽上必須標注的內容是什么?( ) A.保質期 B.生產日期 C.詳細的廠址及企業名稱 D.以上都必須具有 9、維生素 A 缺乏可引起( ) A 腳氣病 B 地方性甲狀腺腫 C 夜盲癥 D 佝僂病 E 骨質疏松癥 10、肉類食品中含有膽固醇最高的部分是( ) A.內臟 B.肌肉 C.骨骼 11、食鹽的攝入量與哪種疾病關系密切( ) A 、糖尿病 B、高血壓 C、心臟病 D 、胃潰瘍 12、選購食品時最好選取用帶有什么標志的食物( ) A 、AS B、AQ C、QS D 、SQ 13、預防缺碘最好的方法( ) A、吃肉 B、吃碘鹽 C、吃蔬菜 、水果 D、吃藥 14、以下哪種行為對胃的保健有損害?( ) A、定時定量進食,不暴飲暴食 B、吸煙和酗酒 C、不吃腌制、熏制、油煎的食物 15、合理營養是指膳食中所含的營養素種類齊全,數量充足,比例適當,并與身 體的需要保持平衡。下列做法中不符合合理營養原則的是? ( ) A、食品要葷素、粗細搭配,多吃新鮮蔬菜水果 B、適當增加奶、蛋、瘦肉和豆類等優質蛋白 C、多食用鹽、甜食品和動物脂肪 16、人體缺乏維生素 D,會患的病是?( ) A、夜盲癥、干眼病和皮膚干燥癥 B、兒童會患佝僂病,孕婦會患骨軟化病 C、腳氣病、神經炎 17、過度使用激素催生瓜果蔬菜的后果是什么?( ) A、使它們的營養價值更高 B、使它們口感更好 C、會給人類發育帶來異常 18、何種開水對健康有益?( ) A、反復燒開的水 B、擱置三天以上的開水 C、自然冷卻到 20℃—25℃的溫涼白開水 19、 消費者在消費食品過程中其合法權益受到侵害時,可以撥打全國消費者申訴 舉報統一電話。( ) A、315 B、12348 C、12315 D、99148 20、 發生食品安全事故的單位應自事故發生之時起什么時間內向所在地縣級人民 政府衛生行政部門報告。( ) A、2 小時 B、6 小時 C、12 小時 D、24 小時 二、多項選取擇題(共 7 題)8 1、人體必需的營養素有哪些? ( ) A、蛋白質 B、脂肪 C、維生素 D、礦物質 2、合理營養的原則是什么? ( ) A、食物多樣化,谷類為主 B、多吃蔬菜、水果和薯類 C、每天吃奶、豆類及其制品,經常吃魚、禽、蛋、瘦肉等 D、吃清潔衛生未變質食物 3、良好的飲食習慣是什么? ( ) A、飯前便后洗手 B、進食定時定量 C、不吃腐敗變質食品 D、不暴飲暴食 4、世界衛生組織評選出的垃圾食品有:( ) A.油炸類食品 B.加工類肉食品(肉干、肉松、香腸等) C.話梅蜜餞類食品(果脯) D.燒烤類食品 5、健康的四大基石是:( )。

      A.戒煙限酒 B.適量運動 C.心理平衡 D.合理膳食 6、購買食品發現以下哪些情形不要購買( ) A、包裝破損 B、超過保質期 C、標簽上注釋不全如無廠名、廠址等 D、食品外觀有發霉變質現象 7、目前我國有三類安全食品,它們是( ) A.有機食品 B.綠色食品 C.轉基因食品 D.無公害食品 三、判斷題(共 18 題) 1、食品加工的過程中人員操作不當、原料生熟不分、工器具混用均可造成交叉 污染。( ) 2、綠色食品標志由三部分構成,即上方的太陽、下方的葉片和中心的蓓蕾;A 級綠色食品標志與字體為綠色,底色為白色,AA 級綠色食品標志與字體為白色, 底色為綠色( ) 3、進口的有包裝的食品應當有中文標簽、中文說明書。( ) 4、食品添加劑,指為改善食品品質和色、香、味以及為防腐、保鮮和加工工藝 的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質。( ) 5、保質期,指預包裝食品在標簽指明的貯存條件下保持品質的期限。( ) 6、霉爛水果食用時將腐爛部分挖除還能吃。( ) 7、冰箱內的食物都可以存放較長時間,因為冰箱中溫度低,所以不必擔心食物 變質。( ) 8、食品添加劑應有嚴格的管理標準,其加入的量不得超過允許限量。

      ) 9、 反復燒開的水亞硝酸鹽含量增高,不宜飲用。( ) 10、少吃肥肉、鹽腌、煙熏和油炸的食品。( ) 11、維生素是人體必需的營養素,調節人體代謝,所以吃得越多越好。( ) 12、食品廣告的內容應當真實合法,不得含有虛假、夸大的內容,可以涉及疾病 預防、治療功能。( ) 13、 買食品的時候, 要盡量選擇加工度低的食品。

      加工度越高, 添加劑也就越多。

      ( ) 14、顏色奇異、味道特別的加工食品,含食品添加劑多。( ) 15、 食品生產經營人員在進行健康檢查, 取得健康證以后, 無需再進行健康檢查。

      ( ) 16、細菌性食物中毒多見于夏秋季。( ) 17、生熟案板分開有利于防止細菌污染食品。( )9 一、單項選擇題(共 25 題) 1、下列食品中不得添加任何食品添加劑的品種是( A ) A、純牛奶 B、醬油 C、奶油 D、火腿 2、使用哪種材料的鍋炒菜對健康最有益?( C ) A、鋁鍋 B、不銹鋼鍋 C、鐵鍋 3、兒童不宜經常食用哪種食品(C ) A.五谷雜糧 B.堅果類的零食 C.各種保健品 D.自然食物 4、缺乏下列哪種維生素會導致壞血病。( C ) A、維生素 A B、維生素 B C、維生素 C D、維生素 D 5、糧食不宜加工過細,原因是( B) A、糧食加工過細,不利于人體消化吸收 B、糧食加工過細,營養素丟失嚴重 C、糧食加工過細,不易貯存 D、糧食加工過細,不易煮爛 6、以下哪種食品含鉛量最高:( B ) A、黃瓜 B、松花蛋 c、面包 7、下列哪類食物含鈣最豐富( D) A.米飯 B.水果 C.蔬菜 D.牛奶和豆類 8、食品標簽上必須標注的內容是什么?( D ) A.保質期 B.生產日期 C.詳細的廠址及企業名稱 D.以上都必須具有 9、維生素 A 缺乏可引起(C ) A 腳氣病 B 地方性甲狀腺腫 C 夜盲癥 D 佝僂病 E 骨質疏松癥 10、肉類食品中含有膽固醇最高的部分是(A ) A.內臟 B.肌肉 C.骨骼 11、食鹽的攝入量與哪種疾病關系密切( B ) A 、糖尿病 B、高血壓 C、心臟病 D 、胃潰瘍 12、選購食品時最好選取用帶有什么標志的食物( C ) A 、AS B、AQ C、QS D 、SQ 13、預防缺碘最好的方法( B ) A、吃肉 B、吃碘鹽 C、吃蔬菜 、水果 D、吃藥 14、以下哪種行為對胃的保健有損害?( B ) A、定時定量進食,不暴飲暴食 B、吸煙和酗酒 C、不吃腌制、熏制、油煎的食物 15、合理營養是指膳食中所含的營養素種類齊全,數量充足,比例適當,并與身 體的需要保持平衡。下列做法中不符合合理營養原則的是? (C ) A、食品要葷素、粗細搭配,多吃新鮮蔬菜水果 B、適當增加奶、蛋、瘦肉和豆類等優質蛋白 C、多食用鹽、甜食品和動物脂肪 16、人體缺乏維生素 D,會患的病是?( B ) A、夜盲癥、干眼病和皮膚干燥癥 B、兒童會患佝僂病,孕婦會患骨軟化病 C、腳氣病、神經炎 17、過度使用激素催生瓜果蔬菜的后果是什么?(C ) A、使它們的營養價值更高 B、使它們口感更好 C、會給人類發育帶來異常 18、何種開水對健康有益?( C ) A、反復燒開的水 B、擱置三天以上的開水 C、自然冷卻到 20℃—25℃的溫涼白開水10 19、 消費者在消費食品過程中其合法權益受到侵害時,可以撥打全國消費者申訴 舉報統一電話。( C ) A、315 B、12348 C、12315 D、99148 20、 發生食品安全事故的單位應自事故發生之時起什么時間內向所在地縣級人民 政府衛生行政部門報告。( A ) A、2 小時 B、6 小時 C、12 小時 D、24 小時 21、保證食品安全的第一責任人是:( A ) A、食品生產者 B、各級政府 C、監管部門 D、食品銷售者 22、“三無”食品是指:(A ) A.無廠名廠址、無出廠合格證、無保質期的食品 B.無廠名廠址、無配料表、無生產日期和保質期的食品 C.無廠名廠址、無生產批號、無生產日期和保質期的食品 D.無廠名廠址、無品名、無生產日期和保質期的食品 23、食品的保質期是指它的(C ) A.生產日期 B.最終食用期 C.最佳食用期 D.出廠日期 24、生豬等動物實行定點屠宰,集中檢疫,經檢疫合格的動物產品加蓋什么顏色 驗訖印章?(A ) A.藍色 B.紅色 C.綠色 D.黃色 25、目前市場上較常見的含轉基因的產品有(A ) A.食用植物油 B.食醋 C.奶粉 D.蘑菇 二、多項選取擇題(共 7 題) 1、人體必需的營養素有哪些? ( ABCD ) A、蛋白質 B、脂肪 C、維生素 D、礦物質 2、合理營養的原則是什么? (ABCD ) A、食物多樣化,谷類為主 B、多吃蔬菜、水果和薯類 C、每天吃奶、豆類及其制品,經常吃魚、禽、蛋、瘦肉等 D、吃清潔衛生未變質食物 3、良好的飲食習慣是什么? (ABCD ) A、飯前便后洗手 B、進食定時定量 C、不吃腐敗變質食品 D、不暴飲暴食 4、世界衛生組織評選出的垃圾食品有:( ABCD ) A.油炸類食品 B.加工類肉食品(肉干、肉松、香腸等) C.話梅蜜餞類食品(果脯) D.燒烤類食品 5、健康的四大基石是:( ABCD )。

      A.戒煙限酒 B.適量運動 C.心理平衡 D.合理膳食 6、購買食品發現以下哪些情形不要購買(ABCD ) A、包裝破損 B、超過保質期 C、標簽上注釋不全如無廠名、廠址等 D、食品外觀有發霉變質現象 7、目前我國有三類安全食品,它們是(ABD ) A.有機食品 B.綠色食品 C.轉基因食品 D.無公害食品 三、判斷題(共 18 題) 1、食品加工的過程中人員操作不當、原料生熟不分、工器具混用均可造成交叉 污染。( √ ) 2、綠色食品標志由三部分構成,即上方的太陽、下方的葉片和中心的蓓蕾;A 級綠色食品標志與字體為綠色,底色為白色,AA 級綠色食品標志與字體為白色, 底色為綠色( × ) 3、進口的有包裝的食品應當有中文標簽、中文說明書。(√ ) 4、食品添加劑,指為改善食品品質和色、香、味以及為防腐、保鮮和加工工藝 的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質。( √ ) 5、保質期,指預包裝食品在標簽指明的貯存條件下保持品質的期限。(× ) 6、霉爛水果食用時將腐爛部分挖除還能吃。( × ) 7、冰箱內的食物都可以存放較長時間,因為冰箱中溫度低,所以不必擔心食物 變質。(× ) 8、食品添加劑應有嚴格的管理標準,其加入的量不得超過允許限量。(√ ) 9、 反復燒開的水亞硝酸鹽含量增高,不宜飲用。( √ )11 10、少吃肥肉、鹽腌、煙熏和油炸的食品。( √ ) 11、維生素是人體必需的營養素,調節人體代謝,所以吃得越多越好。

      ( × ) 12、食品廣告的內容應當真實合法,不得含有虛假、夸大的內容,可以涉及疾病 預防、治療功能。(× ) 13、 買食品的時候, 要盡量選擇加工度低的食品。

      加工度越高, 添加劑也就越多。

      ( √) 14、顏色奇異、味道特別的加工食品,含食品添加劑多。( √ ) 15、 食品生產經營人員在進行健康檢查, 取得健康證以后, 無需再進行健康檢查。

      (× ) 16、細菌性食物中毒多見于夏秋季。( √ ) 17、生熟案板分開有利于防止細菌污染食品。( √ ) 18、輕微霉變的花生米,炒熟后仍可以食用。( × )12

      成都市安全生產培訓試題及答案_成安監(2015)37號附件——成都市冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分表成都市冶金等工貿企業安全生產標準化 評分實施規范1.本評分實施規范適用于成都市冶金、有色、建材、機械、輕工、 紡織、煙草、商貿等行業企業(以下統稱冶金等工貿企業)根據《企業 安全生產標準化基本規范》(AQ/T9006-2010)開展三級安全生產標準化外 部評審及各級安全監管部門監督審核等相關工作。冶金等工貿企業已有 專業評定標準的,優先適用專業評定標準,專業評定標準中與本評分實 施規范中通用的部分參照本評分實施規范執行。

      2.本評分實施規范共有 13 項一級要素、42 項二級要素及 194 條企 業達標標準。

      3.在評分實施規范中的評審描述列中,評審單位應根據達標標準及 相應評分方式針對企業實際情況,如實進行得分及扣分點說明、描述, 并在現場評審匯總表(見附表)中逐條列出。

      4.評審采用查閱文件、現場檢查、人員詢問和筆試的方法進行。其 中: 1)參加詢問、筆試人員數量(比例)與企業從業人員數(P)的關 系規定如下: P≤100,抽 10 人; 100<P≤500,抽 10%; 500<P≤1000,抽 50 人; P>1000,抽 5%。

      參加詢問和筆試的人員必須包含企業主要負責人、安全管理人員、 特種作業人員及關鍵崗位作業人員。

      2)設備設施、物品的抽檢數量(比例)與企業現有設備設施、物品 - 3 - (H)數量的關系規定如下: H≤10,抽 100%; 10<H≤100,抽 10 臺; 100<H≤500,抽 10%; 500<H≤1000,抽 50 臺; H>1000,抽 5%。

      5.參與筆試的所有人員的平均成績折合成系數計入到第 5 要素的考 核成績。計算公式如下: 第 5 要素的實際得分=參與筆試的所有人員的平均成績÷ 100× 第5要 素評定得分,最后得分采用四舍五入,取小數點后一位數。

      6.本評分實施規范中累計扣分的,均為直到該考評內容分數扣完止, 不出現負分。有特別說明扣分的(在考評方式中加粗的內容),在該類 目內進行扣分。

      7.標注“”符號的項目為必須整改項。

      8.本評分實施規范共計 1000 分,最終標準化得分換算成百分制。換 算公式如下: 標準化得分(百分制)=標準化工作評定得分÷ (1000-不參與考評 內容分數之和)× 100。最后得分采用四舍五入,取小數點后一位數。

      9.標準化三級達標企業須同時滿足標準化得分、 安全績效等要求 (見 下表),并且完成必須整改項對應存在問題的整改。

      標準化得分 安全績效 1.申請評審之日前一年內,企業生產安全事故累計 死亡人員未超過 2 人;集團公司所屬成員企業 80% ≥60 以上無死亡生產安全事故。

      2.考評企業為集團公司的,所屬成員企業應全體實 現安全生產標準化達標。

      - 4 - 成都市冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分表自評/評審單位: 自評/評審時間:從 自評/評審組組長:一 級 要 素 二級 要素 基本規范要求 企業根據自 身安全生產實 際,制定總體和 年度安全生產目 標。

      企業達標標準 建立安全生產目 標的管理制度,明確 目標與指標的制定、 分解、實施、考核等 環節內容。

      標準 分值年月日 到年月日自評/評審組主要成員:評分方式(必須整改項用“”標出) 1.無該項制度的,不得分; 2.制度未以受控文件形式 生效的,不得分; 3.制度缺少制定、分解、實施、 績效考核等任一環節內容的, 扣 2 分; 4.制度未能明確制定、分解、實 施、考核等任一環節的責任部門或責 任人相應責任的,扣 2 分。

      1.無總體和年度安全生產目標 的,不得分; 2.目標未以受控文件印發的, 不 得分; 3.目標內容未包括工傷亡事故 率、火災事故率、生產經營性有責交 通事故或物損事故率、安全生產責任 書簽約率 100%、在崗員工安全教育率 100%、主要負責人、安全管理人員、 特殊工種持證上崗率 100%、特種設備 定期檢驗率 100%、事故隱患整改率、 職業危害檢測合格率 100%、職業健康 體檢率 100%等內容的,扣 3 分; 自評/評審 描 述 實際 得分4一、目標按照安全生產目 標管理制度的規定, 制定文件化的總體和 年度安全生產目標。6- 5 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 4.目標未按照第 3 條的要求制 定的,每處扣 1 分。

      1.無年度安全生產目標分解的, 不得分; 2.目標年度實施計劃和考核辦 法任缺一項的,不得分; 3.目標未根據所屬基層單位和 部門的職能制定實施計劃的, 扣 2 分; 4.任缺一個基層單位和職能部 門的目標實施計劃或考核辦法的,扣 2 分。

      1.無安全目標實施情況的檢查 或監測記錄的,不得分; 2.目標實施情況的檢查和監測 不符合制度規定的,扣 2 分; 3.缺少基層及部門的目標檢查、 監測資料或資料填寫不完整的,扣 1 分。

      1.未按制度規定定期進行效果 評估和考核的(含無評估報告),不 得分; 2.未根據評估結果及時調整實 施計劃的,不得分; 3.調整后的目標與指標以及實 施計劃未以受控文件形式印發的,扣 2 分; 4.記錄資料未按照檔案管理制 度保存的,扣 1 分。自評/評審 描 述實際 得分按照所屬基 層單位和部門在 生產經營中的職 能,制定安全生 產指標和考核辦 法。根據所屬基層單 位和部門在安全生產 中的職能,分解年度 安全生產目標,并制 定實施計劃和考核辦 法。4按照制度規定, 對安全生產目標和指 標實施計劃的執行情 況進行監測,并保存 有關監測記錄資料。3定期對安全生產 目標的完成效果進行 評估和考核,依據評 估考核結果,及時調 整安全生產目標和指 標的實施計劃。評估 報告和實施計劃的調 整、修改記錄應形成 文件并加以保存。

      小計320- 6 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 企業應按規 定設置安全生產 管理機構,配備 安全生產管理人 員。企業達標標準 建立設置安全管 理機構、配備安全管 理人員的管理制度。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.無該項制度的,不得分; 2.制度未以受控文件形式 生效的,不得分; 3.制度與《安全生產法》及地方 相關規定不符的,扣 1 分。

      1.未按照《安全生產法》等法 律法規的相關規定設置安全管理機構 或者配備專職(兼職)安全管理人員 的,不得分; 2.未以受控文件形式進行設 置或任命的,不得分; 3.配備的人員不符合 《安全生產 法》規定的,每人扣 2 分; 本小項不得分時, 追加扣除 6 分。

      1.未設立的,不得分; 2.未以受控文件形式任命的, 扣 1 分; 3.成員未包括主要負責人、 部門 負責人等相關人員的,扣 1 分。

      1.未按照要求每季度至少召開 一次安全專題會的,不得分; 2.未跟蹤上次會議工作要求的 落實情況的或未制訂新的工作要求 的,不得分; 3.缺少或無會議記錄的,扣 2 分; 4.有未完成項且無整改措施的, 每一項扣 1 分。

      1.主要負責人安全生產職責自評/評審 描 述實際 得分2按照相關規定設 置安全管理機構或配 備安全管理人員。

      3二、 組織 機構 和職 責2.1 組織 機構根據有關規定和 企業實際,設立安全 生產委員會或安全生 產領導機構。

      安委會或安全生 產領導機構每季度應 至少召開一次安全專 題會,協調解決安全 生產問題。會議紀要 中應有工作要求并保 存。232.2企業主要負主要負責人全10- 7 - 一 級 要 素二級 要素 職責基本規范要求 責人應按照安全 生產法律法規賦 予的職責,全面 負責安全生產工 作,并履行安全 生產義務。企業達標標準 面負責安全生產工 作,并履行下列主要 職責: (1)組織建立、 健全本單位的安全生 產責任制,并保證有 效執行; ( 2 )組織制定 安全生產規章制度和 操作規程,并保證其 有效實施; ( 3 )保證本單 位安全生產投入的有 效實施; ( 4 )督促檢查 本單位安全生產工 作,及時消除生產安 全事故隱患; ( 5 )組織制定 并實施本單位的生產 安全事故應急救援預 案; ( 6 )及時、如 實報告生產安全事 故。

      建立針對安全生 產責任制的制定、溝 通、培訓、評審、修 訂及考核等環節內容標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 應包括: ( 1)建立、健全本單位的安全 生產責任制; ( 2)組織制定安全生產規章制 度和操作規程; ( 3)組織制定并實施本單位安 全生產教育和培訓計劃 ( 4)保證本單位安全生產投入 的有效實施; ( 5)督促、檢查本單位安全生 產工作, 及時消除生產安全事故隱患; ( 6)組織制定并實施本單位的 生產安全事故應急救援預案; (7) 及時、 如實報告生產安全事 故。

      任缺一項,不得分; 2.沒有履行主要職責的, 每缺 一項,扣 3 分。

      本小項不得分時,追加扣除 20 分。自評/評審 描 述實際 得分企業應建立 安全生產責任 制,明確各級單 位、部門和人員21.無該項制度的,不得分; 2.制度未以受控文件形式 生效的,不得分; 3.制度中每缺一個環節內容的,- 8 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 的安全生產職 責。企業達標標準 的管理制度。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 扣 1 分。自評/評審 描 述實際 得分建立、健全安全 生產責任制,并對落 實情況進行考核。3對各級管理層進 行安全生產責任制與 權限的培訓。2定期對安全生產 責任制進行適宜性評 審與更新。

      31.未建立安全生產責任制的, 不得分; 2.未以受控文件形式生 效的,不得分; 3.每缺一個縱向、 橫向安全生產 責任制的,扣 2 分; 4.責任制內容與崗位工作實際 不相符的,每個扣 1 分; 5.沒有對安全生產責任制落實 情況進行考核的,不得分。

      本小項不得分時, 追加扣除 6 分。

      1.無該培訓的,不得分; 2.無培訓記錄的,不得分; 3.每缺少一人培訓的,扣 1 分; 4.被抽查人員對責任制不清楚 的,每人扣 1 分。

      1.未按制度規定定期進行適宜 性評審的,不得分; 2.無評審記錄的,不得分; 3.評審、 更新頻次不符合制度規 定的,每缺一次扣 1 分; 4.更新后未以受控文件形式發 布的,扣 1 分。小計30- 9 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 企業應建立 安全生產投入保 障制度,完善和 改進安全生產條 件,按規定提取 安全費用,專項 用于安全生產, 并建立安全費用 臺賬。企業達標標準 建立安全生產費 用提取和使用管理制 度。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.無該項制度的,不得分; 2.制度未以受控文件形式 生效的,不得分; 3.制度中職責、流程、范圍、檢 查等內容,每缺一項扣 1 分。

      1.未按 《企業安全生產費用提取 和使用管理辦法》等相關規定提取安 全生產費用的,不得分; 2.安全生產投入不能滿足安全 生產工作需求的,不得分; 3.無財務專項科目或報表中無 安全生產費用歸類統計的,不得分; 4.無安全費用使用臺賬的,扣 8 分; 5.臺賬不完整齊全的,扣 6 分。

      1.無該使用計劃的,不得分; 2.計劃內容缺失的, 每缺一個方 面扣 2 分; 3.未缺失的計劃方面未明確項 目名稱、時間、金額、責任部門或責 任人等任一內容,該方面扣 1 分; 4.未按計劃實施的,每一項扣 2 分; 5.有超規定范圍使用的, 每次扣 4 分。自評/評審 描 述實際 得分4保證安全生產費 用投入,??顚S?, 并建立安全生產費用 使用臺賬。

      12三、安全生 產投入制定包含以下 方面的安全生產費用 的使用計劃: (1) 完善、 改造和維 護安全防護設備設 施; (2) 安全生產教育培 訓和配備勞動防護用 品; (3) 安全評價、 重大 危險源監控、事故隱 患評估和整改; (4) 設備設施安全性 能檢測檢驗;12- 10 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 (5)應急救援器材、 裝備的配備及應急救 援演練; ( 6 )安全標志及標 識; (7) 其他與安全生產 直接相關的 物品或者活動。

      制定職業危害 防治,職業危害因素 檢測、監測和職業健 康體檢費用的使用計 劃。

      建立員工工傷保 險、安全生產責任保 險的管理制度。

      足額繳納工傷保 險費、安全生產責任 保險費。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出)自評/評審 描 述實際 得分44保障死亡、受傷 員工獲取相應的保險 與賠付。

      41.無該項制度的,不得分; 2.制度未以受控文件形式 生效的,扣 2 分。

      1.未全員、 足額繳納工傷保險費 的,不得分; 2.無工傷保險繳費憑證和明細 的,不得分; 3.未足額繳納安全生產責任保 險費,扣 1 分。

      1.有關保險評估、年費、返回資 料、賠償等資料不全的,每一項扣 2 分; 2.受傷員工未進行傷殘等級鑒 定的,不得分; 3.受傷員工傷殘等級鑒定每少 一人,扣 2 分;- 11 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 4.死亡、受傷員工賠償不到位 的,不得分。自評/評審 描 述實際 得分小計 企業應建立 識別和獲取適用 的安全生產法律 法規、標準規范 的制度,明確主 管部門,確定獲 取的渠道、 方式, 及時識別和獲取 適用的安全生產 法律法規、標準 規范。

      企業各職能 部門應及時識別 和獲取本部門適 用的安全生產法 律法規、標準規 范,并跟蹤、掌 握有關法律法 規、標準規范的 修訂情況,及時 提供給企業內負 責識別和獲取適 用的安全生產法 律法規的主管部 門匯總。

      建立識別、 獲取、 評審、更新安全生產 法律法規與其他要求 的管理制度。40 1.無該項制度的,不得分; 2.制度缺少識別、獲取、評審、 更新等環節要求以及部門、人員職責 等內容的,扣 2 分; 3.制度未明確主管部門的,扣 2 分; 4.制度未以受控文件生效 的,扣 2 分。4四、 法 律 法 規 與 安 全 管 理 制 度4.1 法 律 法 規 、 標 準 規范各職能部門應 定期識別和獲取本部 門適用的安全生產法 律法規與其他要求, 并向歸口部門匯總。

      41.每少一個部門定期識別和獲 取的,扣 2 分; 2.未及時匯總的,扣 2 分; 3.未分類匯總的,扣 2 分。- 12 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 企業應將適 用的安全生產法 律法規、標準規 范及其他要求及 時傳達給從業人 員。企業達標標準 定期識別和獲取 使用的安全生產法律 法規與其他要求,并 清單。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.未按制度規定定期識別和獲 取的,不得分; 2.工作程序或結果不符合規定 的,每次扣 2 分; 3.無安全生產法律法規與其他 要求清單的,不得分; 4.每缺一個安全生產法律法規 與其他要求文本或電子版的, 扣 2 分。

      1.未培訓考核的,不得分; 2.無培訓考核記錄的,不得分; 3.每缺少一項培訓和考核的, 扣 2 分。

      1.未及時融入轉化成規章制度 的,每項扣 2 分; 2.規章制度與安全生產法律法 規與其他要求不符的,每項扣 2 分; 3.規章制度未落實到實際工作 中的,每項扣 2 分; 本小項不得分時,追加扣除 16 分。

      1.無該項制度的,不得分; 2.制度未以受控文件形式 的,不得分; 3.制度未包含責任部門及人員、 評審修訂時間、使用和程序等環 節的,扣 2 分。自評/評審 描 述實際 得分44.2 規 章 制度企業應遵守 安全生產法律法 規、標準規范, 并將相關要求及 時轉化為本單位 的規章制度,貫 徹到各項工作 中。

      企業應建立 健全安全生產規 章制度,并發放 到相關工作崗 位,規范從業人 員的生產作業行及時將適用的安 全生產法律法規與其 他要求傳達給從業人 員,并進行相關培訓 和考核。

      遵守安全生產法 律法規與其他要求, 并將相關要求及時轉 化為本單位的規章制 度,貫徹到各項工作 中。68建立規章制度的 管理制度,確保安全 生產規章制度和操作 規程編制、、使 用、評審、修訂等效 力。3- 13 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 為。安全生產規 章制度至少應包 含下列內容:安 全生產職責、安 全生產投入、文 件和檔案管理、 隱患排查與治 理、安全教育培 訓、特種作業人 員管理、設備設 施安全管理、建 設項目安全設施 “三同時”管 理、生產設備設 施驗收管理、生 產設備設施報廢 管理、施工和檢 維修安全管理、 危險物品及重大 危險源管理、作 業安全管理相關 方及外用工管 理,職業健康管 理、防護用品管 理,應急管理, 事故管理等。企業達標標準 按照相關規定 建立和健全的安 全生產規章制度,至 少包含下列內容:安 全目標管理、安全生 產責任制管理、法律 法規標準規范管理、 領導現場帶班、班組 崗位達標、安全生產 投入管理、文件和檔 案管理、風險評估和 控制管理、安全教育 培訓管理、特種作業 人員管理、設備設施 安全管理、建設項目 安全設施“三同時” 管理、生產設備設施 驗收管理、生產設備 設施報廢管理、施工 和檢(維)修安全管 理、危險物品及重大 危險源管理、作業安 全管理、相關方及外 用工(單位)管理、 職業健康管理、勞動 防護用品(具)和保 健品管理、安全檢查 及隱患治理、應急管 理、事故管理、安全標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.制度未以受控文件形式發 布的,不得分; 2.每缺一項制度的,扣 2 分; 3.制度內容出現與法律法規沖 突的、引用過期法律法規的、與企業 組織結構、生產物料、設備設施、工 藝情況不相符等情況的 ,每項制度扣 2 分; 4.無制度執行記錄的, 每項制度 扣 2 分。自評/評審 描 述實際 得分8- 14 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 績效評定管理、消防 安全管理等。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出)自評/評審 描 述實際 得分將安全生產規 章制度發放到相關工 作崗位,并對員工進 行培訓和考核。

      企業應根據 生產特點,編制 崗位安全操作規 程,并發放到相 關崗位。

      基于崗位生產特 點中的特定風險的辨 識,編制齊全、適用 的崗位安全操作規 程。3124.3 操 作 規程向員工下發崗位 安全操作規程,并對 員工進行培訓和考 核。84.4 評估企業應每年 至少一次對安全每年至少一次對 安全生產法律法規、121.未發放的,扣 2 分; 2.無培訓和考核記錄的,不得 分; 3.每缺少一項培訓和考核的, 扣 1 分。

      1.無崗位安全操作規程的, 不 得分; 2.崗位安全操作規程不齊全、 適 用的,每缺一個,扣 2 分; 3.內容沒有基于特定風險分析、 評估和控制的,每個扣 2 分; 4.崗位安全操作規程應包括以 下內容:安全操作程序及應急處置措 施,缺一項扣 2 分。

      1.未發放的,不得分; 2.規程未發放至所有崗位并 在對應崗位醒目位置張貼的,每少一 個崗位扣 2 分; 3.無培訓和考核記錄等資料的, 不得分; 4.每缺一個培訓和考核的,扣 2 分。

      1.未進行的,不得分; 2.無評估報告的,不得分;- 15 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 生產法律法規、 標準規范、規章 制度、操作規程 的執行情況進行 檢查評估。

      企業應根據 評估情況、安全 檢查反饋的問 題、生產安全事 故案例、績效評 定結果等,對安 全生產管理規章 制度和操作規程 進行修訂,確保 其有效和適用, 保證每個崗位所 使用的為最新有 效版本。

      企業應嚴格 執行文件和檔案 管理制度,確保 安全規章制度和 操作規程編制、 使用、評審、修 訂的效力。企業達標標準 標準規范、 規章制度、 操作規程的執行情況 和適用情況進行檢 查、評估。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 3.評估報告每缺少一個方面內 容的,扣 3 分; 4.評估結果與實際不符的,扣 6 分; 5.評估周期超過每年一次的, 扣 6 分。

      1.未及時組織進行的,不得分; 2.時間超過制度規定期限、 法律法規變化、重大工藝或人更 等未進行制度或操作規程修訂,每項 扣 3 分; 3.無修訂的計劃和記錄資料的, 不得分。自評/評審 描 述實際 得分4.5 修訂根據評估情況、 安全檢查反饋的問 題、生產安全事故案 例、 績效評定結果等, 對安全生產管理規章 制度和操作規程進行 修訂,確保其有效和 適用。124.6 文 件 和 檔 案 管 理建立文件和檔案 的管理制度,明確責 任部門、 人員、 流程、 形式、權限及各類安 全生產檔案及保存要 求等。41.無該項制度的,不得分; 2.制度未以受控文件形式 的,不得分; 3.未明確安全規章制度和操作 規程編制、使用、評審、修訂等責任 部門/人員、流程、形式、權限等的, 扣 2 分; 4.未明確具體檔案資料、 保存周 期、保存形式等的,扣 2 分。- 16 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.未按文件管理制度執行的, 不 得分; 2.缺少環節記錄資料的,扣 1 分。

      1.未實行檔案管理的,不得分; 2.檔案管理未明確歸檔部門、 歸 檔分類程序和手續、檔案資料使用程 序、更改銷毀辦法的,扣 6 分; 3.每缺少一類檔案,扣 2 分。自評/評審 描 述實際 得分確保安全規章制 度和操作規程編制、 使用、評審、修訂的 效力。

      企業應建立 對下列主要安全 主要安全生產過 生產資料進行檔案管 程、 事件、 活動、 理:安全生產會議記 檢查的安全記錄 錄(含紀要)、安全 檔案,并加強對 費用提取使用記錄、 安全記錄的有效 員工安全教育培訓記 管理。

      錄、勞動防護用品采 購發放記錄、危險源 管理臺帳、安全生產 檢查記錄、授權作業 指令單、事故調查處 理報告、事故隱患整 改記錄、安全生產獎 懲記錄、特種作業人 員登記記錄、特種設 備管理記錄、外來施 工隊伍安全管理記 錄、安全設備設施管 理臺賬(包括安裝、 運行、維護等)、有 關強制性檢測檢驗報 告或記錄、新改擴建 項目“三同時”、風 險評價信息、職業健 康檢查與監護記錄、210- 17 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 應急演習信息、技術 圖紙等。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出)自評/評審 描 述實際 得分小計 企業應確定 建立安全教育培 安全教育培訓主 訓的管理制度。

      管部門,按規定 及崗位需要,定 期識別安全教育 培訓需求, 制定、 實施安全教育培 訓計劃,提供相 應的資源保證。

      確定安全教育培 訓主管部門,定期識 別安全教育培訓需 求,制定各類人員的 培訓計劃。100 1.無該項制度的,不得分; 2.未以受控文件形式生效 的,不得分; 3.制度中應有符合 《生產經營單 位安全培訓規定》的培訓種類,缺少 一類扣 2 分; 4.有與國家有關規定不一致的, 不得分。

      1.未明確主管部門的,不得 分; 2.未定期識別需求的,扣 2 分; 3.識別不充分的,扣 1 分; 4.未根據識別需求結果制定培 訓計劃的,不得分; 5.培訓計劃應按 《生產經營單位 安全培訓規定》中不同崗位規定的培 訓內容制定,缺少一類,扣 1 分。

      1.未按計劃進行培訓的, 每次扣 2 分; 2.培訓記錄應包括以下內容: 授 課人信息、參訓人信息、相關培訓資 料(培訓人員簽到表、考核資料、培 訓照片或影像資料) , 缺一項扣 2 分; 3.未進行效果評估的,每次扣 2 分; 4.未根據評估作出改進的, 每次3五、 教 育 培 訓5.1 教 育 培 訓 管理5應做好安全 教育培訓記錄, 建立安全教育培 訓檔案,實施分 級管理,并對培 訓效果進行評估 和改進。按計劃進行安全 教育培訓,對安全培 訓效果進行評估和改 進。做好培訓記錄, 并建立檔案。10- 18 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 扣 2 分; 5.未進行檔案管理的,不得分; 6.檔案資料未包含培訓記錄、 考 核、效果評估和改進,每次扣 2 分。

      1.主要負責人未經考核合格 就上崗的,不得分; 2.安全管理人員未經培訓考 核合格的或未按有關規定進行再培 訓的,每一人扣 2 分; 3.培訓要求不符合 《生產經營單 位安全培訓規定》等相關規定要求 的,每次扣 2 分。自評/評審 描 述實際 得分5.2 安 全 生 產 管 理 人 員 教 育 培訓5.3 操 作 崗 位 人 員 教 育 培訓企業的主要 負責人和安全生 產管理人員,必 須具備與本單位 所從事的生產經 營活動相適應的 安全生產知識和 管理能力。法律 法規要求必須對 其安全生產知識 和管理能力進行 考核的,須經考 核合格后方可任 職。

      企業應對操 作崗位人員進行 安全教育和生產 技能培訓,使其 熟悉有關的安全 生產規章制度和 安全操作規程, 并確認其能力符 合崗位要求。未 經安全教育培 訓,或培訓考核主要負責人和安 全生產管理人員,應 具備與本單位所從事 的生產經營活動相適 應的安全生產知識和 管理能力,經培訓考 核合格后方可任職。8對崗位操作人員 進行安全教育和生產 技能培訓和考核,考 核不合格人員,不得 上崗;進行上崗前的 職業健康培訓和在崗 期間的定期職業健康 培訓。未經培訓,或培訓考核不合格而 上崗作業的,每人次扣 2 分。12- 19 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 不合格的從業人 員,不得上崗作 業。

      新入廠人員 在上崗前必須經 過廠、車間(工 段、區、隊)、 班組三級安全教 育培訓。

      在新工藝、 新技術、 新材料、 新設備設施投入 使用前,應對有 關操作崗位人員 進行專門的安全 教育和培訓。企業達標標準標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出)自評/評審 描 述實際 得分對新員工進行 “三級”安全教育。在新工藝、新技 術、新材料、新設備 設施投入使用前,應 對有關崗位操作人員 進行專門的安全教育 和培訓。1. 三級安全教育培訓存在內容 與企業實際情況不相符,培訓時間少 于 24 小時,未對培訓效果進行考核 等情況的,不得分; 2. 新入廠人員上崗前未經三級 安全教育培訓的,每人次扣 2 分。

      在新工藝、新技術、新材料、新 設備設施投入使用前,未對崗位操作 人員進行專門的安全教育培訓的,每 人次扣 1 分。操作崗位人 員轉崗、離崗一 年以上重新上崗 者,應進行車間 (工段)、班組安 全教育培訓,經 考核合格后,方 可上崗工作。崗位操作人員轉 崗和離崗一年重新上 崗者, 應進行車間(工 段)、 班組安全教育培 訓,經考核合格后, 方可上崗工作。未按規定對轉崗和離崗人員,及 停工 6 個月以上的復工人員,進行培 訓考核合格就上崗的, 每人次扣 1 分。- 20 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 從事特種作 業的人員應取得 特種作業操作資 格證書,方可上 崗作業。企業達標標準 從事特種作業人 員和特種設備作業人 員應取得特種作業操 作資格證書,方可上 崗作業。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.有特種作業和特種設備作 業崗位但未配備相應作業人員的,每 人次扣 2 分; 2.特種作業人員和特種設備 作業人員數量配備不足的,每人次扣 2 分; 3.無特種作業和特種設備作 業資格證書上崗作業的,每人次扣 2 分; 4.證書過期未及時審核的, 每人 次扣 2 分; 5.缺少特種作業和特種設備作 業人員檔案資料的,每人次扣 1 分。

      1.未進行培訓的,不得分。

      2.相關方作業人員未經安全教 育培訓進入作業現場的,每人次扣 2 分; 3.教育培訓內容未根據具體作 業活動的特點,或無針對性的,每處 扣 1 分。自評/評審 描 述實際 得分5.4 其 他 人 員 教 育 培訓企業應對相 關方的作業人員 進行安全教育培 訓。作業人員進 入作業現場前, 應由作業現場所 在單位對其進行 進入現場前的安 全教育培訓。

      企業應對外 來參觀、學習等 人員進行有關安 全規定、可能接 觸到的危害及應 急知識的教育和 告知。對相關方進行安 全教育培訓,培訓合 格后,取得入廠證后 方可入廠工作。作業 人員進入作業現場 前,應由作業現場所 在單位對其進行進入 有針對性的現場前的 安全教育培訓。

      對外來參觀、學 習等人員進行有關安 全規定、可能接觸到 的危害及應急知識等 內容的安全教育和告 知,并由專人帶領。421.未進行安全教育和危害告知 的,不得分; 2.內容與實際不符的,扣 1 分; 3.未提供相應勞保用品的, 不得 分; 4.無專人帶領的,不得分。- 21 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 企業應通過 安全文化建設, 促進安全生產工 作。企業應采取 多種形式的安全 文化活動,引導 全體從業人員的 安全態度和安全 行為,逐步形成 為全體員工所認 同、共同遵守、 帶有本單位特點 的安全價值觀, 實現法律和政府 監管要求之上的 安全自我約束, 保障企業安全生 產水平持續提 高。

      企業建設項 目的所有設備設 施應符合有關法 律法規、標準規 范要求;安全設 備設施應與建設 項目主體工程同 時設計、同時施 工、同時投入生企業達標標準 采取多種形式的 活動來促進企業的安 全文化建設,促進安 全生產工作。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.未開展企業安全文化建設的, 不得分; 2.安全文化建設與 《企業安全文 化建設導則》(AQ/T9004)不符的, 每項扣 2 分。自評/評審 描 述實際 得分5.5 安 全 文 化 建設6小計 六、 生 產 設 備 設 施 建立新、改、擴 建工程“三同時”管 理制度。50 1.無該項制度的,不得分; 2.未以受控文件形式生效 的,不得分; 3.制度不符合《安全生產法》、 《職業病防治法》、《建設項目安全 設施“三同時”監督管理暫行辦法》、 《建設項目職業衛生“三同時”監督 管理暫行辦法》等有關規定的,扣 2 分。6.1 生 產 設 備 設 施 建設4- 22 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 產和使用。企業達標標準 新、改、擴建工 程的安全設施、職業 病防護措施應與建設 項目主體工程同時設 計、同時施工、同時 投入生產和使用。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.未進行“三同時”管理的,不 得分; 2.項目立項審批手續應包含立 項批復、 規劃手續, 缺少一項不得分; 3.沒有建設或產權單位對“三 同時”進行評估、審核認可手續就投 用的,不得分; 4.設計、評價或施工單位資質不 符合規定的,不得分; 5.項目未按 《安全生產法》 、 《職 業病防治法》、《建設項目安全設施 “三同時” 監督管理暫行辦法》 、 《建 設項目職業衛生“三同時”監督管理 暫行辦法》等有關規定進行預評價、 設施設計、驗收評價/ 控制效果評價 的,扣 6 分; 6.按《安全生產法》、《職業病 防治法》、《建設項目安全設施“三 同時”監督管理暫行辦法》、《建設 項目職業衛生“三同時”監督管理暫 行辦法》等有關規定,預評價報告、 設施設計、驗收評價報告/ 控制效果 評價報告未報安全生產監督管理部 門備案的,不得分; 7. 安全投資沒有納入項目概算 的,扣 6 分; 8.建設單位未對安全預評價、安 全設施設計、安全驗收評價組織審查 或審查未通過的,扣 6 分;自評/評審 描 述實際 得分12- 23 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 9. 變更安全設備設施未經設計 單位書面同意的,每處扣 4 分; 10. 隱 蔽 工 程 未 經 驗 收 就 投 用 的,每處扣 4 分; 11. 安 全 設 備 設 施 未 同 時 投 用 的,每處扣 4 分; 12.正在實施期間的新、改、 擴建項目存在本條評分方式 5、6 項 所對應問題的,必須立即整改。

      本小項不得分時,追加扣除 24 分。

      1.廠址選擇易受自然災害影響 或嚴重影響周邊環境的,不得分; 2.不符合《工業企業總平面設計 規范》( GB50187 )等相關規定的, 每處扣 2 分。

      未合理安排的,每處扣 1 分。自評/評審 描 述實際 得分廠址選擇應遵循 《工業企業總平面設 計規范》(GB50187) 的規定。

      平面布置應合 理安排車流、人流、 物流, 保證安全順行。

      廠房的照明,應 符合《建筑采光設計 標準》(GB/T50033) 和《建筑照明設計標 準》 (GB50034)的規 定。照明電氣的選型 與作業場所相適應: 一般作業場所可選用 開啟式照明電氣,潮 濕場所應選用密閉式44 1.未進行照度測量的,不得分; 2. 天然采光和人工照明不符合 要求的,每處扣 2 分。

      5- 24 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 防水照明電氣,有腐 蝕性場所應選用耐酸 堿型照明電氣,易燃 物品存放場所不得使 用聚光燈、碘鎢燈等 燈具,有限空間、高 溫、有導電灰塵、離 地不足 2.5 米的固定 式照明電源不得大于 36 伏, 潮濕場所和易 觸及的照明電源不得 大于 24 伏,室外 220 伏燈具距離地面不低 于 3 米,室內不低于 2.5 米,普通燈具與 易燃物品距離不得小 于 300 毫米,燈頭絕 緣外殼無破損、無漏 電現象。

      主要生產場所的 火災危險性分類及建 構筑物防火最小安全 間距,應遵循《建筑 設計防火規范》 (GB50016)。

      廠區內的建構筑 物,應按《建筑物防 雷 設 計 規 范 》 (GB50057) 的規定設標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出)自評/評審 描 述實際 得分51.不符合規定的,每處扣 1 分; 2.依據《重大火災隱患判定方 法》(GA 653)現行標準,構成重大 火災隱患的,除本小項不得分外,追 加扣除 15 分。

      1.未按《建筑物防雷設計規 范》( GB50057 )的規定設置防雷設 施的,不得分; 2.未按規定定期檢查、檢測的,4- 25 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 置防雷設施,并定期 檢查,確保防雷設施 完好。

      廠內休息室、浴 室、更衣室應設在安 全區域, 各種操作室、 值班室不應設在可能 泄漏有毒有害氣體的 危險區域。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 不得分; 3.防雷設施不完好的,每處扣 2 分。

      1.休息室、浴室、更衣室有一 個未設在安全區域內的,不得分; 2.各種操作室、值班室設在可 能泄漏有毒有害氣體的危險區域內 的,不得分; 3.可能泄漏有毒有害氣體的 危險區域附近的各種操作室、值班室 未安裝相應氣體報警儀的,每處扣 2 分; 4.設置位置不符合規定每處扣 1 分; 本小項不得分時, 追加扣除 8 分。

      不符合《建筑設計防火規范》 (GB 50016)及《高層民用建筑設計 規范》(GB 50045)等相關要求,每 處扣 2 分。自評/評審 描 述實際 得分4安全出入口(疏 散門)不應采用側拉 門(庫房除外),嚴 禁采用轉門。廠房、 梯子的出入口和人行 道,不宜正對車輛、 設備運行頻繁的地 點,否則應設防護裝 置或懸掛醒目的警告 標志。

      直梯、斜梯、防 護欄桿和工作平臺應 符合《固定式鋼梯及 平臺安全要求》4不符合要求的,每處扣 2 分。

      4- 26 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 (GB4053.1-3)的規 定。

      移動梯臺應符 合:操作平臺護欄完 好符合規定,斜撐無 變形,鉸接可靠,防 滑措施齊全、完好, 輪子的限位、防移動 裝置完好有效,結構 件無松脫、裂紋、扭 曲、 腐蝕等嚴重變形, 不得有裂紋。

      電氣室(包括計 算機房) 、 電纜夾層, 應設有火災自動報警 器、煙霧火警信號裝 置、監視裝置、滅火 裝置和防止小動物進 入的措施;電纜穿線 孔等應用防火材料進 行封堵。

      設置用發電機 房。自備發電機不應 與供電網聯接,并可 靠接地。柴油發電機 的環境溫度及柴油機 的運行溫度定子不得 超過 75℃(E 級)、標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出)自評/評審 描 述實際 得分不符合要求的,每處扣 2 分。4無滅火裝置和防止小動物進入的 措施的,電纜穿線孔未用防火材料封 堵或損壞的,每處扣 2 分。

      431.未設置發電機房的,不得分; 2.未進行驗收合格就使用的扣 1 分; 3.接地、溫度不符合要求的,每 項扣 2 分。- 27 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 轉子不得超過 80℃ (B 級)。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出)自評/評審 描 述實際 得分膠(皮)帶運輸 機應有如下安全防護 裝置并確保有效: ( 1 )防打滑、 防跑偏、 防縱向撕裂; ( 2 )拉線事故 開關; ( 3 )防壓料自 動停車裝置; ( 4 )頭輪、尾 輪、增面輪及拉緊裝 置應有防護罩或防護 欄桿。

      產生大量蒸汽、 腐蝕性氣體、粉塵等 的場所,應采用封閉 式電氣設備;有爆炸 危險的氣體或粉塵的 作業場所,應采用防 爆型電氣設備。

      使用表壓超過 0.1MPa 的油、水、煤 氣、蒸汽、空氣和其 他氣體的設備和管道不符合要求的,每項扣 2 分。4461.產生大量蒸汽、腐蝕性氣 體、粉塵等的場所,未采用封閉式電 氣設備的,每處扣 2 分; 2.有爆炸危險的氣體或粉塵 的作業場所,未采用防爆型電氣設備 的,不得分; 3.防爆型電氣設備不符合要求 的,每處扣 2 分。

      1.應安裝而未安裝壓力表、安 全閥的,每處扣 2 分; 2.未定期進行檢定的,每處扣 2 分;- 28 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 系統, 應安裝壓力表、 安全閥等安全裝置, 并應定期檢定。

      不同介質的管 線,應按照《工業管 道的基本識別色、識 別符號和安全標識》 (GB7231)的規定注 明介質名稱和流向。

      起重機應標明起 重噸位,并應設有下 列安全裝置: (1)限位器; (2)緩沖器; (3)防碰撞裝置; (4)超載限制器; (5)聯鎖保護裝置; (6)軌道端部止擋; (7)定位裝置; (8) 其他: 零位保護、 安全鉤、掃軌板、電 氣安全裝置等; (9) 走臺欄桿、 防護 罩、滑線防護板、防 雨罩(露天)等防護 裝置; (10)大型起重機械 安全監控管理系統、 安全信息提示和報警標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 3.未張貼檢定標簽或標牌的, 每處扣 2 分。

      1.未進行介質名稱和流向標 識的,不得分; 2.有一條管線不符合要求(標識 顏色非規定中類、標識流向及名 稱錯誤、標識寬度、間距、位置不滿 足標準要求等),扣 2 分。

      1.未標明起重噸位的, 每處扣 2 分; 2.每缺少一項安全裝置或不 能正常工作的,扣 2 分。自評/評審 描 述實際 得分38- 29 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 裝置; (11)滑線指示燈、 通電指示燈、橋下和 駕駛室照明燈等。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出)自評/評審 描 述實際 得分車間電氣室、地 下油庫、 地下液壓站、 地下站、地下加 壓站等要害部門,其 出入口應不少于兩個 2 (室內面積小于 6m 而無人值班的,可設 一個) , 門應向外開。

      設有集中監視和 顯示的火警信號。1.出口少于兩個的,每處扣 2 分; 2.門向內開的,每處扣 2 分。

      46所有設備設施建 設應符合有關法律法 規、標準規范要求。10企業應按規 定對項目建議 書、 可行性研究、 初步設計、總體 開工方案、開工按規定對項目建 議書、可行性研究、 初步設計、總體開工 方案、開工前安全條 件確認和竣工驗收等61.無集中監視和顯示的火警信 號的,不得分; 2.不能正常工作的,不得分; 3.未進行驗收合格就使用的, 扣 2 分。

      1.不符合規定的,每臺扣 5 分; 2.存在重大風險或隱患以及 有關規定明令禁止的工藝、設備、設 施的,除本小項不得分外,每處加扣 30 分。

      1.有一處不符合的, 本小項不得 分; 2.有兩處不符合時, 除本小項不 得分外,加扣 18 分。- 30 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 前安全條件確認 和竣工驗收等階 段進行規范管 理。

      生產設備設 施變更應執行變 更管理制度,履 行變更程序,并 對變更的全過程 進行隱患控制。

      企業應對生 產設備設施進行 規范化管理,保 證其安全運行。

      企業應有專人負 責管理各種安全 設備設施,建立 臺賬,定期檢維 修。對安全設備 設施應制定檢維 修計劃。企業達標標準 階段進行規范管理。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出)自評/評審 描 述實際 得分建立生產設備設 施變更管理制度,履 行變更程序,并對變 更的全過程進行隱患 控制。

      建立設備設施的 檢修、維護、保養管 理制度。41.未建立變更管理制度的,扣 2 分; 2.發生變更時, 未嚴格履行變更 程序的扣 2 分; 3.未實行隱患控制的,不得分。

      1.無該項制度的,不得分; 2.制度中未包含目的、適用范 圍、人員的主要職責、設備設施的檢 修、維護、保養、制度的執行等內容 的,扣 1 分; 3.制度未結合企業組織架構、 設 備設施、 工藝特點等情況的, 扣 1 分。

      1.無設備設施臺賬或檢修、維 護、保養計劃的,不得分; 2.資料不齊全的,每次(項)扣 2 分。

      1.未按規定對有關設備、設 施、儀器儀表、工具等,進行檢測檢 驗檢定的,不得分; 2.有超期現象的,每臺、套、個 扣 2 分; 3.無檢測檢驗檢定資料的, 不得 分; 4.檢測檢驗檢定資料不全的, 每 項扣 2 分。26.2 設 備 設 施 運 行 管理建立設備設施運 行臺賬, 制定檢 (維) 修計劃。

      按規定對有關設 備、 設施、 儀器儀表、 工具等進行檢測檢驗 檢定,并歸檔保存有 關資料。48- 31 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 吊車的滑線應布 置在吊車司機室的另 一側;若布置在同一 側,應采取安全防護 措施。

      吊具應有專人管 理,在其安全系數允 許范圍內使用。鋼絲 繩和鏈條的安全系數 和鋼絲繩的報廢標 準,應符合《起重機 械 安 全 規 程 》 (GB6067)的有關規 定。

      吊運物行走的安 全路線,不應跨越有 人操作的固定崗位或 經常有人停留的場 所,且不應隨意越過 主體設備。

      設置的 CO 等有 毒有害氣體、物質報 警儀應定期檢驗,確 保其處于安全狀態。

      壓力容器應滿 足:壓力容器本體及 安全附件在檢驗有效 期內使用, 本體完好; 連接元件無異常振標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 滑線未布置在吊車司機室的 另一側的,或布置在同一側,未采取 安全防護措施的,每處扣 1 分。自評/評審 描 述實際 得分231.吊具未定點存放、 無專人管理 及限載標識的,每處扣 1 分; 2.吊具未按規定要求使用、 報 廢的,未經檢驗合格的,不得分; 3.相關管理人員和作業人員不 清楚吊具的安全系數和鋼絲繩的報 廢標準的,不得分; 4.吊具不符合要求的,每處扣 2 分。

      1.未制定吊運物行走的安全路 線,不得分; 2.安全路線不符合要求的 (如 跨越有人操作的固定崗位或經常有 人停留的場所、 隨意越過主體設備) , 每處扣 2 分。

      1.未按規定設置的,不得分; 2.全部未定期檢測的,不得 分; 3.未進行定期檢測或未張貼標 簽的,每臺扣 2 分。

      1.壓力容器本體有缺陷的, 不 得分; 2.連接元件有異常振動、磨擦、 松動等現象,每處扣 2 分; 3.安全附件、 顯示裝置、 報警裝346- 32 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 動、磨擦、松動;安 全附件、顯示裝置、 報警裝置、聯鎖裝置 完好,調試、更換記 錄齊全;運行和使用 符合相關規定,無超 壓、超溫等現象。

      鍋爐與輔機鍋爐 應滿足:“三證”齊 全;安全附件完好, 安全閥、水位表、壓 力表齊全、靈敏、可 靠, 排污裝置無泄漏; 按規定合理設置報警 和連鎖保護裝置;給 水設備完好,匹配合 理; 爐墻無嚴重漏風、 漏煙,油、氣、煤粉 爐防爆式裝置好;水 質處理應能達到指標 要求,爐內水垢在 1.5mm 以下;各類管 道無泄漏,保溫層完 好無損,管道構架牢 固可靠;其他輔機設 備應符合機械安全要 求。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 置、聯鎖裝置缺失或不能正常工作 的,每處扣 2 分; 4.無安裝調試、 更換記錄的, 扣 2 分; 5.有超壓、 超溫等現象的, 每處 扣 2 分; 本小項不得分時,追加扣除 12 分。

      1.鍋爐無“三證” (產品合格 證、登記使用證、定期檢驗合格證) 的,不得分; 2.安全附件不完好,安全閥、 水位表、壓力表不齊全、靈敏、可靠 的,每處扣 2 分; 3.排污裝置泄漏的,扣 2 分; 4.未合理設置報警和連鎖保護 裝置的,扣 2 分; 5.給水設備完不完好, 匹配不合 理的,扣 2 分; 6.爐墻嚴重漏風、 漏煙, 油、 氣、 煤粉爐防爆式裝置不好的,每處扣 2 分; 7.水質處理未達到指標要求, 爐 內水垢超過 1.5mm 的,每處扣 2 分; 8.管道泄漏, 保溫層破損, 管道 構架不牢固的,每處扣 2 分; 9.輔機設備不符合機械安全要 求的,每處扣 2 分。自評/評審 描 述實際 得分4- 33 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 工業氣瓶應滿 足:儲存倉庫狀態良 好,安全標志完善, 氣瓶存放位置、 間距、 標志及存放量符合要 求。各種護具及消防 器材齊全可靠。氣瓶 在檢驗期內使用,外 觀無缺陷及腐蝕,漆 色及標志正確、 明顯, 安全附件齊全、 完好。

      氣瓶使用時的防傾倒 措施可靠,工作場地 存放量符合規定,與 明火的間距符合規 定。

      廠內機動車輛應 滿足:在檢驗有效期 內使用,動力系統運 轉平穩,無漏電、漏 水、漏油。燈光電氣 完好,儀表、照明、 信號及各附屬安全裝 置性能良好。輪胎無 損傷。制動距離符合 要求。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.儲存倉庫設置、 安全設施不 符合《建筑設計防火規范》 GB50016 等標準規范要求的,不得分; 2.氣瓶存放位置、 間距、 標志 及存放量不符合要求的, 每項扣 2 分; 3.各種護具及消防器材缺失 或不能正常使用的,每項扣 2 分; 4.氣瓶超期使用的、 漆色及標 志不明顯的及安全附件不全或損壞 的,每個扣 1 分; 5.使用不符合要求的, 每次扣 2 分。自評/評審 描 述實際 得分41. 廠內機動車輛全部未定期 檢驗的,不得分; 2.未定期檢驗的,每臺扣 2 分; 3.使用過程中,不符合要求的, 每項扣 1 分。

      4- 34 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 低壓臨時線路應 滿足:有完備的臨時 接線裝置審批手續, 不超期使用。使用絕 緣良好,并有與負荷 匹配的護套軟管,敷 設符合安全要求。裝 有總開關控制和漏電 保護裝置,每分路應 裝設與負荷匹配的熔 斷器。臨時用電設備 PE 連接可靠。嚴禁在 有爆炸和火災危險場 所設臨時線路。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.無臨時接線裝置審批手續的, 不得分; 2.在有爆炸和火災危險場所 設臨時線路的,不得分; 3.未裝總開關控制和漏電保 護裝置的,不得分; 4.臨時接線裝置審批手續未按 《電氣安全管理規程》中規定:“一 般為 15 天,特殊情況需延長使用時 應辦理延期手續,但最長不得超過 1 個月”超期使用的,每次扣 2 分; 5.臨時線路未采用橡套軟線, 且敷設未滿足以下條件的:沿墻架空 敷設時,其室內大于 2.5m,室外大于 4.5m,跨越道路應大于 6m:臨時線路 與其它設備、門、窗、管道等距離應 大于 0.3m:沿地面敷設應有防止線路 受外力損壞的保護措施, 每處扣 2 分; 6.每分路的空氣開關與負荷不 匹配的,每處扣 2 分; 7.臨時用電設備 PE 連接不可靠 的,每處扣 2 分。

      1.未依據 《電力設備預防性試驗 規程》( DLT 596)中規定定期進行 電纜線路預防性實驗記錄的,不得 分; 2.線路的安全距離不符合 《低壓 配電設計規范》(GB 50054)中規定 要求的,每處扣 2 分; 3.線路的導電性能和機械強度 不符合要求的,每處扣 1 分; 4.線路的保護裝置不齊全、 不可 靠的,每處扣 1 分;自評/評審 描 述實際 得分4低壓電氣線路 (固定線路) 應滿足: 定期進行電纜線路的 預防性實驗記錄。線 路的安全距離符合要 求;線路的導電性能 和機械強度符合要 求;線路的保護裝置 齊全可靠; 線路絕緣、 屏護良好,無發熱和4- 35 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 滲漏油現象;電桿直 立、拉線、橫擔瓷瓶 及金屬構架等符合安 全要求;線路相序、 相色正確、 標志齊全、 清晰; 線路排列整齊、 無影響線路安全的障 礙物。

      電網接地系統應 滿足:電源系統接地 制式的運行應滿足其 結構的整體性,獨立 性的安全要求;各接 地裝置的電阻檢測合 格;TN 系統重復接地 布設合理;接地裝置 的連接必須保證電氣 接觸可靠;有足夠的 機械強度,并能防腐 蝕,防損傷或者有附 加保護措施;接地裝 置編號、標識明晰, 定期檢測報告有效, 資料完整。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 5.線路絕緣、 屏護不良好, 有發 熱和滲漏油現象的,每處扣 1 分; 6.電桿直立、 拉線、 橫擔瓷瓶及 金屬構架等不符合安全要求的,每處 扣 1 分; 7.線路相序、 相色不正確、 標志 不齊全、清晰的,每處扣 1 分; 8.線路排列不整齊、 有影響線路 安全的障礙物的,每處扣 1 分。

      1.電源系統接地制式的運行不 能滿足《系統接地的型式及安全技術 要求》(GB14050)中其結構的整體 性,獨立性安全要求的,不得分; 2. 各接地裝置的電阻檢測應符 合要求(TN 系統工作接地低于 4Ω ; 重復接地低于 10Ω ;TT 系統工作接 地低于 4Ω ),不合格的扣 2 分; 3. TN 系統重復接地布設未按 《系 統接地的型式及安全技術要求》 (GB14050) 中規定的,扣 2 分; 4. 接地裝置的連接應可靠(有 足夠的機械強度,并能防腐蝕,防損 傷或者有附加保護措施),扣 2 分; 5. 接地裝置編號、標識不明晰, 未定期檢測的,扣 2 分。自評/評審 描 述實際 得分4- 36 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 金屬切削機床應 滿足:防護罩、蓋、 欄應完備可靠;防止 夾具、卡具松動或脫 落的裝置完好;各種 限位、聯鎖、操作手 柄要求靈敏可靠;機 床 PE 連接規范可靠; 機床照明符合要求; 機床電器箱,柜與線 路符合要求;未加罩 旋轉部位的楔、銷、 鍵, 原則上不許突出; 備有清除切屑的專用 工具。

      沖、剪、壓機械 應滿足:離合器動作 靈敏、 可靠, 無連沖; 制動器工作可靠;緊 急停止按鈕靈敏、醒 目,在規定位置安裝 有效;傳動外露部分 的防護裝置齊全可 靠;腳踏開關應有完 備的防護罩且防滑; 機床 PE 可靠, 電氣控 制有效;安全防護裝 置可靠有效,使用專 用工具符合安全要標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 不符合要求的,每處扣 1 分。自評/評審 描 述實際 得分4不符合要求的,每處扣 1 分。

      1. 安全防護裝置不可靠 2. 緊急停止按鈕不靈敏、不 醒目,且未在規定位置安裝4- 37 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 求;剪板機等壓料腳 應平整,危險部位有 可靠的防護。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出)自評/評審 描 述實際 得分砂輪機應滿足 : 安裝地點應保證人員 和設備的安全;砂輪 機的防護罩應符合國 家標準;檔屑板應有 足夠的強度且可調; 砂輪無裂紋無破損; 托架安裝牢固可調; 法蘭盤與軟墊應符合 安全要求;砂輪機運 行必須平穩可靠,砂 輪磨損量不超標,且 在有效期內使用;PE 連接可靠,控制電器 符合規定。

      工業機器人應滿 足:裝有限位裝置, 在額定負荷、最高速 度和最大伸長量時使 機器停止;采用手動 操作時,運動時速應不符合要求的,每處扣 1 分。

      砂輪機安裝地點不能保證人員 和設備的安全4不符合要求的,每處扣 1 分。

      4- 38 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 設定在 250 毫米/秒 以下;當進行運送工 作時,緊急開關啟動 后,立即停止運行; 作業區域有隔離的安 全護罩,覆蓋全部危 險區域;防護罩無銳 邊和凸出部分;護罩 應有足夠強度,能抵 抗機器人最大突擊能 量;防護罩應永久固 定,只有借助工具方 可拆卸;防護罩的艙 門應有機械式安全鎖 或門禁裝置,鑰匙或 專用工具應由專業人 員保管;危險區域內 裝有緊急停止開關, 并符合相關標準。

      移動電氣設備應 滿足:定期對絕緣電 阻進行檢測,絕緣電 阻應小于 1 兆歐,電 源線應采用三芯或四 芯多股橡膠電纜,無 接頭, 不得跨越通道, 絕緣層無破損,長度 不得超過 5 米, PE 線 連接可靠,防護罩等標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出)自評/評審 描 述實際 得分不符合要求的,每處扣 1 分。

      電源線未采用三芯或四芯多股 橡膠電纜,有接頭,絕緣層破損,長 度超過 5 米,跨越通道 2- 39 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 完好,無松動,開關 可靠、靈敏,與負載 匹配。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出)自評/評審 描 述實際 得分電氣設備 ( 特別 是手持式電動工具 ) 的金屬外殼和電線的 金屬保護管,應有良 好的保護接零 ( 或接 地)裝置。

      傳動部位應按照 如下情況,設置防護 罩、蓋或欄: (1) 以操縱人員站立 平面為基準,高度在 2 米以下的外露傳動 部位; (2)旋轉的鍵、銷、 楔等突出大于 3 毫米 的部位; (3) 產生切屑、 磨屑、 冷卻液等飛濺,可能 觸及人體或造成設備 與環境污染的部位; (4) 產生射線或弧光 的部位; (5) 伸入通道的超長不符合要求的,每處扣 1 分。

      4不符合要求的,每處扣 1 分。4- 40 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 工件; ( 6 )超長設備后端 300 毫 米 以 上 的 工 件; (7) 容易傷人的設備 往復運動部位; (8) 懸掛輸送裝置跨 越通道的下部; ( 9 )高于地面 0.7 米的操作平臺。

      危險化學品庫應 滿足:庫房符合安全 標準的要求,庫內有 應急預案。危險化學 品按危險性進行分 類、 分區、 分庫儲存。

      庫內有隔熱、降溫、 通風等措施,消防設 施齊全,消防通道暢 通。采用相應等級的 防爆電器。有效處理 廢棄物品或包裝容 器。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出)自評/評審 描 述實際 得分81.危險化學品庫房設置不符 合《建筑設計防火規范》 (GB50016) 中安全標準要求的,不得分; 2.庫內無應急預案,扣 5 分; 3.危險化學品未按 《常用化學 危險品貯存通則》(GB 15603)中規 定對其危險特性進行分類、分區、分 庫貯存的,每處扣 5 分; 4.消防通道不暢通的, 每處扣 5 分; 5.未采用相應等級的防爆電 器的,每處扣 5 分; 6.庫內無隔熱、 降溫、 通風等措 施的,每處扣 2 分; 7.消防設施不全的,每處扣 2 分; 8.貯存的化學危險品無明顯標 志及安全技術說明書的, 每處扣 2 分; 9.未按規定處理廢棄物品或包 裝容器的,每次扣 2 分。- 41 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 油庫、油罐應滿 足:油槽車需持有專 用許可證, 進入庫區, 必須裝設專用排氣阻 火器;油罐無腐蝕、 泄漏;油罐上的液位 計、 呼吸閥齊全可靠、 動作靈敏;罐體、膠 質輸油管等應有可靠 的防雷接地和防靜電 接地;罐體與罐體之 間或其它建筑物、管 網、干道應留有足夠 的間距;庫房的電氣 設施均應防爆;油庫 內應按貯存物品的種 類和數量,配置足夠 的消防器材和滅火設 施,并有相應的報警 裝置;庫內使用的工 具應是不產生火花的 防爆工具;庫內外應 有醒目的安全警示標 志和油品的名稱、特 性、數量、滅火方法 等。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.油庫、 油罐不符合 《建筑設 計防火規范》(GB50016)中安全標 準要求的,不得分; 2.無應急預案的,扣 2 分; 3.油槽車無許可證, 或進入庫區 無專用排氣阻火器的,扣 2 分; 4.油罐腐蝕、泄漏的,扣 1 分; 5.液位計、 呼吸閥不全、 不可 靠的,扣 1 分; 6.罐體、 輸油管等無可靠的防 雷接地和防靜電接地的,扣 2 分; 7.罐體與罐體之間或與其它 建筑物、管網、干道間距不足的,扣 1 分; 8.庫房的電氣設施不防爆的, 扣 1 分; 9.油庫內的消防器材和滅火 設施不足、無報警裝置扣 1 分; 10.使用的工具能產生火花的, 扣 1 分; 11.無安全警示標志和油品的名 稱、特性、數量、滅火方法的,扣 1 分。自評/評審 描 述實際 得分4- 42 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 專用設備應符合 有關法律法規、標準 規范要求:防護罩、 蓋、欄應完整可靠; 各聯鎖、緊停、控制 裝置靈敏可靠;局部 照明應為安全電壓; PE 等電器完好可靠; 梯臺符合要求。

      設備設施檢維修 前應制定方案。檢維 修方案應包含作業行 為分析和控制措施。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 不符合規定的,每處扣 8 分。

      各聯鎖、緊停、控制裝置靈敏 可靠 存在重大風險或隱患以及有 關規定明令禁止的工藝、設備、設施 的,本小項不得分外,追加扣除 48 分。自評/評審 描 述實際 得分16設備設施檢 維修前應制定方 案。檢維修方案 應包含作業行為 分析和控制措 施。檢維修過程 中應執行隱患控 制措施并進行監 督檢查。4按檢(維)修計 劃定期對設備設施, 包括安全設備設施進 行檢(維)修。

      61.設備設施檢維修前未制定檢 維修方案的,每次扣 2 分; 2.檢維修方案未包含作業行為 危險性分析、控制措施的,或危險分 析與控制措施無針對性的,每處扣 2 分; 3.在檢維修過程中未執行隱患 控制措施的,扣 2 分; 4.未進行監督檢查的,扣 1 分; 本小項不得分時, 追加扣除 8 分。

      1.未按計劃檢(維)修的,每項 扣 2 分; 2.未進行安全驗收的,每項扣 2 分; 3.檢 (維) 修方案未包含作業危 險分析和控制措施的,每項扣 2 分; 4.未對檢 (維) 修人員進行安全 教育和施工現場安全交底的,每次扣 2 分; 5.失修的, 每處扣 2 分; 檢 (維) 修完畢未及時恢復安全裝置的,每處 扣 2 分; 6.未經安全生產管理機構同意- 43 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 就拆除安全設備設施的, 每處扣 2 分; 7.安全設備設施檢 (維) 修記錄 歸檔不規范及時的,每處扣 2 分; 8.檢 (維) 修完畢后未按程序試 車的,每項扣 2 分; 9.現場有設備設施帶病運行的, 每處扣 2 分。自評/評審 描 述實際 得分6.3 設 備 設 施 到 貨 驗 收 和 報 廢 拆 除安全設備設 施不得隨意拆 除、挪用或棄置 不用;確因檢維 修拆除的,應采 取臨時安全措 施,檢維修完畢 后立即復原。

      設備的設 計、 制造、 安裝、 使用、檢測、維 修、改造、拆除 和報廢,應符合 有關法律法規、 標準規范的要 求。

      企業應執行 生產設備設施到 貨驗收和報廢管安全設備設施不 得隨意拆除、挪用或 棄置不用;確因檢維 修拆除的,應采取臨 時安全措施,檢維修 完畢后立即復原。41.安全設備設施拆除、 挪用或 棄置不用的,不得分; 2.檢修拆除未采取切實可行的 臨時安全措施的,扣 2 分; 3. 檢修后未立即復原的,扣 2 分。

      本小項不得分時, 追加扣除 8 分。設備的全生命周 期,應符合相關法律 法規、標準規范的要 求,確保安全。設備設施的全生命周期管理,有 (一臺設備或一個環節)不符合要求 的,扣 2 分。

      6建立設備設施驗 收和設備設施拆除、 報廢的管理制度。41.無該項制度的,不得分; 2.制度未包含責任部門、職責、 程序、驗收、拆除及報廢基本條件等- 44 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 理制度,應使用 質量合格、設計 符合要求的生產 設備設施。企業達標標準標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 內容的,任缺一環節扣 2 分。

      3.制度內容與企業實際情況不 符合的,扣 2 分。

      1.未進行驗收的 (含其安全設備 設施),每臺扣 2 分; 2.使用不符合要求的,每臺扣 1 分。

      1.未按規定進行的,不得分; 2.涉及到危險物品的生產設備 設施的拆除,無危險物品處置方案 的,不得分; 3.未執行作業許可的,扣 2 分; 4.未進行作業前的安全、 技術交 底的,扣 2 分; 5.資料保存不完整齊全的, 每項 資料扣 2 分。自評/評審 描 述實際 得分拆除的生產 設備設施應按規 定進行處置。拆 除的生產設備設 施涉及到危險物 品的,須制定危 險物品處置方案 和應急措施,并 嚴格按規定組織 實施。

      小計 7.1 生 產 七、 現 場 作 管 理 業 和 生 安 產 過 全 程 控 制 企業應加強 生產現場安全管 理和生產過程的 控制。對生產過 程及物料、設備 設施、器材、通 道、作業環境等 存在的隱患,應 進行分析和控 制。按規定對設備設 施進行驗收,確保使 用質量合格、設計符 合要求的設備設施。

      按規定對不符合 要求的設備設施進行 報廢或拆除。64260 對生產現場和生 產過程、環境存在的 風險和隱患進行辨 識、評估分級,并制 定相應的控制措施。

      1.企業未對生產作業過程及物 料、設備設施、器材、通道、作業環 境等存在的隱患進行分析和控制,每 處扣 5 分; 2.分析和控制措施與企業生產 作業過程及物料、設備設施、器材、 通道、 作業環境等實際情況不相符的, 每處扣 5 分。

      架空電線跨越爆炸和火災危險 場所的,不得分。20嚴禁架空電線跨 越爆炸和火災危險場 所。4- 45 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 非經允許,禁止 與生產無關人員進入 生產操作現場。應劃 出非崗位操作人員行 走的安全路線。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.有與生產無關人員進入生產 操作現場的,不得分; 2.未劃出非崗位操作人員行 走的安全路線的,不得分; 3.無禁止與生產無關人員進 入生產操作現場的管理規定,或現場 未設置禁止無關人員進入等警示標 志,不得分; 4.安全路線設置不合理不暢 通,寬度低于 1.5m,不能到達區域安 全出口等,一處扣 2 分。

      不符合要求的,每處扣 1 分。自評/評審 描 述實際 得分4行燈電壓不應大 于 36V,在金屬容器 內或潮濕場所,則電 壓不應大于 12V。

      設應急照明,正 常照明中斷時,應急 照明應能自動啟動。

      易燃、可燃或有 毒介質導管不應直接 進入儀表操作室或有 人值守、 休息的房間, 應通過變送器把信號 引進儀表操作室。

      建立對“三違” 行為的管理制度,明 確監控的責任、 方法、 記錄、考核等事項。2 1.未按規定設置的,一處扣 1 分; 2.應急照明不能正常使用的, 每 處扣 1 分。

      有一處不符合要求的, 不得分; 本小項不得分時, 追加扣除 8 分。4441.無該制度的,不得分; 2.制度中未明確監控的責任、 方 法、記錄、考核等內容的,扣 1 分。- 46 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 對動火作 業、受限空間內 作業、臨時用電 作業、高處作業 等危險性較高的 作業活動實施作 業許可管理,嚴 格履行審批手 續。作業許可證 應包含危害因素 分析和安全措施 等內容。企業進 行爆破、吊裝等 危險作業時,應 當安全專人進行 現場安全管理, 確保安全規程的 遵守和安全措施 的落實。企業達標標準 建立至少包括 下列危險作業的安全 管理制度,明確責任 部門、人員、許可范 圍、審批程序、許可 簽發人員等: ( 1 )危險區域 動火作業; ( 2 )進入受限 空間作業; ( 3 )能源介質 作業; (4)高處作業; ( 5 )大型吊裝 作業; (6)交叉作業; ( 7 )其他危險 作業。

      對危險作業的安 全管理工作實施作業 許可。作業許可證應 包含危害因素分析和 安全措施等內容。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.缺少一項危險作業的安全管 理規定的,扣 1 分; 2.制度中未明確責任部門、人 員、許可范圍、審批程序、許可簽發 人員等內容的,或與實際情況不符, 扣 1 分。自評/評審 描 述實際 得分261.對危險性較高的作業沒有 實施作業許可的,每次扣 3 分; 2.許可手續不完備的,每次扣 2 分; 3.作業許可沒有包含危害因素 分析或安全措施的,每處扣 2 分; 4.危險性作業沒有采取安全措 施的,每次扣 2 分; 5.作業許可證中的危害因素分 析不到位或安全措施無針對性的,每 處扣 2 分;- 47 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 6.未按作業許可證中的要求進 行作業的,每次扣 2 分; 7.爆破、吊裝等危險作業,無專 人負責的,每次扣 3 分。

      本小項不得分時,追加扣除 12 分。

      1.每缺一類風險和隱患辨識的, 扣 10 分; 2.缺少控制措施或與企業作業 行為、 設備設施、 工藝技術不相符的, 每類扣 5 分; 3.作業人員不清楚風險及控制 措施的,每人次扣 5 分。

      1.未執行的,不得分; 2.工作票中無危險分析和控制 措施的不得分; 3.危險分析和控制措施不全的, 每類扣 10 分; 4.授權程序不清或簽字不全的, 扣 10 分; 5.工作票未有效保存的,扣 10 分。

      1.未執行的,不得分; 2.未掛操作牌就作業的, 每處扣 10 分; 3.操作牌污損的,每個扣 5 分; 4.每少一個操作牌的,扣 5 分。

      1.無發放標準的,不得分; 2.發放標準不符合 《個體防護裝自評/評審 描 述實際 得分企業應加強 生產作業行為的 安全管理。對作 業行為隱患、設 備設施使用隱 患、工藝技術隱 患等進行分析, 采取控制措施。

      7.2 作 業 行 為 管理對生產作業過程 中人的不安全行為進 行辨識,并制定相應 的控制措施。20對危險性大的作 業實行許可制、工作 票制。

      20要害崗位及電 氣、機械等設備,應 實行操作牌制度。20應當為從業人員 配備與工作崗位相適8- 48 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 應的符合國家標準或 者行業標準的勞動防 護用品,并監督、教 育從業人員按照使用 規則佩戴、使用。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 備選用規范》 (GB/T11651)等標準規 定的,每項扣 4 分; 3.未及時發放的,不得分; 4.購買、 使用不合格勞動防護用 品的,不得分; 5.員工未正確佩戴和使用的, 每人次扣 4 分。

      1.在易燃易爆區動火, 或設備 需要動火檢修時,未移到動火區進行 的,不得分; 2.動火作業無監護人或安全措 施不全的,每次扣 5 分。

      1.未可靠地切斷物料進出口, 或 者有毒物質的濃度未能小于允許值, 同時含氧量不在 18%~22% (體積百分 濃度) 范圍內, 有一項不符合要求的, 扣 1 分; 2.監護人少于 2 人, 或者未備好 防毒面具和防護用品,或者檢修人員 不熟悉防毒面具的性能和使用方法, 有一項不符合要求的,扣 1 分; 3.設備內照明電壓大于 36V,或 在潮濕容器、狹小容器內作業大于 12V 的,扣 1 分。自評/評審 描 述實際 得分在易燃易爆區不 宜動火,設備需要動 火檢修時,應盡量移 到動火區進行。

      在有毒物質的 設備、管道和容器內 檢修時,應符合以下 規定: ( 1 )應可靠地 切斷物料進出口,有 毒物質的濃度應小于 允許值,同時含氧量 應在 18%~22%(體積 百分濃度)范圍內; ( 2 )監護人不 應少于 2 人,應備好 防毒面具和防護用 品,檢修人員應熟悉 防毒面具的性能和使 用方法; ( 3 )設備內照106- 49 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 明電壓應小于等于 36V, 在潮濕容器、 狹 小容器內作業應小于 等于 12V。

      對易燃、易爆或 易中毒物質的設備動 火或進入內部工作 時,監護人不應少于 2 人。安全分析取樣 時間不應早于工作前 半小時,工作中應每 兩小時重新分析一 次,工作中斷半小時 以上也應重新分析。

      在全部停電或 部分停電的電氣設備 上作業,應遵守下列 規定: (1) 拉閘斷電, 并采 取開關箱加鎖等措 施; (2)驗電、放電; (3)各相短路接地; ( 4 )懸掛“禁止合 閘,有人工作”的標 示牌和裝設遮攔。

      建立警示標志和 安全防護的管理制 度。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出)自評/評審 描 述實際 得分不符合要求的,每項扣 2 分。6不符合要求的,每處扣 1 分。6無該項制度的,不得分。

      4- 50 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 企業應根據 作業場所的實際 情 況 , 按 照 GB2894 及 企 業 內部規定,在有 較大危險因素的 作業場所和設備 設施上,設置明 顯的安全警示標 志,進行危險提 示、警示,告知 危險的種類、后 果及應急措施 等。

      企業應在設 備設施檢維修、 施工、吊裝等作 業現場設置警戒 區域和警示標 志,在檢維修現 場的坑、 井、 洼、 溝、陡坡等場所 設置圍欄和警示 標志。企業達標標準 在有較大危險因 素的作業場所或有關 設備上, 設置符合 《安 全標志》(GB2894) 和 《安全色》 (GB2893) 規定的安全警示標志 和安全色。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 不符合《安全標志》 (GB2894) 和《安全色》(GB2893)規定的,如 警示標志和安全色的規格、樣式、顏 色、位置不正確或不明顯,或與實際 存在的危險因素不相符等,每處扣 1 分。自評/評審 描 述實際 得分67.3 警 示 標志危險化學品專用 倉庫、特種設備、產 生嚴重職業危害的作 業崗位,應按照有關 規定設置標識及警示 標志。

      在設備設施檢維 修、施工、吊裝等作 業現場設置警戒區域 和警示標志,在檢維 修現場的坑、 井、 洼、 溝、陡坡等場所設置 圍欄和警示標志。

      設備裸露的運轉 部分, 應設有防護罩、未按規定設置標識及警示標志 的,每處扣 2 分。

      441.未按規定在作業現場設置 圍欄、警戒區域和警示標志的,每處 扣 2 分; 2.設置不規范的,每處扣 1 分。4未設置或設置不滿足要求的, 每 處扣 2 分。- 51 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 防護欄桿或防護擋 板。

      吊裝孔應設置防 護蓋板或欄桿,并應 設警示標志。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出)自評/評審 描 述實際 得分4煤氣容易泄露和 積聚的場所,應設醒 目的警示標志。

      建立有關承包 商、供應商等相關方 的管理制度。

      企業應執行 對承包商、供應 承包商、供應商 商等相關方的資格預 等相關方管理制 審、選擇、服務前準 度,對其資格預 備、作業過程監督、 審、選擇、服務 提供的產品、技術服 前準備、作業過 務、表現評估、續用 程、 提供的產品、 等進行管理,建立相 技術服務、表現 關方的名錄和檔案。

      評估、續用等進 行管理。447.4 相 關 方 管 理61.未設置防護蓋板或欄桿的, 每 處扣 2 分; 2.未設置警示標志的,每處扣 2 分; 3.設置不滿足要求的, 如欄桿不 符合《固定式鋼梯及平臺安全要求》 (GB4053) 要求, 警示標志不符合 《安 全標志》(GB2894)要求,每處扣 2 分。

      1.未設置的,每處扣 2 分; 2.設置的警示標志不符合 《安全 標志》(GB2894)要求的,每處扣 2 分。

      1.無該項制度的,不得分; 2.未明確雙方權責或不符合有 關規定的,不得分。

      1.以包代管的,不得分; 2.未納入甲方統一安全管理 的,不得分; 3.未將安全績效與續用掛鉤的, 不得分; 4.未建立承包商、 供應商名錄和 檔案的,不得分, 5.檔案應包括資格預審、選擇、 服務前準備、作業過程監督、提供的 產品、技術服務、表現評估、續用等 資料,每缺一個扣 1 分。- 52 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 企業應建立 合格相關方的名 錄和檔案,根據 服務作業行為定 期識別服務行為 風險,并采取行 之有效的控制措 施。企業達標標準 根據相關方提供 的服務作業性質和行 為定期識別服務行為 風險,采取行之有效 的風險控制措施,并 對其安全績效進行監 測。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.根據相關方名錄定期進行風 險評估,缺一個扣 2 分; 2.風險控制措施缺乏針對性、 操 作性的,每一個扣 2 分; 3.未對其進行安全績效監測的, 每次扣 2 分; 4.甲方未進行有效統一協調管 理交叉作業的,不得分; 5.相關方在甲方場所內發生工 亡事故的,除本條不得分外,加扣 36 分。

      1.甲方未對進入同一作業區 的相關方進行統一安全管理的,不得 分; 2.未要求相關方在作業前進行 危險有害因素辨識并采取有效措施 的,每次扣 3 分。

      本小項不得分時,追加扣除 12 分。

      1.發包給無相應資質的相關 方的,不得分; 2.承包協議中未明確雙方安 全生產責任和義務的,每項扣 4 分; 3.未執行協議的,每項扣 4 分。

      本小項不得分時,追加扣除 16 分。自評/評審 描 述實際 得分12企業應對進 入同一作業區的 相關方進行統一 安全管理。甲方應統一協調 管理同一作業區域內 的多個相關方的交叉 作業。6不得將項目 委托給不具備相 應資質或條件的 相關方。企業和 相關方的項目協 議應明確規定雙 方的安全生產責 任和義務。不應將工程項目 發包給不具備相應資 質的單位。工程項目 承包協議應當明確規 定雙方的安全生產責 任和義務。8- 53 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 企業應執行 變更管理制度, 對機構、人員、 工藝、技術、設 備設施、作業過 程及環境等永久 性或暫時性的變 化進行有計劃的 控制。變更的實 施應履行審批及 驗收程序,并對 變更過程及變更 所產生的隱患進 行分析和控制。企業達標標準 建立有關人員、 機構、工藝、技術、 設施、作業過程及環 境變更的管理制度, 并制定實施計劃。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.無管理制度的,扣 2 分; 2.制度與實際不符的,扣 1 分; 3.無實施計劃的,不得分; 4.未按計劃實施的,每項扣 1 分; 5.變更中無風險識別或控制措 施的,每項扣 1 分。

      1.無審批和驗收報告的,不得 分; 2.未對變更導致新的風險或隱 患進行辨識、評估和控制的,每項扣 1 分。

      1.未經書面同意就變更的, 每處 扣 2 分; 2.重大變更 (如改變安全設施 可能降低安全性能的,項目規模、工 藝、設備、原料等發生變化的)未及 時備案的,每次扣 2 分。自評/評審 描 述實際 得分67.5 變更對變更的實施進 行審批和驗收管理, 并對變更過程及變更 后所產生的風險和隱 患進行辨識、評估和 控制。

      變更安全設施, 在建設階段應經設計 單位書面同意,在投 用后應經安全管理部 門書面同意。重大變 更的,還應報安全生 產監督管理部門備 案。

      建立隱患排查治 理的管理制度,明確 責任部門、人員、方 法。

      對隱患進行分析 評估, 確定隱患等級, 登記建檔。66小計 八、 隱 患 8.1 排 隱 患 查 排查 和 治230 企業應組織 事故隱患排查工 作,對隱患進行 分析評估,確定 隱患等級,登記 建檔,及時采取 有效的治理措 2 1.無該項制度的,不得分; 2.制度與《安全生產事故隱患排 查治理暫行規定》 等有關規定不符的, 扣 2 分。

      1.無隱患匯總登記臺賬的,不得 分; 2.無隱患評估分級的,不得分;4- 54 - 一 級 要 素 理二級 要素基本規范要求 施。企業達標標準標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 3.隱患評估分級錯誤的, 不得分; 4. 隱患登記檔案資料未包含: 隱 患匯總登記臺賬,隱患排查、報告、 舉報記錄,隱患治理方案、計劃、過 程、 驗收等環節資料的, 每處扣 2 分。

      1.發生變化后未及時組織隱患排 查的,每次扣 2 分; 2.每漏查一個隱患,扣 1 分。自評/評審 描 述實際 得分法律法規、 標準規范發生變 更或有新的公 布,以及企業操 作條件或工藝改 變, 新建、 改建、 擴建項目建設, 相關方進入、撤 出或改變,對事 故、事件或其他 信息有新的認 識,組織機構發 生大的調整的, 應及時組織隱患 排查。

      隱患排查前 應制定排查方 案,明確排查的 目的、范圍,選 擇合適的排查方法律法規、標準 規范發生變更或有新 的公布,以及企業操 作條件或工藝改變, 新建、改建、擴建項 目建設, 相關方進入、 撤出或改變, 對事故、 事件或其他信息有新 的認識,組織機構發 生大的調整的,應及 時組織隱患排查。4制定隱患排查工 作方案,明確排查的 目的、范圍、方法和 要求等。61.無該方案的,不得分 2. 方案依據缺少或不正確的, 每 項扣 2 分; 3. 方案內容缺項的,每項扣 2 分。- 55 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 法。排查方案應 依據: ——有關安 全生產法律、法 規要求; —— 設 計 規范、 管理標準、 技術標準; ——企業的 安全生產目標 等。

      企業隱患排 查的范圍應包括 所有與生產經營 相關的場所、環 境、人員、設備 設施和活動。

      企業應根據 安全生產的需要 和特點,采用綜 合檢查、專業檢 查、 季節性檢查、 節假日檢查、日 常檢查等方式進 行隱患排查。企業達標標準 按照方案進行隱 患排查工作。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.未按方案排查的,不得分; 2.有未排查出隱患的,每處扣 2 分; 3.排查人員不能勝任的,每人次 扣 2 分; 4.未進行匯總總結的,扣 2 分。自評/評審 描 述實際 得分8隱患排查的范圍 應包括所有與生產經 營場所、 環境、 人員、 設備設施和活動。隱患排查范圍每缺少一類,扣 3 分。

      88.2 排 查 范 圍 與 方 法采用綜合檢查、 專業檢查、季節性檢 查、節假日檢查、日 常檢查等方式進行隱 患排查工作。101.各類檢查缺少一次的, 扣 2 分; 2. 綜合檢查、 專業檢查、 季節性 檢查、 節假日檢查、 日常檢查等檢查, 每缺少一類檢查表的,扣 2 分; 3.檢查表內容與企業組織機構、 責任體系、生產工藝、操作流程、崗 位設置及設備設施等不符的,每一個 扣 4 分; 4. 檢查表無人簽字或簽字不全 的,每次扣 4 分。- 56 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 企業應根據 隱患排查的結 果,制定隱患治 理方案,對隱患 及時進行治理。

      隱患治理方案應 包括目標和任 務、 方法和措施、 經費和物資、機 構和人員、時限 和要求。重大事 故隱患在治理前 應采取臨時控制 措施并制定應急 預案。隱患治理 措施包括:工程 技術措施、管理 措施、 教育措施、 防護措施和應急 措施。

      治理完成 后,應對治理情 況進行驗證和效 果評估。企業達標標準 根據隱患排查的 結果,制定隱患治理 方案,對隱患進行治 理。方案內容應包括 目標和任務、方法和 措施、經費和物資、 機構和人員、時限和 要求。重大事故隱患 在治理前應采取臨時 控制措施并制定應急 預案。隱患治理措施 應包括工程技術措 施、管理措施、教育 措施、防護措施、應 急措施等。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.無該方案的,不得分; 2.方案內容不全的,每缺一項扣 3 分; 3.隱患整改措施未結合企業設備 設施狀態、工藝程序等實際情況制定 的,扣 3 分; 4.隱患治理工作未形成閉路循環 的,每項扣 3 分。自評/評審 描 述實際 得分208.3 隱 患 治理在重大事故隱患 治理完成后對治理情 況進行驗證和效果評 估。

      按規定對隱患排 查和治理情況進行統 計分析并向安全監管 部門和有關部門報送 書面統計分析表。6未對重大事故隱患治理情況進行 驗證或評估的,每項扣 2 分。41.無統計分析表的,不得分; 2.未按照《安全生產事故隱患 排查治理暫行規定》、《四川省安全 生產隱患排查治理監督管理辦法》有 關規定及時報送的,不得分。- 57 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 企業應根據 生產經營狀況及 隱患排查治理情 況,運用定量的 安全生產預測預 警技術,建立體 現企業安全生產 狀況及發展趨勢 的預警指數系 統。企業達標標準 企業應根據生產 經營狀況及隱患排查 治理情況,采用技術 手段、儀器儀表及管 理方法等,建立安全 預警指數系統,每月 進行一次安全生產風 險分析。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.無安全預警指數系統的,不得 分; 2.未對相關數據進行分析、 測算, 實現對安全生產狀況及發展趨勢進行 預報的,扣 2 分; 3.未將隱患排查治理情況納入安 全預警系統的,扣 2 分; 4.未對預警系統所反映的問題, 及時采取針對性措施的,扣 2 分; 5.未每月進行風險分析的,扣 2 分。

      1.無該項制度的,不得分; 2.制度中未包含:辨識與評估的 職責、方法、范圍、流程、控制原則、 回顧、持續改進、頻次及時間等內容 要求的,每缺一項,扣 2 分。

      1.未進行辨識、評價、分類、 分級的,不得分; 2.未按制度規定嚴格進行的,不 得分; 3.辨識和評估內容與企業生產設 施或場所不相符的,辨識選用方法、 計算過程錯誤的,每處扣 2 分。

      1.無重大危險源檔案資料的,不 得分; 2.檔案資料未包含:辨識、分級 記錄,危險源基本特征表,涉及的所自評/評審 描 述實際 得分8.4 預 測 預警8小計 企業應依據 有關標準對本單 位的危險設施或 場所進行重大危 險源辨識與安全 評估。

      建立危險源的管 理制度,明確辨識與 評估的職責、方法、 范圍、流程、控制原 則、回顧、持續改進 等。

      按相關規定對本 單位的生產設施或場 所進行危險源辨識、 分類和風險評價、分 級,確定危險源及重 大危險源(包括企業 確定的重大危險源) 。

      對確認的重大危 險源及時登記建檔。804九、 重 大 危 險 源 監 控9.1 辨 識 與 評 估109.2 登 記 建 檔 與 備企業應當對 確認的重大危險 源及時登記建 檔,并按規定備6- 58 - 一 級 要 素二級 要素 案基本規范要求 案。企業達標標準標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 有化學品安全技術說明書,區域位置 圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要 設備一覽表,危險源安全管理規章制 度及安全操作規程,安全監測監控系 統、措施說明、檢測、檢驗結果,危 險源事故應急預案、評審意見、演練 計劃,危險源關鍵裝置、重點部位的 責任人、責任機構名稱,危險源場所 安全警示標志的設置情況, 其他文件、 資料等,每處扣 2 分。

      1.根據《危險化學品重大危險 源辨識》 (GB18218)等相關規定辨識 出的重大危險源未備案的,不得分; 2.備案資料不全的, 每個扣 1 分。

      1.未辦理許可證的,不得分; 2.每少一個許可證,扣 2 分。自評/評審 描 述實際 得分9.3 監 控 與 管 理企業應建立 健全重大危險源 安全管理制度, 制定重大危險源 安全管理技術措 施。按照相關規定, 將重大危險源向安全 監管部門和相關部門 備案。

      計量檢測用的放 射源應當按照有關規 定取得放射物品使用 許可證。

      對危險源(包括 企業確定的重大危險 源)采取措施進行監 控, 包括技術措施 (設 計、建設、運行、維 護、檢查、檢驗等) 和組織措施(職責明 確、人員培訓、防護 器具配置、作業要求 等)。44201. 未對重大危險源實施監控 的,不得分; 2.監控技術措施和組織措施不全 的,每項扣 2 分; 3. 有重大隱患或帶病運行, 嚴 重危及安全生產的,除本小項不得分 外,加扣 60 分。- 59 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 在危險源現場設 置明顯的安全警示標 志和危險源點警示牌 (內容包含名稱、地 點、責任人員、事故 模式、 控制措施等) 。

      相關人員應按規 定對危險源進行檢 查,并在檢查記錄本 上簽字。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.無重大危險源安全警示標志或 警示牌的,每處扣 2 分; 2. 重大危險源警示牌內容不全 的,每處扣 2 分; 3.警示標志污損或不明顯的,每 處扣 2 分。

      1.未按規定對重大危險源進行檢 查的,不得分; 2.檢查未簽字的,每次扣 2 分; 3.檢查結果與實際狀態不符的, 不得分。

      1.無該項制度的,不得分。

      2.制度與 《中華人民共和國職業 病防治法》、《工作場所職業衛生監 督管理規定》、《職業病危害項目申 報辦法》、《用人單位職業健康監護 監督管理辦法》、《建設項目職業衛 生“三同時”監督管理暫行辦法》等 有關法規規定不一致的,扣 1 分。

      1. 有一處不符合要求的,扣 2 分 2.一年內有新增職業病患者的, 本二級要素不得分。自評/評審 描 述實際 得分66小計 企業應按照 法律法規、標準 規范的要求,為 從業人員提供符 合職業健康要求 的工作環境和條 件,配備與職業 健康保護相適應 的設施、工具。

      建立職業健康的 管理制度。604十、 職 業 健 康10.1 職 業 健 康 管理按有關要求,為 員工提供符合職業健 康要求的工作環境和 條件: ( 1 )生產布局 合理,有害作業與無 害作業分開; ( 2 )作業場所 與生活場所分開,作4- 60 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 業場所不得住人; ( 3 )有與職業 危害防治工作相適應 的有效防護設施; ( 4 )職業危害 強度或濃度符合國家 標準、行業標準。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出)自評/評審 描 述實際 得分所有產塵設備和 塵源點, 應嚴格密閉, 并設除塵系統。作業 場所粉塵和有害物質 的濃度,應符合《工 業企業設計衛生標 準》(GBZ1)、《工 業場所有害因素職業 接觸限值 化學有害 因素》(GBZ2.1)、 《工業場所有害因素 職業接觸限值 物理 因素》(GBZ2.2)的 規定。

      建立健全職業 衛生檔案和員工健康 監護檔案。

      對接觸職 業危害的作業人員, 每 1~2 年應進行一 次職業危害體檢,體61.產塵設備和塵源點未封閉的, 每處扣 4 分; 2.產塵設備和塵源點沒有設除 塵系統的, 或除塵系統未正常使用的, 扣 4 分; 3.作業場所粉塵及有害物質的濃 度不符合 《工業企業設計衛生標準》 、 《工業場所有害因素職業接觸限值 化學有害因素》、《工業場所有害因 素職業接觸限值 物理因素》規定的, 每處扣 4 分; 本小項不得分時,追加扣除 12 分。

      1.未進行員工健康檢查的,不 得分; 2.職業危害體檢發現需復查而 未復查的,不得分; 3.疑似職業病未進行診斷與鑒定 的,不得分;3- 61 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 檢結果記入“職業健 康監護檔案”。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 4. 未進行入廠和退休健康檢查 的,不得分; 5.健康檢查每少一人次的,扣 2 分; 6.無職業衛生檔案和員工職業健 康監護檔案的,不得分; 7.每缺少一人職業健康監護檔案 的,扣 1 分; 8. 職業健康監護檔案內容未包 含:勞動者姓名、性別、年齡、籍貫、 婚姻、文化程度、嗜好等情況,勞動 者職業史、既往病史和職業病危害接 觸史,歷次職業健康檢查結果及處理 情況,職業病診療資料,需要存入職 業健康監護檔案的其他有關資料(勞 動合同、培訓登記等);職業衛生檔 案內容未包含:職業衛生基本情況一 覽表、生產工藝流程圖、職業性有害 因素分布圖、原輔材料名稱及用量清 單、技術工藝清單、有毒有害物質清 單、作業崗位清單、勞動者名冊、歷 年有毒有害因素動態監測結果匯總 表、職業健康檢查結果匯總表、職業 病病人名單、疑似職業病病人名單、 職業禁忌癥患者名單、職業禁忌患者 調離人員情況清單、職業病防護設施 清單、 運轉及維護記錄等, 每缺一項, 扣 1 分。自評/評審 描 述實際 得分- 62 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 對職業病患者 按規定給予及時的治 療、療養。對患有職 業禁忌癥的,應及時 調整到合適崗位。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.未及時給予治療、療養的,不 得分; 2.治療、療養每少一人的,扣 1 分; 3.沒有及時調整職業禁忌癥患者 的,每人扣 1 分。

      1.未定期進行作業場所職業危害 因素識別的,不得分; 2.存在職業危害因素場所未定 期檢測的,不得分; 3.檢測的周期、地點、有毒有害 因素等不符合要求的,每項扣 1 分; 4.職業危害因素檢測結果未公 開公布的,不得分; 5.檢測結果未存檔的,一次扣 1 分。

      1.無報警裝置、缺少報警裝置 或不能正常工作的,扣 1 分; 2. 無應急預案的,扣 1 分; 3.無急救用品、沖洗設備、應 急撤離通道和必要的泄險區的,扣 1 分。

      1.未考慮機械化和自動化,加強 密閉,避免直接操作的,扣 2 分; 2.未結合生產工藝采取通風措施 的,扣 1 分; 3.產生粉塵、毒物等有害物質的 工作場所,沒有沖洗地面、墻壁的設自評/評審 描 述實際 得分3企業應定期 對作業場所職業 危害進行檢測, 在檢測點設置標 識牌予以告知, 并將檢測結果存 入職業健康檔 案。定期識別作業場 所職業危害因素,并 進行檢測,將檢測結 果公布、存入檔案。

      2對可能發生 急性職業危害的 有毒、有害工作 場所,應設置報 警裝置,制定應 急預案,配置現 場急救用品、設 備,設置應急撤 離通道和必要的 泄險區。對可能發生急性 職業危害的有毒、有 害工作場所,應當設 置報警裝置,制定應 急預案,配置現場急 救用品和必要的泄險 區。

      產生粉塵、毒物 的生產過程和設備, 應盡量考慮機械化和 自動化,加強密閉, 避免直接操作。應結 合生產工藝采取通風46- 63 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 措施。產生粉塵、毒 物等有害物質的工作 場所, 應有沖洗地面、 墻壁的設施。

      多塵、散發有毒 氣體的廠房或甲、乙 類生產廠房內的空氣 不應循環使用。

      對封閉性的放射 源, 應根據劑量強度、 照射時間以及照射源 距離,采取有效的防 護措施;具有輻射作 業場所的生產過程應 根據危害性質配置必 要的監測儀表。維護 和檢修放射線、放射 性同位素儀器和設備 的人員應配備個人專 用防護器具。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 施的,扣 1 分。自評/評審 描 述實際 得分4多塵、 多種有毒氣體廠房或甲、 乙類生產廠房空氣存在循環使用現象 的,每處扣 2 分。

      1.射線裝置的生產調試和使用場 所,無防止誤操作、防止工作人員和 公眾受到意外照射的安全措施的,扣 2 分; 2.生產、銷售、使用、貯存放射 性同位素和射線裝置的場所,未按照 國家有關規定設置明顯的放射性標 志,其入口處未按照國家有關安全和 防護標準的要求設置安全和防護設施 以及必要的防護安全聯鎖、 報警裝置、 監測儀表或者工作信號的,每處扣 1 分; 3.維護和檢修放射線、放射性同 位素儀器和設備的人員未配備個人專 用防護器具的,扣 1 分。

      1.無確保放射源不致丟失的措施 的,扣 2 分; 2.可能受到射線危害的有關人員 未配帶檢測儀表的,扣 1 分; 3.未檢測和統計、建檔的,扣 1 分。4利用放射性同 位素進行檢測、計量 時, 應遵守下列規定: (1) 有確保放射源不 致丟失的措施; (2) 可能受到射線危3- 64 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 害的有關人員應配帶 檢測儀表,及時檢測 和統計、建檔,以控 制其接受劑量不超 標。

      各種防護器具應 定點存放在安全、便 于取用的地方,并有 專人負責保管,定期 校驗和維護。

      對現場急救物 品、設備和防護用品 等進行經常性的檢維 修, 定期校驗其性能, 確保發生事故時可靠 有效。

      與從業人員訂立 勞動合同(含聘用合 同)時,應將保障從 業人員勞動安全和工 作過程中可能產生的 職業危害及其后果、 職業危害防護措施、 待遇等如實以書面形 式告知從業人員,并 在勞動合同中寫明。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出)自評/評審 描 述實際 得分10.2 職 業 危 害 告 知 和 警 示各種防護器 具應定點存放在 安全、便于取用 的地方,并有專 人負責保管,定 期校驗和維護。

      企業應對現 場急救用品、設 備和防護用品進 行經常性的檢維 修,定期檢測其 性能,確保其處 于正常狀態。

      企業與從業 人員訂立勞動合 同時,應將工作 過程中可能產生 的職業危害及其 后果和防護措施 如實告知從業人 員,并在勞動合 同中寫明。21.未定點存放,或存放地點不安 全、不便于取用的,扣 1 分; 2.無專人負責,并定期檢驗和維 護的,扣 1 分。421.急救藥品失效未更換的,扣 2 分; 2.設備和防護用品無檢維修記錄 的,扣 2 分; 3.現場急救物品、設備和防護用 品未進行定期校驗,或結果不合適規 定,并未及時更換的,不得分。

      1. 未書面告知的,不得分; 2.告知內容不全的,每缺一項內 容,扣 1 分; 3.未在勞動合同中寫明的(含未 簽合同的),不得分; 4.勞動合同中寫明內容不全的, 每缺一項內容,扣 1 分。- 65 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 企業應采用 有效的方式對從 業人員及相關方 進行宣傳,使其 了解生產過程中 的職業危害、預 防和應急處理措 施,降低或消除 危害后果。

      對存在嚴重 職業危害的作業 崗位,應按照 GBZ158 要 求 設 置警示標識和警 示說明。警示說 明應載明職業危 害的種類、 后果、 預防和應急救治 措施。

      企業應按規 定,及時、如實 向當地主管部門 申報生產過程存企業達標標準 對員工及相關方 宣傳和培訓生產過程 中的職業危害、預防 和應急處理措施。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.無培訓、宣傳的,不得分; 2. 培訓、 宣傳內容不符合企業實 際情況或內容缺少授課人信息、記錄 內容、影像資料、培訓人員名稱等, 每次扣 1 分; 3.員工及相關方不清楚的,每人 次扣 1 分。自評/評審 描 述實際 得分2對存在嚴重職業 危害的作業崗位,按 照《工業場所職業病 危害警示標識》 (GBZ158)要求,在 醒目位置設置警示標 志和警示說明。21. 存在嚴重職業危害的作業 崗位未設置標志的,不得分; 2.缺少標志的,每處扣 1 分; 3.警示說明內容(含職業危害的 種類、后果、預防以及應急救治措施 等)不全的,每處扣 1 分; 4.警示標識或警示說明不醒目、 不清楚或污損,每處扣 1 分。10.3 職 業 危 害 申報按規定,及時、 如實地向當地主管部 門申報生產過程存在 的職業危害因素。31.無申報材料的,不得分; 2.申報內容未根據《職業病分類 和目錄》等規定進行的,每缺少一類 扣 1 分。- 66 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 在的職業危害因 素,并依法接受 其監督。企業達標標準 下列事項發生重 大變化時,應向原申 報主管部門申請變 更: (1)新、改、擴建項 目; (2) 因技術、 工藝或 材料等發生變化導致 原申報的職業危害因 素及其相關內容發生 重大變化; (3) 企業名稱、 法定 代表人或主要負責人 發生變化。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.未申報的,不得分; 2.每缺少一類變更申請的,扣 1 分。自評/評審 描 述實際 得分2小計 企業應按規 定建立安全生產 應急管理機構或 指定專人負責安 全生產應急管理 工作。

      建立事故應急救 援制度。60 1.無該項制度的,不得分; 2.制度未明確事故應急救援體 系或應急管理組織機構,應急隊伍的 建立與訓練, 應急預案的編制、 評審、 、培訓、演練與修訂,事故應急 處置與救援,應急裝備與保障措施等 內容的,扣 2 分。

      1.沒有建立機構或指定專人負 責的,不得分; 2.專人未經應急救援知識技能 培訓的,扣 1 分。十 一、 應 急 救 援11.1 應 急 機 構 和 隊 伍2按相關規定建立 安全生產應急管理機 構或指定專人負責安 全生產應急管理工 作。2- 67 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 企業應建立 與本單位安全生 產特點相適應的 專兼職應急救援 隊伍,或指定專 兼職應急救援人 員, 并組織訓練; 無需建立應急救 援隊伍的,可與 附近具備專業資 質的應急救援隊 伍簽訂服務協 議。

      企業應按規 定制定生產安全 事故應急預案, 并針對重點作業 崗位制定應急處 置方案或措施, 形成安全生產應 急預案體系。企業達標標準 建立與本單位生 產安全特點相適應的 專兼職應急救援隊伍 或指定專兼職應急救 援人員。

      定期組織專兼職 應急救援隊伍和人員 進行訓練。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.未建立隊伍或指定專兼職人 員的,不得分; 2.隊伍或人員未經應急救援知 識技能培訓并考試合格的,不得分。

      1.無訓練計劃和記錄的,不得 分; 2.未定期訓練的,不得分; 3.未按計劃訓練的,每次扣 1 分; 4.訓練科目未包括體能、技能、 專業知識等內容的,每項扣 1 分; 5.救援人員不清楚職能或不熟 悉救援裝備使用的,每人次扣 1 分。

      1.無完整預案的,不得分; 2.應急預案的格式和內容不符 合《生產經營單位生產安全事故應急 預案編制導則》(GB/T 29639)的, 不得分; 3.無重點作業崗位應急處置方 案或措施,方案或措施錯誤的,不得 分; 4.未在重點作業崗位公布應急 處置方案或措施的,每處扣 2 分; 5.企業負責人、安全管理人員、 崗位操作人員不熟悉應急預案和應急 處置方案或措施的,每人次扣 2 分; 本小項不得分時, 追加扣除 4 分。自評/評審 描 述實際 得分2211.2 應 急 預案按應急預案編制 導則,結合企業實際 制定生產安全事故應 急預案,包括綜合預 案、專項應急預案和 處置方案。

      2- 68 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 建立火災、爆炸 和毒物逸散等重大事 故的專項應急預案。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.未制定專項應急預案或專項 應急預案制定不全的,不得分; 2.專項預案不符合企業實際的, 每一個扣 1 分。

      1.未進行備案的,不得分; 2.未通報有關應急協作單位的, 每個扣 1 分。自評/評審 描 述實際 得分2應急預案應 根據有關規定報 當地主管部門備 案,并通報有關 應急協作單位。

      應急預案應 定期評審,并根 據評審結果或實 際情況的變化進 行修訂和完善。根據有關規定將 應急預案報當地主管 部門備案,并通報有 關應急協作單位。211.3 應 急 設 施 裝 備 物資11.4 應 急 演練生產安全事故應 急預案的評審、 、 培訓、演練和修訂應 符合《生產安全事故 應急預案管理辦法》 (國家安全監管總局 令第 17 號)。

      企業應按規 按應急預案的要 定 建 立 應 急 設 求,建立應急設施, 施,配備應急裝 配備應急裝備,儲備 備,儲備應急物 應急物資。

      資,并進行經常 對應急設施、裝 性的檢查、 維護、 備和物資進行經常性 保養,確保其完 的檢查、 維護、 保養, 好、可靠。

      確保其完好可靠。

      企業應組織 制定應急預案演 生產安全事故應 練計劃,每年至少組 急演練,并對演 織一次綜合應急預案 練 效 果 進 行 評 演練或者專項應急預 估。根據評估結 案演練,每半年至少21.未定期評審或無有關記錄的, 不得分; 2.未及時修訂的,不得分; 3.未根據評審結果或實際情況 的變化修訂的,每缺一項,扣 1 分; 4.修訂后未正式或培訓的, 扣 1 分。

      每缺少一類的,扣 1 分。2 1.無檢查、維護、保養記錄的, 不得分; 2.每缺少一項記錄的,扣 1 分; 3.不完好、 可靠的, 每處扣 1 分。

      1.無演練計劃的,不得分; 2.未按計劃進行演練的, 不得 分; 3.無應急演練方案和記錄的, 不 得分;24- 69 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 果,修訂、完善 應急預案,改進 應急管理工作。企業達標標準 組織一次現場處置方 案演練。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 4.演練方案簡單或缺乏執行性 的,扣 2 分; 5.高層管理人員未參加演練的, 每次扣 2 分; 本小項不得分時, 追加扣除 8 分。

      1.無評估報告的,不得分; 2.評估報告未認真總結問題或 未提出改進措施的,扣 1 分; 3.未根據評估的意見修訂預案 或應急處置措施的,扣 1 分。

      1.未及時啟動的,不得分; 2.未達到預案要求的,每項扣 1 分。

      1.無應急救援報告的,不得分; 2.未全面總結分析應急救援工 作的,每缺一項,扣 1 分。

      1.無該項制度的,不得分; 2.制度與 《生產安全事故報告和 調查處理條例》等規定不符的,扣 1 分; 3.制度中每缺少一項內容的, 扣 1 分。

      1.有一次未到現場組織搶救的, 不得分; 2.有一次未采取有效措施, 導致 事故擴大的,不得分。自評/評審 描 述實際 得分對應急演練的效 果進行評估。

      211.5 事 故 救援企業發生事 故后,應立即啟 動相關應急預 案,積極開展事 故救援。發生事故后,應 立即啟動相關應急預 案,積極開展事故救 援。

      應急結束后,應 編制應急救援報告。22 30小計 十 二、 事 故 報 12.1 告、 事 故 調 報告 查 和 處 理企業發生事 故后,應按規定 及時向上級單 位、政府有關部 門報告,并妥善 保護事故現場及 有關證據。必要 時向相關單位和 人員通報。建立事故的管理 制度,明確報告、調 查、統計與分析、回 顧、書面報告樣式和 表格等內容。

      發生事故后,主 要負責人或其人 應立即到現場組織搶 救,采取有效措施, 防止事故擴大。24- 70 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 按規定及時向上 級單位和有關政府部 門報告,并保護事故 現場及有關證據。

      對事故進行登記 建檔管理。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.未及時報告的,不得分; 2.未有效保護現場及有關證據 的,不得分; 3.報告的事故信息內容和形式 與規定不相符的,扣 1 分。

      1.無登記記錄的,不得分; 2.登記建檔未包含事故發生時 間、地點、原因、處理、調查結果、 安全措施等內容,每次扣 1 分。

      1.事故發生后,無調查報告的, 不得分; 2.未按“四不放過”原則處 理的,不得分; 3.調查報告內容不符合 《生產安 全事故報告和調查處理條例》 要求的, 每處扣 2 分; 4.事故調查報告、處理結果、整 改措施等文件資料未整理歸檔的,每 次扣 2 分。

      1.事故發生后,未統計分析的, 不得分; 2.統計分析不符合規定的,扣 1 分; 3.未向領導層匯報結果的,扣 1 分。

      1.未進行回顧的,不得分; 2.有關人員對原因和防范措施 不清楚的,每人次扣 1 分。自評/評審 描 述實際 得分3212.2 事 故 調 查 和 處 理企業發生事 故后,應按規定 成立事故調查 組,明確其職責 與權限,進行事 故調查或配合上 級部門的事故調 查 。

      事故調查應 查明事故發生的 時間、經過、原 因、人員傷亡情 況及直接經濟損 失 等 。

      事故調查組 應根據有關證 據、資料,分析 事故的直接、間 接原因和事故責 任,提出整改措按照相關法律法 規、 管理制度的要求, 組織事故調查組或配 合有關政府行政部門 對事故、事件進行調 查。3按照《企業職工 傷亡事故分類標準》 (GB6441)和《企業 職工傷亡事故調查分 析規則》(GB6442) 定期對事故、事件進 行統計、分析。

      對本單位的事故 及其他單位的有關事 故進行回顧、學習。33- 71 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求 施和處理建議, 編制事故調查報 告。企業達標標準標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出)自評/評審 描 述實際 得分小計 企業應每年 至少一次對本單 位安全生產標準 化的實施情況進 行評定,驗證各 項安全生產制度 措施的適宜性、 充分性和有效 性,檢查安全生 產工作目標、指 標的完成情況。

      企業主要負 責人應對績效評 定工作全面負 責。評定工作應 形成正式文件, 并將結果向所有 部門、所屬單位 和從業人員通 報,作為年度考 評的重要依據。

      企業發生死 亡事故后應重新 進行評定。

      建立安全生產標 準化績效評定的管理 制度,明確對安全生 產目標完成情況、現 場安全狀況與標準化 規范的符合情況、安 全管理實施計劃的落 實情況的測量評估的 方法、組織、周期、 過程、報告與分析等 要求,測量評估應得 出可量化的績效指 標。

      通過評估與分 析,發現安全管理過 程中的責任履行、系 統運行、檢查監控、 隱患整改、考評考核 等方面存在的問題, 由安全生產委員會或 安全生產領導機構討 論提出糾正、預防的 管理方案,并納入下 一周期的安全工作實 施計劃中。20 1.無該項制度的,不得分; 2.制度中每缺少一項要求的, 扣 1 分; 3.制度與實際不符的,扣 1 分。2十 三、 績 效 評 13.1 定 績 效 和 評定 持 續 改 進1.未進行討論且未形成會議紀 要的,不得分; 2.糾正、預防的管理方案,未納 入下一周期實施計劃的,扣 1 分。

      2- 72 - 一 級 要 素二級 要素基本規范要求企業達標標準 將安全生產標準 化工作評定報告向所 有部門、所屬單位和 從業人員通報。

      每年至少一次對 安全生產標準化實施 情況進行評定,并形 成正式的評定報告。

      發生死亡事故或生產 工藝發生重大變化應 重新進行評定。標準 分值評分方式(必須整改項用“”標出) 1.未通報的,不得分; 2.抽查發現有關部門和人員對 相關內容不清楚的,每人次扣 1 分。

      1.評定周期少于每年一次的, 不 得分; 2.無評定報告的,不得分; 3.主要負責人未組織和參與的, 不得分; 4.評定報告未形成正式文件的, 扣 2 分; 5.評定中缺少元素內容或其支 撐性材料不全的,每個扣 2 分; 6.未對前次評定中提出的糾正 措施的落實效果進行評價的, 扣 2 分。

      1.未納入年度考評的,不得分; 2.評定結果納入年度考評每少 一項的,扣 1 分; 3.年度考評每少一個部門、單 位、人員的,扣 1 分; 4.年度考評結果未落實兌現到 部門、單位、人員的,每項扣 1 分。

      中文字幕一区二区三区免费看